Рубрикатор
 
Города
Области
Документы
Статьи
О сайте
Почтовые индексы
Контакты

 
 

План и индикаторы мероприятий программы социально-экономического развития Алтайского края на 2008-2012 годы

Приложение 1

к Программе

социально-экономического

развития Алтайского края

на 2008 - 2012 годы

 


 

ИНДИКАТОРЫ

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2008 - 2012 ГОДЫ

 

NВ В 
п/пВ 

НаименованиеВ В В 
индикатораВ В В В 

2006В 
годВ В 

2007В 
годВ В 

2008В 
годВ В 

2009В 
годВ В 

2010В 
годВ В 

2011В 
годВ В 

2012В 
годВ В 

2012
год к
2007
году

 

1В В 

2В В В В В В В В В 

3В В В 

4В В В 

5В В В 

6В В В 

7В В В 

8В В В 

9В В В 

10В 

 

СтратегическаяВ В  цель:В В  достижениеВ В  высокогоВ В  уровняВ В  благосостоянияВ В  населения,В В  создание
благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизниВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

 

ИндикаторыВ В В В В В В В В 
достижения цели:В В В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реальныеВ В В В В В В В В В В 
располагаемые доходы
населения,В В  вВ  %В  к
предыдущему годуВ В В 

124,5

111В В 

109,5

110,6

113,2

112,5

112,4

173В 

 

 

доляВ В В  населенияВ  с
доходамиВ В В В В В В  ниже
величиныВ В В В В В В В В В В 
прожиточногоВ В В В В В В 
минимума, %В В В В В В В В 

20,1

19,5

17,5

15,4

13,5

11,5

9,5

 

 

 

ожидаемаяВ В В  В В В В В В В 
продолжительностьВ В 
жизни, летВ В В В В В В В В 

66,6

66,8

67В В 

68В В 

68,5

69,0

69,5

 

 

Цель 1. Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятостиВ В В 

 

Задача 1.1. Проведение эффективной демографической политики, включая стимулирование рождаемости,
сокращение смертности и обеспечение притока квалифицированных кадров на территорию краяВ В В В В В В В 

 

1.1.1.

ОбщийВ В В  коэффициент
естественногоВ В В В В В 
приростаВ В В В  (убыли)
населенияВ  (наВ  1000
чел. населения)В В В В 

-5,1

-3,7

-3,5

-3,3

-3,1

-2,9

-1,6

 

 

1.1.2.

КоэффициентВ В В В В В В В 
рождаемости (на 1000
чел. населения)В В В В 

10,1

11В В 

11,3

11,6

12В В 

12,3

12,4

 

 

1.1.3.

КоэффициентВ В В В В В В В 
миграционногоВ В В В В В 
прироста (убыли) (на
1000 чел. населения)

-2,8

-2,9

-2,4

-2,1

-1,8

-1,6

-1,3

 

 

ЗадачаВ  1.2.В  ОбеспечениеВ  экономикиВ  кадрамиВ  необходимойВ  квалификацииВ  наВ В  основеВ В  прогноза
потребности и плана подготовки и переподготовки кадровВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

1.2.1.

ДоляВ В В В  выпускников
государственныхВ В В В 
(муниципальных)В В В В 
учрежденийВ В В В В В В В В 
начальногоВ В В В В В В В  и
среднегоВ В В В В В В В В В В 
профессиональногоВ В 
образования,В В В В В В В 
трудоустроившихся по
полученной профессии
вВ В  первыйВ В  год,В  в
общейВ В В  численности
выпускниковВ В В  таких
учреждений, %В В В В В В 

60,0

60,5

62,5

63В В 

66В В 

70В В 

75В В 

 

 

Задача 1.3. Достижение сбалансированности спроса и предложения рабочей силыВ  наВ  рынкеВ  трудаВ  и
повышение занятости экономически активного населения краяВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

1.3.1.

ТемпВ В В В В В В В В В  роста
численностиВ  занятых
в экономике, %В В В В В 

100В В 

100,1

100,3

100,2

100,6

100В В 

100,2

101,3

 

1.3.2.

УровеньВ  безработицы
(поВ В В В В  методологии
МОТ), %В В В В В В В В В В В В 

8,8

8,7

8,4

8,1

7,5

7,5

7,3

 

 

1.3.3.

УровеньВ В  официально
зарегистрированнойВ 
безработицыВ В В В В В В  к
трудоспособномуВ В В В 
населению, %В В В В В В В 

4,7

4,5

4,2

4,0

3,9

3,8

3,6

 

 

Цель 2. Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климатаВ В В В В В В В В 

 

Задача 2.1. Обеспечение устойчивого роста заработной платы и денежных доходов населенияВ В В В В В В В 

 

2.1.1.

СреднемесячнаяВ В В В В 
начисленнаяВ В В В В В В В 
заработнаяВ В В В  плата
одного работника,В В 
руб.В В В В В В В В В В В В В В В 

6147В В 

7649В В 

9370В В 

11038В В 

12892В В 

15330В В 

18243В В 

 

 

2.1.2.

РеальнаяВ  заработная
плата,В В В  вВ В  %В В В  к
предыдущему годуВ В В 

115,4

114,6

114,0

111,4

111,1

112,8

112,7

179В 

 

2.1.3.

ПокупательнаяВ В В В В В 
способностьВ  средней
заработной платы, %

207,5

218,5

243В В 

266В В 

289В В 

312В В 

335В В 

 

 

2.1.4.

СреднемесячныеВ В В В В 
денежныеВ  доходыВ  на
душу населения, руб.

6137В В 

7456В В 

8960В В 

10731В В 

12901В В 

15300В В 

18159В В 

 

 

2.1.5.

РеальныеВ В В В В В В В В В В 
располагаемые доходы
населения,В В  вВ  %В  к
предыдущему годуВ В В 

124,5

111В В 

109,5

110,6

113,2

112,5

112,4

173В 

 

2.1.6.

ДоляВ В  населенияВ В  с
доходамиВ В В В В В В  ниже
величиныВ В В В В В В В В В В 
прожиточногоВ В В В В В В 
минимума, %В В В В В В В В 

20,1

19,5

17,5

15,4

13,5

11,5

9,5

 

 

Задача 2.2. Повышение эффективностиВ  сектораВ  социальныхВ  услуг,В  оказаниеВ  поддержкиВ  социально
уязвимым категориям населенияВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

2.2.1.

ОтношениеВ В В В В В В В В В 
численностиВ В В В В В В В 
получателейВ В В В В  мер
социальной поддержки
черезВ В В В В В В В  органы
социальной защитыВ  к
общейВ В В  численности
населения Алтайского
края, %В В В В В В В В В В В В 

39,6

39,6

39,7

39,8

39,9

40,0

40,1

 

 

Задача 2.3. Обеспечение доступности качественного общего образованияВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

2.3.1.

ОхватВ В В В В В В В В  детей
дошкольнымВ В В В В В В В В 
образованиемВ  (число
детей,В В В  посещающих
дошкольныеВ В В В В В В В В 
учреждения, к общему
числуВ В В В В  детейВ В  в
возрасте до 7В  лет),
%В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

57,2

58,2

65В В 

67В В 

68В В 

70В В 

72В В 

 

 

2.3.2.

УдельныйВ В В В В В В В  вес
учащихся, получающих
оценкиВ В  "хорошо"В  и
"отлично" поВ  итогам
ЕГЭ, %В В В В В В В В В  В В В В 

51,2

56,9

57,2

57,2

57,4

57,7

58,0

 

 

2.3.3.

ОбеспеченностьВ В В В В 
учениковВ В В В  дневных
общеобразовательных
школВ В  компьютерами,
учениковВ В В  наВ В В В  1
компьютерВ В В В В В В В В В 

36В В 

35В В 

34В В 

33В В 

32В В 

31В В 

30В В 

 

 

Задача 2.4. Обеспечение улучшения здоровья населенияВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

2.4.1.

ОжидаемаяВ В В В В В В В В В 
продолжительностьВ В 
жизни, летВ В В В В В В В В 

66,6

66,8

67В В 

68В В 

68,5

69,0

69,5

 

 

2.4.2.

ОбеспеченностьВ В В В В 
населенияВ В  врачами,
наВ В  10В  тыс.В В  чел.
населенияВ В В В В В В В В В 

46,8

47,6

48,1

48,6

49,1

49,6

50,2

 

 

2.4.3.

УровеньВ В В В В В В В В В В В 
диспансеризацииВ В В В 
населенияВ  (наВ  1000
чел. населения), %В 

73,7

75,9

78В В 

78В В 

79В В 

79В В 

80В В 

 

 

ЗадачаВ  2.5.В  ПовышениеВ  удельногоВ  весаВ  населения,В  систематическиВ  занимающегосяВ В  физической
культурой и спортомВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

2.5.1.

ДоляВ В В В В В В В В В В  лиц,
занимающихсяВ В В В В В  в
физкультурно-В В В В В В 
оздоровительныхВ В В В 
клубах,В  секцияхВ В  и
группах, В В вВ В  общей
численностиВ В В В В В В В 
населения края, %В В 

11,3

12,4

13,8

14,5

15,0

15,5

16,2

 

 

Задача 2.6. Сохранение культурного наследия и устойчивое развитие сферы культуры Алтайского края

 

2.6.1.

УдельныйВ В В В В В В В  вес
населения,В В В В В В В В В 
участвующегоВ В В В В В  в
культурно-В В В В В В В В В 
досуговыхВ В В В В В В В В В 
мероприятиях,В В В В В В 
проводимыхВ В В В В В В В В 
государственнымиВ В В 
(муниципальными)В В В 
организациямиВ В В В В В 
культуры, и в работе
любительскихВ В В В В В В 
объединений, %В В В В В 

30,0

31,0

32,0

33В В 

33,3

34В В 

35В В 

 

 

2.6.2.

КоличествоВ В В В В В В В В 
экземпляровВ В В В В В В В 
библиотечногоВ  фонда
общедоступныхВ В В В В В 
библиотекВ  наВ В  1000
человекВ В  населения,
экз.В В В В В В В В В В В В В В В 

5911В В 

5918В В 

5923В В 

5925В В 

5927В В 

5928В В 

5930В В 

 

 

Задача 2.7. Развитие социальнойВ  инфраструктурыВ  иВ  повышениеВ  доступностиВ  учрежденийВ  иВ  услуг
социальной сферыВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

2.7.1.

Обеспеченность детей
в возрасте 1 - 6 лет
местами в дошкольных
учреждениях, мест на
1000 детейВ В В В В В В В В 

477В В 

550В В 

565,5

665В В 

765В В 

850В В 

900В В 

 

 

2.7.2.

ОбеспеченностьВ В В В В 
населенияВ В В В В В В В В В 
больничными койками,
коек на 10 тыс. чел.
населенияВ В В В В В В В В В 

116,7

111,7

107,1

102,6

98В В 

96В В 

95В В 

 

 

2.7.3.

ОбеспеченностьВ В В В В 
населенияВ В В В В В В В В В 
амбулаторно-В В В В В В В 
поликлиническимиВ В В 
учреждениями,В В В В В В 
посещений в смену на
10В В В  тыс.В В В В В  чел.
населенияВ В В В В В В В В В 

285,8

290,9

295В В 

297,3

299,5

301В В 

303В В 

 

 

2.7.4.

ОбеспеченностьВ В В В В 
спортивнымиВ В В В В В В В 
сооружениями, кв.В  м
на 10В  тыс.В В В В  чел.
населенияВ В В В В В В В В В 

1669В В 

1682В В 

1697В В 

1710В В 

1725В В 

1740В В 

1760В В 

 

 

Стратегическая цель: рост качества среды жизнедеятельностиВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

 

ИндикаторыВ В В В В В В В В 
достижения цели:В В В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспеченностьВ В В В В 
жильем,В  кв.В  мВ В  на
душу населенияВ В В В В 

20,0

20,3

20,6

21,0

21,4

21,8

22,2

 

 

 

индексВ В  физического
объема платных услуг
населению, %В В В В В В В 

110,9

112,5

112,4

112,8

113,9

114,5

115В В 

190В 

 

Цель 3. Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктурыВ В В В В В В В В В 

 

Задача 3.1. Повышение качества и обеспечение высокой пропускной способности автомобильных дорог

 

3.1.1.

Доля региональныхВ  и
муниципальных дорог,
отвечающихВ В В В В В В В В 
нормативнымВ В  В В В В В В 
требованиям, %В В В В В 

35,0

35,6

36,3

37В В 

38В В 

39В В 

40В В 

 

 

3.1.2.

ПротяженностьВ В В В В В 
автомобильныхВ  дорог
общего пользования с
твердымВ В  покрытием,
кмВ В В В В В В В В В В В В В В В В 

14523,5

14535В В 

14700В В 

14900В В 

15160В В 

15320В В 

15480В В 

106,5

 

Задача 3.2.В  ОбеспечениеВ  высокого уровняВ  обслуживанияВ  иВ  безопасностиВ  работыВ  автомобильного
транспортаВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

3.2.1.

ПассажирооборотВ В В В 
транспортаВ В В  общего
пользования,В  В В млн.
пасс./кмВ В В В В В В В В В В 

3553,1

3570В В 

3606В В 

3660В В 

3730В В 

3810В В 

3885В В 

109В 

 

3.2.2.

ГрузооборотВ В В В В В В В 
автомобильногоВ В В В В 
транспорта,В В В В  млн.
т/кмВ В В В В В В В В В В В В В В 

504,6

530В В 

560В В 

590В В 

620В В 

650В В 

700В В 

132В 

 

Задача 3.3. Создание региональной инфраструктуры связи,В  обеспечивающейВ  гарантированныйВ  доступ
каждого жителя края к информации независимо от социального статуса и места проживанияВ В В В В В В В В В 

 

3.3.1.

ОбеспеченностьВ В В В В 
стационарнымиВ В В В В В 
телефонамиВ  (наВ  100
семей)В В  В В В В В В В В В В В 

84В В 

86В В 

88В В 

89В В 

90В В 

91В В 

92В В 

 

 

Задача 3.4. Повышение доступности и комфортности жилья для основной массы населения краяВ В В В В В В 

 

3.4.1.

ОбеспеченностьВ В В В В 
жильем,В  кв.В  мВ В  на
душу населенияВ В В В В 

20,0

20,3

20,6

21,0

21,4

21,8

22,2

 

 

3.4.2.

УровеньВ В В В В В В В В В В В 
благоустройстваВ В В В 
жилищногоВ  фонда,В  в
томВ В В В В В В В В В В  числе
оборудованного:В В В В 

62,4

63,0

63,5

64,0

64,6

66,0

68,0

 

 

 

канализацией, %В В В В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

централизованнымВ В В 
отоплением, %В В В В В В 

49,0

49,5

50,0

50,5

51,0

52,0

53,0

 

 

 

горячимВ В В В В В В В В В В В 
водоснабжением, %В В 

40,6

41,0

41,5

42,0

42,5

43,0

44,0

 

 

3.4.3.

Ввод нового жилья за
счет всех источников
финансирования,В  кв.
мВ  наВ  1000В  человек
населенияВ В В В В В В В В В 

173,9

198,8

226,8

268,6

311,2

342,2

393,6

198В 

 

3.4.4.

ДоляВ В В  ветхогоВ В В  и
аварийногоВ  жильяВ  в
общем жилом фонде, %

2,1

2,0

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

 

 

Задача 3.5.В  ПовышениеВ  эффективностиВ  иВ В  надежностиВ В  функционированияВ В  жилищно-коммунального
хозяйства и систем жизнеобеспечения населенияВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

3.5.1.

СтепеньВ В В В В В  износа
основныхВ В В В В  фондов
коммунальногоВ В В В В В 
хозяйства, %В В В В В В В 

62В В 

58В В 

54В В 

51В В 

50В В 

49В В 

48В В 

 

 

3.5.2.

ДоляВ В В В В В  убыточных
организаций ЖКХ, %В 

72,0

61В В 

55В В 

50В В 

45В В 

40В В 

35В В 

 

 

3.5.3.

Доля объемаВ  отпуска
коммунальногоВ В В В В В 
ресурса,В В  счетВ В  за
который выставлен по
показаниямВ  приборов
учета, в том числе:

13,7

14В В 

16В В 

18В В 

20В В 

22В В 

24В В 

 

 

 

тепловой энергии, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

горячей воды, %В В В В 

19В В 

20В В 

22В В 

24В В 

26В В 

28В В 

30В В 

 

 

 

холодной воды, %В В В 

25В В 

26В В 

28В В 

28,5

29,5

30В В 

32В В 

 

 

3.5.4.

ДоляВ В В В В В В  сельских
населенныхВ  пунктов,
обеспеченныхВ В В В В В В 
питьевойВ В В В В В  водой
надлежащегоВ В В В В В В В 
качества, %В  В В В В В В В 

82В В 

82В В 

83В В 

85В В 

87В В 

90В В 

92В В 

 

 

Задача 3.6. Улучшение потребительского обслуживания населения качественными товарами и услугами

 

3.6.1.

ОборотВ В В В  розничной
торговлиВ  вВ  расчете
наВ  душуВ  населения,
тыс. руб.В В В В В В В В В В 

41,7

52,0

62,6

73,4

84,4

97,5

111,3

 

 

3.6.2.

ИндексВ В  физического
объемаВ В В В В В  оборота
розничнойВ  торговли,
%В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

119,6

114,7

112В В 

111В В 

109,5

110В В 

109В В 

163В 

 

3.6.3.

Оборот общественного
питания в расчете на
душу населения, тыс.
руб.В В В В  В В В В В В В В В В В 

1,3

1,7

2,1

2,5

2,8

3,2

3,7

 

 

3.6.4.

ИндексВ В  физического
объемаВ В В В В В  оборота
общественногоВ В В В В В 
питания, %В В В В В В В В В 

118,6

112,2

111В В 

108,5

107В В 

107В В 

106В В 

146В 

 

3.6.5.

ИндексВ В  физического
объема платных услуг
населению, %В В В В В В В 

110,9

112,5

112,4

112,8

113,9

114,5

115В В 

190В 

 

Задача 3.7. Повышение качестваВ  окружающейВ  средыВ  иВ  формированиеВ  имиджаВ  экологическиВ  чистой
территорииВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В  В В В 

 

3.7.1.

Выбросы загрязняющих
веществВ В В В В В В В В В В  в
атмосферныйВ В  воздух
отВ В В В В  стационарных
источников, тыс. тВ 

218,6

2197В В 

216,8

214,6

212,4

210,2

218,1

 

 

3.7.2.

СбросВ В  загрязненных
сточныхВ В  вод,В  млн.
куб. мВ В В В В В В В В В В В В 

26,6

26,6

26,3

26,0

25,7

25,5

25,2

 

 

3.7.3.

ДоляВ  уловленныхВ В  и
обезвреженныхВ В В В В В 
выбросовВ В В В В В В В В В В 
загрязняющих веществ
к общемуВ  количеству
загрязняющихВ В В В В В В 
веществ,В В  отходящих
от всех стационарных
источников, %В В В В В В 

76,6

77,0

77,2

77,4

77,6

77,8

78,0

 

 

Задача 3.8. Обеспечение высокого уровняВ  личнойВ  безопасностиВ  граждан,В  безопасностиВ  дорожного
движения;В  безопасностиВ  деятельностиВ  хозяйствующихВ  субъектов,В В  безопасностиВ В  территорииВ В  и
населенных пунктовВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В  В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

3.8.1.

УровеньВ В В В В В В В В В В В 
преступности,В В В В В В 
количествоВ В В В В В В В В 
зарегистрированныхВ 
преступлений на 1000
жителейВ В В В В В В В В В В В 

31,7

29,3

28,9

28,9

28,5

28В В 

28В В 

 

 

3.8.2.

Уровень безопасности
дорожногоВ  движения,
количество ДТП в год
на 10 тыс.В В В В В В В В В 
автомобилейВ В В В В В В В 

76,6

76,1

75,6

75,0

74,5

74,0

73,5

 

 

Стратегическая цель: рост экономического потенциала краяВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

 

ИндикаторыВ В В В В В В В В 
достижения цели:В В В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индексВ В  физического
объемаВ В В В В  валового
региональногоВ В В В В В 
продукта, %В В В В В В В В 

112,1

110,5

108,5

108,8

109В В 

109,7

108,9

154В 

 

 

доляВ В В В В  продукции,
произведенной малыми
предприятиями,В В В В  в
общем объеме ВРП, %

28,6

30,1

30,9

31,5

32В В 

32,5

33В В 

 

 

 

индексВ В  физического
объема инвестицийВ  в
основной капиталВ  за
счет всех источников
финансирования, %В В 

118,8

122,1

113В В 

119В В 

120В В 

114В В 

112,5

207В 

 

 

внешнеторговыйВ В В В В 
оборотВ В В В  наВ В  душу
населения,В В В В В  тыс.
долл. СШАВ В В В В В В В В В 

0,35

0,50

0,53

0,56

0,60

0,66

0,72

 

 

 

удельныйВ В В В В В В В  вес
инновационнойВ В В В В В 
продукцииВ В  вВ  общем
объемеВ В  отгруженной
продукции, %В В В В В В В 

7,0

8,5

10,5

12В В 

13,5

15В В 

15,8

 

 

Цель 4. Формирование институциональных условийВ  иВ  предпосылокВ  дляВ  устойчивогоВ  экономического
ростаВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

Задача 4.1. Создание благоприятных условий для роста инвестиционной привлекательностиВ В В В В В В В В В 

 

4.1.1.

ИнвестицииВ В В В В В В В  в
основнойВ  капитал на
душу населения, тыс.
руб.В В В В В В В В В В В В В В В 

11,0

15,3

19,5

25,3

32,9

40,6

49,2

 

 

4.1.2.

ИндексВ В  физического
объема инвестицийВ  в
основной капиталВ  за
счет всех источников
финансирования, %В В 

118,8

122,1

113В В 

119В В 

120В В 

114В В 

112,5

207В 

 

4.1.3.

ИностранныеВ В В В В В В В 
инвестиции,В В В В  тыс.
долл. СШАВ В В В В В В В В В 

2795,9

1900В В 

2100В В 

2350В В 

2600В В 

2900В В 

3200В В 

168В 

 

Задача 4.2. Развитие финансовых рынковВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В  В В В В В В В В В 

 

4.2.1.

РостВ В В В В В В В  объемов
кредитных вложений в
экономику, %В В В В В В В 

139,8

130В В 

125В В 

120В В 

120В В 

120В В 

120В В 

259В 

 

Задача 4.3. Создание благоприятных условий для формирования и развития бизнесаВ В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

4.3.1.

Удельный вес занятых
вВ  маломВ  бизнесеВ  в
общейВ В В  численности
занятых в экономике,
%В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

37В В 

39В В 

41В В 

43В В 

46В В 

47В В 

48В В 

 

 

4.3.2.

ДоляВ В В В В  продукции,
произведенной малыми
предприятиями,В В В В  в
общем объеме ВРП, %

28,6

30,1

30,9

31,5

32В В 

32,5

33В В 

 

 

4.3.3.

ТемпВ В В В В В В В В В  роста
кредитованияВ В В В В В В 
субъектовВ В В В  малого
предпринимательства,
%В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

110В В 

115В В 

120В В 

118В В 

115В В 

110В В 

110В В 

 

 

Задача 4.4. Создание благоприятной инновационнойВ  средыВ  дляВ  трансформацииВ  научно-технического
потенциала в реальный фактор экономического ростаВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

4.4.1.

УровеньВ В В В В В В В В В В В 
инновационнойВ В В В В В 
активности,В В В В В В В В 
(отношениеВ В В В В В В В В 
инновационноВ В В В В В В 
активныхВ  кВ В  общему
числуВ  обследованных
предприятий), %В В В В 

9,1

10,5

11,0

12,5

13,0

13,7

15,1

 

 

4.4.2.

Удельный весВ  затрат
наВ В  технологические
инновации к ВРП, %В 

0,74

0,80

0,92

1,06

1,23

1,37

1,53

 

 

4.4.3.

ВнутренниеВ В  затраты
наВ  исследованияВ В  и
разработки к ВРП, %

0,38

0,39

0,42

0,46

0,51

0,58

0,67

 

 

4.4.4.

УдельныйВ В В В В В В В  вес
инновационнойВ В В В В В 
продукцииВ В  вВ  общем
объемеВ В  отгруженной
продукции, %В В В В В В В 

7,0

8,5

10,5

12В В 

13,5

15В В 

15,8

 

 

Цель 5. Повышение эффективности и конкурентоспособностиВ  промышленногоВ  иВ  сельскохозяйственного
производстваВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

Задача 5.1. Повышение конкурентоспособности промышленной продукции на российском и международном
рынках на основе технологического обновления производстваВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

5.1.1.

ОбъемВ В В  отгруженных
товаров собственного
производства,В В В В В В 
выполненныхВ В В В В В В В 
собственнымиВ  силами
работВ В В В В В В В В В В В В  и
произведенныхВ  услуг
наВ  душуВ  населения,
тыс. руб.В В В  В В В В В В В 

46,0

54,0

62,8

71,5

81,4

90,9

101,4

 

 

5.1.2.

Индекс промышленного
производства, %В В В В 

110,3

106,2

105,2

105,4

106,0

104,7

104,6

129В 

 

 

вВ В В  томВ В  числеВ В  в
обрабатывающихВ В В В В 
производствах, %В В В 

112,7

106,6

105,3

105,3

105,8

104,4

104,2

128В 

 

5.1.3.

Доля добычи полезных
ископаемыхВ  вВ  общем
объеме промышленного
производства, %В В В В 

0,8

1,6

2,2

2,8

3,2

3,8

4,4

 

 

5.1.4.

ИндексВ В  физического
объемаВ  инвестиций в
производство машин и
оборудования, %В В В В 

126,8

153,3

129В В 

120,4

119,8

120,0

119,5

267В 

 

Задача 5.2. Повышение эффективности функционирования аграрного комплексаВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

5.2.1.

ВаловаяВ В В  продукция
сельскогоВ  хозяйства
воВ  всехВ  категориях
хозяйствВ В  наВ В  душу
населения, тыс. руб.

19,3

21,8

23,4

26,0

28,8

32,0

34,9

 

 

5.2.2.

ИндексВ В  физического
объемаВ В В В  продукции
сельскогоВ  хозяйства
воВ  всехВ  категориях
хозяйств, %В В В В В В В В 

109,5

106,1

100,6

103,5

104,0

105,3

103,5

118В 

 

5.2.3.

Урожайность зерновых
культурВ В В  воВ В  всех
категорияхВ  хозяйств
(зерно в весеВ  после
доработки), ц/гаВ В В 

10,3

12,6

11,6

12В В 

12,6

13,2

13,6

 

 

5.2.4.

ДоляВ В В В В В В  посевной
площади, наВ  которой
внесеныВ  минеральные
удобрения,В  вВ  общей
посевной площадиВ  по
сельскохозяйственным
организациям, % В В В В 

5,7

7В В 

10В 

13В В 

17В В 

20В В 

23В В 

 

 

5.2.5.

Продуктивность коров
вВ В В В В В В В В В В В В В В В В В 
сельскохозяйственных
организациях, кгВ  на
1 коровуВ В В В В В В В В В В 

3066В В 

3200В В 

3350В В 

3400В В 

3500В В 

3600В В 

3700В В 

 

 

5.2.6.

УдельныйВ В В В В В В В  вес
безубыточныхВ В В В В В В 
сельскохозяйственных
организаций, %В В В В В 

68,6

70В В 

73В В 

77В В 

82В В 

88В В 

92В В 

 

 

Задача 5.3. Устойчивое развитие сельских территорий, значительное сокращениеВ  отставанияВ  уровня
жизни сельского населения от городскогоВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В  В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

5.3.1.

СоотношениеВ В В В В В В В 
среднемесячнойВ В В В В 
заработнойВ В В В  платы
работников сельского
хозяйстваВ В В В В В В В В  и
среднемесячнойВ В В В В 
заработнойВ  платыВ  в
целом поВ  Алтайскому
краю, %В В В В В В В В В В В В 

44,6

47В В 

48В В 

51В В 

54В В 

57В В 

60В В 

 

 

Цель 6. Формирование организационной и экономической средыВ  дляВ  развитияВ  вВ  краеВ  современного

 

 

всесезонного туристско-рекреационного комплексаВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

Задача 6.1. ОбеспечениеВ  условийВ  дляВ  устойчивого развитияВ  туризмаВ  вВ  крае,В  созданиеВ  особой
экономической зоны туристско-рекреационного типаВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

6.1.1.

КоличествоВ В  средств
размещенияВ В В В В В В В В 
(гостиниц,В В В В В В В В В 
пансионатов,В В В В В В В 
санаториев,В В В В В  баз
отдыха и др.), ед.В 

202В В 

214В В 

230В В 

240В В 

250В В 

265В В 

280В В 

131В 

 

6.1.2.

КоличествоВ В В В  мест,
тыс. местВ В В В В В В В В В 

16,2

16,6

16,9

17,4

18,8

19,8

21,2

128В 

 

6.1.3.

Количество занятых в
сфереВ В В  туризмаВ В  с
учетомВ В В В В В  смежных
отраслей, тыс. чел.

10,8

11,0

11,3

11,6

12,6

13,2

14,1

128В 

 

6.1.4.

ДоходВ В  отВ  туризма,
млн. руб.В В В В В В В В В В 

1432,4

1934В В 

2514В В 

3124В В 

3928В В 

4713В В 

5656В В 

293В 

 

Задача 6.2. Продвижение туристического продукта на российский и зарубежный рынокВ В В В В В В В В В В В В В В 

 

6.2.1.

ТуристскийВ  потокВ  -
всего, тыс. чел.В В В 

625В В 

845В В 

1055В В 

1265В В 

1520В В 

1750В В 

2010В В 

238В 

 

 

въездной, тыс. чел.

390В В 

565В В 

730В В 

895В В 

1110В В 

1200В В 

1520В В 

269В 

 

 

выездной, тыс. чел.

130В В 

155В В 

180В В 

205В В 

230В В 

255В В 

280В В 

181В 

 

 

внутренний,В В В  тыс.
чел.В В В В В В В В В В В В В В В 

105В В 

125В В 

145В В 

165В В 

180В В 

195В В 

210В В 

168В 

 

Цель 7. Развитие международного сотрудничестваВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

Задача 7.1. Активное продвижение товаров и услуг региональных предприятий на международные рынки

 

7.1.1.

ОбъемВ В В В В В  экспорта
продукции,В В В В В  млн.
долл. СШАВ В В В В В В В В В 

595,1

939В В 

979В В 

1028В В 

1090В В 

1174В В 

1268В В 

135В 

 

7.1.2.

ВнешнеторговыйВ В В В В 
оборотВ В В В  наВ В  душу
населения,В В В В В  тыс.
долл. СШАВ В В В В В В В В В 

0,35

0,50

0,53

0,56

0,60

0,66

0,72

 

 

Стратегическая цель: повышение эффективности системы управления региономВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

ЦельВ  8.В В  РазвитиеВ В  государственногоВ В  управленияВ В  поВ В  результатам,В В  внедрениеВ В  механизмов
проектно-целевого управленияВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

Задача 8.1. Повышение эффективности формирования и использование региональных финансовВ В В В В В В В В 

 

8.1.1.

ДоляВ В В В В В В  расходов
консолидированногоВ 
бюджетаВ В В В В В В  края,
формируемых в рамках
программ,В  вВ В  общем
объемеВ В В В В  расходов
консолидированногоВ 
бюджетаВ  (безВ  учета
субвенцийВ В В В В В В В  на
исполнениеВ В В В В В В В В 
делегируемыхВ В В В В В В 
полномочий), %В В В В В 

3,4

6,2

9,6

10,1

 

 

 

 

 

8.1.2.

БюджетнаяВ В В В В В В В В В 
обеспеченностьВ В В  за
счетВ В В В В В В В  доходов
консолидированногоВ 
бюджета,В В  руб.В В  на
душу населенияВ В В В В 

7229В В 

9370В В 

10770В В 

11983В В 

13264В В 

14526В В 

15745В В 

 

 

8.1.3.

УровеньВ В В В В В В В В В В В 
дотационностиВ В В В В В 
региональногоВ В В В В В 
бюджета, %В В В В В В В В В 

37В В 

36В В 

35В В 

34В В 

33В В 

33В В 

32В В 

 

 

 

Приложение 2

к Программе

социально-экономического

развития Алтайского края

на 2008 - 2012 годы

 

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2008 - 2012 ГОДЫ

 

NВ 

НаименованиеВ В В 
мероприятияВ В В В 

СрокВ 
реали-
зации

ОбъемВ В В 
финанси-
рования,
всегоВ В В 

В том числе по источникамВ В В В В 
финансированияВ В В В В В В В В В В 

ИсполнительВ В 

Ожидаемые результаты

федераль-
ныйВ В В В В 
бюджет -
безвоз-В 
вратнаяВ 
основа*В 

краевой
бюджетВ 

муници-
пальные
бюджеты

внебюд-В 
жетныеВ В 
источники

1В 

2В В В В В В В В В 

3В В 

4В В В 

5В В В 

6В В В 

7В В 

8В В В В 

9В В В В В В В 

10В В В В В В В В 

Всего по программеВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

 

Всего

288121,50

44388,94

39836,42

5628,60

198267,54

 

 

2008В 

54583,79

10947,67

7663,81

1103,21

34869,10

2009В 

58507,72

11438,21

8124,94

1311,94

37632,64

2010В 

68322,25

8653,21

8370,57

1394,95

49903,52

2011 -
2012В 

106707,74

13349,86

15677,10

1818,50

75862,28

I. Достижение высокого уровня благосостояния населения, создание благоприятного социального климата дляВ В В В В В В 
деятельности и здорового образа жизниВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

 

Всего

37147,92

10824,42

24376,88

1137,41

809,21

 

 

2008В 

8615,75

3808,11

4560,40

186,37

60,87

2009В 

7326,19

1941,20

4851,46

250,51

283,01

2010В 

7419,39

1781,46

5076,79

248,81

312,33

2011 -
2012В 

13786,59

3293,65

9888,23

451,71

153,00

Цель 1. Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятостиВ В В В В В В В В В В В В 

 

 

Всего

4430,08

4,71

4173,43

87,06

164,88

 

 

2008В 

916,28

 

868,33

14,94

33,01

2009В 

905,12

4,71

846,92

20,59

32,91

2010В 

867,67

 

818,18

16,54

32,96

2011 -
2012В 

1741,00

 

1640,00

35,00

66,00

1.В 

ФЦП "ЭкономическоеВ  и
социальноеВ В  развитие
коренныхВ В В В В В В В В В В В 
малочисленных народов
Севера,В В  СибириВ В В  и
ДальнегоВ  ВостокаВ  до
2015В В В В В В В В В В  года",
строительствоВ  здания
дляВ  размещенияВ  цеха
поВ В В В В В В  переработке
дикоросов, г.В  Бийск,
Алтайский крайВ В В В В В 

всего

9,42

4,71

 

4,71

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
экономикиВ В В В В  и
инвестицийВ В В В В 
Алтайского края

реализацияВ В В  проекта
позволитВ В  обеспечить
дополнительнымиВ В В В В 
рабочимиВ В В В В  местами
представителейВ В В В В В 
коренныхВ В В В В В В В В В В В 
малочисленных народов

2009В 

9,42

4,71

 

4,71

 

2.В 

КЦПВ В В В В В  "Содействие
занятостиВ В  населения
АлтайскогоВ  края"В  на
2007 - 2010 годыВ В В В 

Всего

4414,06

 

238,67

238,67

238,67

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В  трудуВ В В  и
занятостиВ В В В В В 
населенияВ В В В В В 

увеличениеВ В В В В В  доли
трудоустроенныхВ В В В  в
общемВ В В В В  количестве
граждан,В В В В В В  ищущих
работу при содействии
органовВ В В В В В В  службы
занятостиВ  населения,
с 40 до 60%. Снижение
кВ В В  2010В В В В В В В  году
численностиВ В В В В В В В В 
безработных граждан и
уровняВ В В  безработицы
(поВ В В  отношениюВ В В  к
численностиВ В В В В В В В В 
экономическиВ В В В В В В В 
активногоВ  населения)
до 7,5%В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

916,06

 

868,11

14,94

33,01

2009В 

895,48

 

846,70

15,88

32,91

2010В 

867,67

 

818,18

16,54

32,96

2011 -
2012В 

1741,00

 

1640,00

35,00

66,00

3.В 

ВЦПВ В В В В В В  "Улучшение
условийВ В  иВ В В  охраны
трудаВ  вВ В В  Алтайском
крае"В  на 2007 - 2009
годыВ В В В В В В В В В В В В В В В 

всего

0,42

 

0,42

 

 

управлениеВ В В В В 
государственной
службы занятости
населенияВ В В В В В 
Алтайского края

увеличение в 1,5 раза
объемаВ В В В В В  средств,
направляемыхВ В В В В В В В 
работодателямиВ В В В  на
улучшениеВ В В В  условий
охраныВ В В В В В В В  труда.
Развитие общественно-
государственныхВ В В В В 
формВ В  контроляВ В В  за
состоянием условийВ  и
охраны трудаВ В В В В В В В 

2008В 

0,20

 

0,20

 

 

2009В 

0,22

 

0,22

 

 

Цель 2. Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климатаВ В В В В В В В В В В В В В В В 

 

Всего

32709,84

10819,71

20203,45

1050,35

 

 

2008В 

7691,47

3808,11

3692,07

171,43

 

2009В 

6421,07

1936,49

4004,55

229,93

 

2010В 

6551,71

1781,46

4258,61

232,28

 

2011 -
2012В 

12045,59

3293,56

8248,23

416,71

 

2.1. Повышение эффективности сектора социальных услуг, оказание поддержки социально уязвимым категориям населенияВ 

 

Всего

14553,18

733,20

13427,12

392,87

 

 

2008В 

2362,91

122,58

2165,87

74,46

 

2009В 

2735,06

458,23

2511,07

76,67

 

2010В 

3155,64

147,32

2923,61

79,74

 

2011 -
2012В 

6299,57

311,00

5826,57

162,00

 

4.В 

КЦПВ В В В В В  "Социальная
поддержкаВ  малоимущих
граждан иВ  малоимущих
семейВ  сВ  детьми"В  на
2007 - 2010В В В В  годы,
всегоВ В В В В В В В В В В В В В В 

всего

13683,84

236,07

13055,64

392,14

 

Главалтай-В В В В В 
соцзащитаВ В В В В В 

ежегоднаяВ  социальная
поддержка вВ  денежной
или натуральной форме
околоВ В В  700В В В  тысяч
малоимущихВ В  граждан,
позволяющаяВ  повысить
ихВ В В  доходВ В В В В В В  до
прожиточногоВ В В В В В В В 
минимума. Оптимизация
расходовВ  наВ  выплату
субсидий.В В В В В В В В В В В 
ДополнительноеВ В В В В В 
обеспечениеВ В В В В В В В В 
проживанияВ В В В В В В В  66
престарелых граждан в
стационарныхВ В В В В В В В 
учрежденияхВ В В В В В В В В 
социальногоВ В В В В В В В В 
обслуживания.В В В В В В В 
ЕжегодноеВ В В В В В В В В В В 
оздоровлениеВ В В В В В  10
процентовВ  детейВ В  из
семей, находящихсяВ  в
труднойВ В В В  жизненной
ситуации. Рост к 2010
году числа получивших
содействиеВ В В В В В В  В В в
организацииВ В В В В В В В В 
самозанятостиВ В В В В В В 
малоимущихВ В  граждан,
испытывающихВ В В В В В В В 
трудностиВ  вВ В  поиске
работы,В В В  доВ В В  34,5
тысячиВ В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

2239,09

45,90

2119,47

73,73

 

2009В 

2572,12

46,68

2448,76

76,67

 

2010В 

2932,64

47,49

2805,41

79,74

 

2011 -
2012В 

5940,00

96,00

5682,00

162,00

 

предоставлениеВ В В В В В 
субсидийВ  наВ В  оплату
жилогоВ  помещенияВ В  и
коммунальных услугВ В 

всего

5478,37

 

5478,37

 

 

2008В 

1528,48

 

1528,48

 

 

2009В 

1803,61

 

1803,61

 

 

2010В 

2146,29

 

2146,29

 

 

2011 -
2012В 

4293,00

 

4293,00

 

 

оказаниеВ В В В В В В В В В В В 
единовременнойВ В В В В В 
денежнойВ В В В В В  помощи
малоимущимВ  гражданам
и малоимущим семьям с
детьми, находящимся в
труднойВ В В В  жизненной
ситуацииВ В В В В В В В В В В В 

всего

26,74

 

26,74

 

 

2008В 

8,41

 

8,41

 

 

2009В 

8,05

 

8,89

 

 

2010В 

8,89

 

9,44

 

 

2011 -
2012В 

19,00

 

19,00

 

 

оказаниеВ  помощиВ В В  в
денежнойВ В  формеВ В В  в
соответствииВ В В В В В В  с
муниципальнымиВ В В В В В 
программамиВ В В В В В В В В 

всего

118,26

 

63,95

54,31

 

2008В 

37,89

 

20,49

17,40

 

2009В 

39,40

 

21,31

18,09

 

2010В 

40,98

 

22,16

18,82

 

2011 -
2012В 

83,00

 

45,00

38,00

 

оказаниеВ  помощиВ В В  в
натуральной формеВ В В 

всего

137,32

 

 

137,32

 

2008В 

43,99

 

 

43,99

 

2009В 

45,75

 

 

45,75

 

2010В 

47,58

 

 

47,58

 

2011 -
2012В 

97,00

 

 

97,00

 

организацияВ В В В В В В В В 
оздоровления и отдыха
детейВ В В  изВ В В  семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуацииВ В 

всего

79,05

79,05

 

 

 

2008В 

26,35

26,35

 

 

 

2009В 

26,35

26,35

 

 

 

2010В 

26,35

26,35

 

 

 

2011 -
2012В 

53,00

53,00

 

 

 

выплатаВ  ежемесячного
пособия на ребенкаВ В 

всего

1735,70

 

1735,70

 

 

2008В 

533,80

 

533,80

 

 

2009В 

578,10

 

578,10

 

 

2010В 

623,80

 

623,80

 

 

2011 -
2012В 

1250,00

 

1250,00

 

 

прочие мероприятияВ В 

всего

168,40

61,02

68,87

38,51

 

2008В 

60,18

19,55

28,29

12,34

 

2009В 

70,02

20,33

36,86

12,83

 

2010В 

38,20

21,14

3,72

13,34

 

2011 -
2012В 

145,00

43,00

75,00

27,00

 

5.В 

КЦП "О первоочередных
мерахВ  поВ В  улучшению
социальногоВ В В В В В В В В 
обслуживанияВ  граждан
пожилогоВ  возрастаВ  в
АлтайскомВ  крае"В В  на
2005 - 2010В В В В  годы,
всегоВ В В В В В В В В В В В В В В 

всего

15,44

 

15,44

 

 

Главалтай-В В В В В 
соцзащитаВ В В В В В 

развитиеВ  наВ  местном
уровнеВ В В В В В В  системы
комплексныхВ В В  услуг,
экономически выгодных
моделей ихВ  оказания,
соответствующихВ В В В В 
потребностямВ  граждан
пожилогоВ  возрастаВ  и
современным социально
-экономическимВ В В В В В 
условиям, аВ  такжеВ  в
целомВ  развитиеВ  сети
учрежденийВ  иВ  служб,
работающихВ В В В В В В В В  с
гражданамиВ В  пожилого
возраста,В В В  особенно
стационарныхВ В В В В В В В 
учреждений - районных
домов ветеранов малой
вместимости.В В В В В В В В 
УлучшениеВ В В  качества
жизни пожилых граждан
краяВ В В В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

7,22

 

7,22

 

 

2009В 

1,83

 

1,83

 

 

2010В 

1,82

 

1,82

 

 

2011 -
2012В 

4,57

 

4,57

 

 

развитиеВ В В В В  системы
учрежденийВ В В В В В В В В В 
социальногоВ В В В В В В В В 
обслуживанияВ  граждан
пожилого возрастаВ В В 

всего

8,20

 

8,20

 

 

2008В 

6,20

 

6,20

 

 

2009 В 

1,00

 

1,00

 

 

2010В 

1,00

 

1,00

 

 

2011 -
2012В 

2,50

 

2,50

 

 

поддержка действующих
учрежденийВ  иВ  служб,
работающихВ В В В В В В В В  с
гражданамиВ В  пожилого
возрастаВ В В В В В В В В В В В 

всего

2,59

 

2,59

 

 

2008В 

0,99

 

0,99

 

 

2009В 

0,80

 

0,80

 

 

2010В 

0,79

 

0,79

 

 

2011 -
2012В 

2,00

 

2,00

 

 

сотрудничествоВ В В В В  с
общественнымиВ В В В В В В 
организациями,В В В В В В 
работающимиВ В В В В В В В  с
гражданамиВ В  пожилого
возрастаВ В В В В В В В В В В В 

всего

0,08

 

0,08

 

 

2008В 

0,03

 

0,03

 

 

2009В 

0,03

 

0,03

 

 

2010В 

0,03

 

0,03

 

 

2011 -
2012В 

0,07

 

0,07

 

 

6.В 

КЦП "ДетиВ  Алтая"В  на
2007 - 2010В  годыВ  (в
рамкахВ В В В В В В В В В В В В В 
софинансированияВ В В В 
ФЦП),В В В В В В В В В В В В В В В 
подпрограммаВ В В В В В В В 
"ДетиВ В В  иВ В В  семья",
направления: "Семья с
детьми-инвалидами";В 
"Дети-сироты"В В В В В В В 

всего

442,99

137,37

305,62

 

 

Главалтай-В В В В В 
соцзащитаВ В В В В В 

улучшениеВ В В В  условий
проживанияВ В В В В В В В В В 
детей-инвалидов.В В В В 
ПриведениеВ В В В В В В В В  в
соответствиеВ В В В В В В  с
санитарнымиВ В  нормами
условийВ В  В пребывания
детей и подростковВ  с
ограниченнымиВ В В В В В В 
возможностями;В В В В В В 
социальнаяВ  поддержка
иВ В В В В В  реабилитация,
улучшение качества их
жизниВ В В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

46,25

10,00

36,25

 

 

2009В 

92,69

32,20

60,49

 

 

2010В 

99,06

30,17

68,89

 

 

2011 -
2012В 

205,00

65,00

140,00

 

 

7.В 

НепрограммнаяВ  часть,
обеспечениеВ В В  жильем
ветеранов, инвалидов,
иВ В  семей,В В В  имеющих
детей-инвалидовВ В В В В 

всего

355,76

355,76

 

 

 

Главалтай-В В В В В 
соцзащитаВ В В В В В 

заявленныеВ В  средства
позволят В В В В улучшить
жилищныеВ В В В В  условия
болееВ  750В В В  граждан
данной категорииВ В В В 

2008В 

62,69

62,69

 

 

 

2009В 

68,44

68,44

 

 

 

2010В 

74,64

74,64

 

 

 

2011 -
2012В 

150,00

150,00

 

 

 

8.В 

НепрограммнаяВ  часть,
строительствоВ В В В В В В 
пищеблока В В В В В В В В В В с
овощехранилищемВ  (дом
ветеранов)В В В В В В В В  по
ул. Тимирязева,В  146,
г. СлавгородВ В В В В В В В 

всего

7,66

4,00

2,93

0,73

 

Главалтай-В В В В В 
соцзащитаВ В В В В В 

реализацияВ В В  проекта
позволитВ В  полноценно
функционироватьВ В В В В 
объектуВ В  социального
назначенияВ В В В В В В В В В 

2008В 

7,66

4,00

2,93

0,73

 

2.2. Обеспечение улучшения здоровья населенияВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

Всего

9036,96

5689,71

2675,56

242,86

428,84

 

2008В 

3515,58

2740,33

744,93

30,32

 

2009В 

1643,44

790,89

603,82

46,82

201,92

2010В 

1599,04

782,68

535,91

53,53

226,92

2011 -
2012В 

2278,91

1375,81

790,910

112,19

 

9.В 

СтроительствоВ В В В В В В 
ФедеральногоВ В  центра
травматологии,В В В В В В 
ортопедииВ В В В В В В В В В  и
эндопротезирования,В 
г. БарнаулВ В В В В В В В В В 

всего

2219,30

2069,30

150,00

 

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В В В В В В В В В В В 
здравоохранению
иВ В В В В В В В В В В В В В 
фармацевтической
деятельностиВ В В 

повышение доступности
дляВ В В В В В В В  населения
РоссийскойВ  Федерации
дорогостоящейВ В В В В В В 
высокотехнологичнойВ 
медицинской помощиВ В 

2008В 

2219,30

2069,30

150,00

 

 

10.

КЦПВ В В В В В  "Социальное
развитие села до 2010
года"В В В  (вВ В В  рамках
софинансированияВ В В В 
ФЦП),В  развитиеВ  сети
учрежденийВ  первичной
медико-санитарнойВ В В 
помощиВ  вВ В В  сельской
местностиВ В В В В В В В В В В 

всего

120,84

22,11

78,15

20,58

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
сельскогоВ В В В В В 
хозяйстваВ В В В В В 
Алтайского края

развитие сети больниц
в сельскойВ  местности
иВ В В В В В В В В В  улучшение
стационарнойВ В В В В В В В 
медицинскойВ В  помощи,
оказываемой сельскому
населениюВ В В В В В В В В В В 

2008В 

68,40

13,00

43,30

12,10

 

2009В 

53,30

10,20

33,00

10,10

 

2010В 

16,70

2,90

11,10

2,70

 

2011 -
2012В 

35,74

6,21

23,75

5,78

 

11.

СубсидииВ В В В В В В В В В  из
федеральногоВ  бюджета
наВ В В В В  строительство
объектовВ В В В В В В В В В В В 
здравоохраненияВ В В В В 
(ФедеральныйВ В В В  фонд
региональногоВ В В В В В В 
развития)В В В В В В В В В В В 

всего

693,18

464,97

100,54

127,68

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
экономикиВ В В В В В 
иВ В В В  инвестиций
Алтайского края

реализацияВ  В проектов
позволитВ  ввестиВ В В  в
эксплуатациюВ  объекты
здравоохраненияВ В В В В 

2008В 

20,00

13,40

5,28

1,32

 

2009В 

135,49

90,78

24,90

19,82

 

2010В 

171,49

114,90

22,66

33,93

 

2011 -
2012В 

366,20

245,89

47,70

72,61

 

12.

ФЦПВ В В В В  "Преодоление
последствийВ В В В В В В В В 
радиационныхВ В  аварий
наВ  периодВ  доВ В  2010
года",В В  региональный
центр радиационнойВ  и
экологическойВ В В В В В В 
медицины, г. Барнаул

всего

718,64

359,32

359,32

 

 

Главалтай-В В В В В 
соцзащитаВ В В В В В 

капитальныеВ  вложения
позволятВ В  обеспечить
вводВ В  2В В В  пускового
комплексаВ В В В В В В В В В В 
региональногоВ  центра
радиационнойВ В В В В В В  и
экологическойВ В В В В В В 
медициныВ В В В В В В В В В В  в
г. Барнауле.В  Прирост
мощности составит 370
коекВ В В В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

235,82

117,91

117,91

 

 

2009В 

322,82

161,41

161,41

 

 

2010В 

160,00

80,00

80,00

 

 

13.

Строительство корпуса
ГУЗВ В В В В В В В В  "Детский
санаторийВ В В В В В В В В В В 
"Белокуриха"В  наВ  205
местВ В В В В В В В В В В В В В  по
ул. Славского,В  1В В  в
г. БелокурихаВ В В В В В В 

всего

429,50

 

4,50

 

425,00

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В В В В В В В В В В В 
здравоохранению
иВ В В В В В В В В В В В В В 
фармацевтической
деятельностиВ В В 

реализацияВ В В  проекта
позволитВ В В  увеличить
числоВ В В В  пролеченных
детей с 1120 доВ  2300
детейВ В  вВ В В  годВ В В  и
внедритьВ В В  В В В В новые
технологииВ В В  лечения
детейВ  иВ В  подростков
АлтайскогоВ  краяВ В В  и
прилегающих регионов

2008В 

4,50

 

4,50

 

 

2009В 

200,00

 

 

 

200,00

2010В 

225,00

 

 

 

225,00

14.

НепрограммнаяВ  часть,
строительство лечебно
-диагностическогоВ В В 
корпусаВ В В  наВ В В В  450
посещений в смену ГУЗ
"АлтайскийВ В В  краевой
онкологическийВ В В В В В 
диспансер"В В В В В В В В  по
ул. Партизанской, 97
в г. БарнаулеВ В В В В В В 

всего

186,96

93,48

93,48

 

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В В В В В В В В В В В 
здравоохранению
иВ В В В В В В В В В В В В В 
фармацевтической
деятельностиВ В В 

пропускнаяВ В В В В В В В В В 
способностьВ В В В В В В В В 
поликлиникиВ В В В В В В В В 
увеличится со 180В  до
450 посещений в смену

2008В 

33,40

16,70

16,70

 

 

2009В 

34,00

17,00

17,00

 

 

2010В 

119,56

59,78

59,78

 

 

15.

КЦПВ В В В В  "Организация
сервисногоВ В В В В В В В В В 
обслуживания,В В В В В В В 
восстановлениеВ В В В В  и
приобретениеВ В В В В В В В 
медицинскойВ В  техники
дляВ В В В В В В  учреждений
здравоохраненияВ В В В В 
АлтайскогоВ  края"В  на
2007 - 2011 годы.В В В 
Мероприятия:В В  В В В В В В 
1. улучшение качества
оказанияВ  медицинской
помощиВ В В В В  населению
АлтайскогоВ В В В В В  края
посредствомВ В В В В В В В В 
сохраненияВ В В В В В В В В  в
работоспособномВ В В В В 
состоянииВ В В В В В В В В В  и
обновленияВ В В В В  парка
медицинскойВ  техники,
повышениеВ В В В В В В В В В В 
эффективностиВ В В В В В В 
использованияВ В В В В В В 
медицинскогоВ В В В В В В В 
оборудованияВ В В В В В В  в
учрежденияхВ В В В В В В В В 
здравоохраненияВ В В В В 
Алтайского края;В В В В 
2. восстановлениеВ В  и
модернизацияВ В В В В В В В 
выработавшейВ В В В  свой
ресурсВ В В  медицинской
техники;В В В В В В В В В В В В 
3. обеспечениеВ В В В В В 
полногоВ В  объемаВ В В  и
улучшениеВ В В  качества
техническогоВ В В В В В В В 
обслуживанияВ В В В В В В  и
ремонтаВ В  медицинской
техникиВ В  вВ  лечебно-
профилактическихВ В В В 
учрежденияхВ В В В В В В В В 
Алтайского края;В В В В 
4. продлениеВ В В  срока
эксплуатации В В В В В В В В 
медицинской техникиВ 

всего

218,41

 

218,41

 

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В В В В В В В В В В В 
здравоохранению
иВ В В В В В В В В В В В В В 
фармацевтической
деятельностиВ В В 

обновлениеВ В В В В  парка
медицинскойВ В  техники
заВ В В В В В В В В В В В В В  счет
восстановленияВ В В В В  и
модернизацииВ В В В В В В В 
оборудования;В В В В В В В 
обеспечениеВ В В В В В В В В 
эксплуатацииВ В В В В В В  в
лечебно-В В В В В В В В В В В В 
профилактическихВ В В В 
учрежденияхВ В В В В В В В В 
АлтайскогоВ В В В В В  края
уникальногоВ В В В В В В В В 
медицинскогоВ В В В В В В В 
оборудованияВ В В В В В В В 

2008В 

78,19

 

78,19

 

 

2009В 

44,92

 

44,92

 

 

2010В 

46,72

 

46,72

 

 

2011 -
2012В 

48,59

 

48,59

 

 

16.

КЦПВ В В В В В В  "Важнейшие
направленияВ  развития
специализированнойВ В 
медицинскойВ В  помощи"
наВ  2007 - 2011 годы,
всегоВ В В В В  В В В В В В В В В В 

всего

282,06

 

282,06

 

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В В В В В В В В В В В 
здравоохранению
иВ В В В В В В В В В В В В В 
фармацевтической
деятельностиВ В В 

повышениеВ В В В В В В В В В В 
выявляемостиВ В В В В В В В 
артериальнойВ В В В В В В В 
гипертонииВ  1В  стадии
доВ  70В  процентовВ  от
числаВ  всехВ В  впервые
зарегистрированныхВ В 
случаев;В В  ликвидация
очередностиВ В В В В В В  на
операцииВ В В В В В В В В В В  с
применениемВ  методики
искусственногоВ В В В В В 
кровообращения,В В В В В 
увеличение количества
операций с ИК доВ  576
вВ  год;В В  В увеличение
выдачиВ В В В В В  лечебным
учреждениямВ В В В В  края
тромбоцитарной массы;
увеличениеВ В В В В  числа
больных,В В В В В  которым
искусственноВ В В В В В В В 
продляетсяВ  жизньВ  за
счет гемодиализа,В  до
192 человекВ В В В В В В В В 

2008В 

52,40

 

52,40

 

 

2009В 

54,49

 

54,49

 

 

2010В 

56,67

 

56,67

 

 

2011 -
2012В 

118,49

 

118,49

 

 

профилактика,В  ранняя
диагностика и лечение
артериальнойВ В В В В В В В 
гипертонииВ В В  иВ В В  ее
осложненийВ В В В В В В В В В 

всего

3,01

 

3,01

 

 

2008В 

0,56

 

0,56

 

 

2009В 

0,58

 

0,58

 

 

2010В 

0,61

 

0,61

 

 

2011 -
2012В 

1,26

 

1,26

 

 

повышение доступности
кардиохирургическойВ 
помощи для населения

всего

502,90

460,00

42,90

 

 

2008В 

93,98

86,00

7,98

 

 

2009В 

98,30

90,00

8,30

 

 

2010В 

102,63

94,00

8,63

 

 

2011 -
2012В 

207,98

190,00

17,98

 

 

ранняя диагностикаВ  и
лечениеВ В В В В  болезней
органов дыханияВ В В В В 

всего

21,19

 

21,19

 

 

2008В 

3,94

 

3,94

 

 

2009В 

4,09

 

4,09

 

 

2010В 

4,26

 

4,26

 

 

2011 -
2012В 

8,90

 

8,90

 

 

обеспечениеВ В В В В В В В В 
лечебно-В В В В В В В В В В В В 
профилактическихВ В В В 
учреждений Алтайского
краяВ В В В В  безопасными
компонентамиВ В В В В В В  и
препаратами кровиВ В В 

всего

42,42

 

42,42

 

 

2008В 

7,87

 

7,87

 

 

2009В 

8,19

 

8,19

 

 

2010В 

8,51

 

8,51

 

 

2011 -
2012В 

17,85

 

17,85

 

 

сохранениеВ В В В В  жизни
больных,В В  страдающих
хроническойВ  почечной
недостаточностьюВ В В В 

всего

151,25

 

151,25

 

 

2008В 

28,11

 

28,11

 

 

2009В 

29,24

 

29,24

 

 

2010В 

30,41

 

30,41

 

 

2011 -
2012В 

63,50

 

63,50

 

 

повышение доступности
высокотехнологичныхВ 
операций в ортопедии,
травматологииВ В В В В В  и
эндопротезированииВ В 

всего

21,29

 

21,29

 

 

2008В 

3,94

 

3,94

 

 

2009В 

4,09

 

4,09

 

 

2010В 

4,26

 

4,26

 

 

2011 -
2012В 

9,00

 

9,00

 

 

17.

ВЦПВ В В  "Витаминизация
женщинВ В  сВ В В  высоким
рискомВ В В В В В  рождения
детей,В В В В В В В  имеющих
врожденныйВ В В В В  порок
развитияВ  центральной
нервнойВ  системы,В В  в
АлтайскомВ  крае"В В  на
2008 - 2010В В В В  годы.
Мероприятия:В В В В В В В В 
1. снижениеВ В В В  числа
случаевВ В В В В  рождения
детейВ  сВ  врожденными
порокамиВ В В В  развития
центральнойВ В  нервной
системы;В В В В В В В В В В В В 
2. повышениеВ В В В В В В В 
мотивацииВ  беременных
кВ  раннейВ В  явкеВ В В  в
женские консультации;
3. устранениеВ В В В В В В 
дефицитаВ В В В  жизненно
важныхВ  витаминовВ В  и
укреплениеВ В  здоровья
женщинВ В В  детородного
возрастаВ В В В В В В В В В  из
определеннойВ В  группы
риска;В В В В В В В В В В В В В В 
4. изданиеВ В В В В В В В В В 
методического пособия
поВ В В В В В В В В В  вопросам
витаминизацииВ В В В В В В 
беременныхВ В В В В В В В В В 

всего

1,63

 

1,63

 

 

ГлавноеВ  В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В В В В В В В В В В В 
здравоохранению
иВ В В В В В В В В В В В В В 
фармацевтической
деятельностиВ В В 

полноеВ В В  обеспечение
женщин, включенныхВ  в
группуВ В В В В В В В  риска,
комплексом витаминов;
снижениеВ В В  наВ В В В  25
процентовВ В В В В В  числа
детей,В  родившихсяВ  с
ВПРВ  ЦНСВ  уВ В  женщин,
прошедшихВ В В В В В В  курс
витаминопрофилактики
в установленный срок

2008В 

0,52

 

0,52

 

 

2009В 

0,54

 

0,54

 

 

2010В 

0,57

 

0,57

 

 

18.

КЦП "ДетиВ  Алтая"В  на
2007 - 2010В В В В  годы.
ПодпрограммаВ В  В В В В В В 
"Здоровое поколение"

всего

130,50

30,00

100,50

 

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В В В В В В В В В В В 
здравоохранению
иВ В В В В В В В В В В В В В 
фармацевтической
деятельностиВ В В 

снижениеВ В В В В В  уровня
младенческойВ В В В В В В В 
смертности доВ  10В  на
1000В В В В В  родившимися
живыми.В В В В В  Снижение
материнскойВ В В В В В В В В 
смертности доВ  24В  на
100В  тыс.В  родившихся
живымиВ В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

53,50

15,00

38,50

 

 

2009В 

53,50

15,00

38,50

 

 

2010В 

23,50

 

23,50

 

 

2011 -
2012В 

48,00

 

48,00

 

 

19.

ФЦП "Предупреждение и
борьбаВ  сВ  социально-
значимымиВ В  заболева-
ниямиВ  на 2007 - 2011
годы",В В  подпрограмма
"Туберкулез",В В В В В В В 
строительствоВ В В В В В В 
лечебногоВ  корпусаВ  и
100В В В В В В В  койко-мест
учрежденияВ В  УБ-14/12
(ЛПУ-12), г. Барнаул

всего

25,12

 

25,12

 

 

УправлениеВ В В В В 
ФедеральнойВ В В В 
службыВ В В В В В В В В 
исполненияВ В В В В 
наказанийВ В В В  по
Алтайскому краю

ввод объекта позволит
снизитьВ В В В В В В В  темпы
распространенияВ В В В В 
инфекционныхВ В В В В В В В 
заболеванийВ В В В В В В В В 

2008В 

25,12

 

25,12

 

 

20.

КЦПВ В  "Предупреждение
заболеванийВ В В В В В В В В 
социального характера
и борьба сВ  ними"В  на
2007 - 2011В  годыВ  (в
рамкахВ В В В В В В В В В В В В В 
софинансированияВ В В В 
ФЦП), всегоВ В В В В В В В В 

всего

2848,13

2574,68

273,45

 

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В  В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В В В В В В В В В В В 
здравоохранению
иВ В В В В В В В В В В В В В 
фармацевтической
деятельностиВ В В 

охватВ В В  диспансерным
наблюдениемВ В В В В В В В В 
выявленныхВ В В В В В В В В В 
ВИЧ-инфицированныхВ  в
80 процентов случаев;
количествоВ В В  химико-
токсикологическихВ В  В 
исследованийВ В В В В В  на
наличие наркотических
иВ В В В В В В В В В В В В  других
психоактивныхВ В В В В В В 
веществ,В  проведенных
поВ В В В В В  направлениям
лечебно-В В В В В В В В В В В В 
профилактическихВ В В В 
учреждений Алтайского
краяВ В В В В В В В В В В В В В В  и
правоохранительныхВ В 
органов;В  обеспечение
обученияВ В В В В  целевых
группВ В В В В В  населения
(родителей,В В В В В В В В В 
педагогов,В В В В В В В В В В 
медицинскихВ В В В В В В В В 
работников)В В В В В В В  по
профилактикеВ В В В В В В В 
наркомании;В В В В В В В В В 
увеличениеВ  выявления
рака в I - IIВ  стадии
доВ  57В  процентовВ  от
всех выявленныхВ В В В В 

2008В 

523,45

462,60

60,85

 

 

2009В 

551,31

488,70

62,61

 

 

2010В 

564,43

517,00

47,43

 

 

2011 -
2012В 

1208,94

1106,38

102,56

 

 

предупреждениеВ В В В В В 
распространенияВ В В В  в
АлтайскомВ В В В В В В  крае
ВИЧ/СПИДаВ В В В В В В В В В  В 

всего

500,98

494,86

6,12

 

 

2008В 

91,12

90,00

1,12

 

 

2009В 

95,17

94,00

1,17

 

 

2010В 

100,22

99,00

1,22

 

 

2011 -
2012В 

214,47

211,86

2,61

 

 

профилактика, лечение
реабилитацияВ В В В  лиц,
больных алкоголизмом,
наркоманиейВ В В В В  В В В и
токсикоманиейВ В В В В В В 

всего

6,23

 

6,23

 

 

2008В 

1,12

 

1,12

 

 

2009В 

1,17

 

1,17

 

 

2010В 

1,22

 

1,22

 

 

2011 -
2012В 

2,72

 

2,72

 

 

мероприятияВ В В В В В В  по
совершенствованиюВ В В 
медицинскойВ В В  помощи
онкологическимВ В В В В В 
больнымВ В В В В В В В В В В В В 

всего

383,74

321,68

62,06

 

 

2008В 

65,05

53,80

11,25

 

 

2009В 

71,40

59,70

11,70

 

 

2010В 

78,46

66,30

12,16

 

 

2011 -
2012В 

168,84

141,88

26,96

 

 

своевременнаяВ В В В В В В 
диагностика и лечение
больных туберкулезом

всего

598,70

509,68

89,02

 

 

2008В 

119,52

92,40

27,12

 

 

2009В 

124,53

97,00

27,53

 

 

2010В 

112,95

102,00

10,95

 

 

2011 -
2012В 

241,71

218,28

23,43

 

 

иммунопрофилактикаВ В 
инфекционныхВ В В В В В В В 
заболеванийВ В В В В В В В В 

всего

582,90

540,12

42,78

 

 

2008В 

105,87

98,00

7,87

 

 

2009В 

111,19

103,00

8,19

 

 

2010В 

116,51

108,00

8,51

 

 

2011 -
2012В 

249,33

231,12

18,21

 

 

развитиеВ В В В В В  службы
медицины катастрофВ В 

всего

6,12

 

6,12

 

 

2008В 

1,12

 

1,12

 

 

2009В 

1,17

 

1,17

 

 

2010В 

1,22

 

1,22

 

 

2011 -
2012В 

2,61

 

2,61

 

 

обеспечениеВ В В В В В В В В 
адекватногоВ В  лечения
больныхВ  психическими
заболеваниямиВ В В В В В В 

всего

249,40

237,18

12,22

 

 

2008В 

44,65

42,40

2,25

 

 

2009В 

47,34

45,00

2,34

 

 

2010В 

50,13

47,70

2,43

 

 

2011 -
2012В 

107,28

102,08

5,20

 

 

обеспечениеВ В  лечения
сахарногоВ В В  диабета,
профилактикаВ В В В В  его
поздних осложненийВ В 

всего

513,94

471,16

42,78

 

 

2008В 

93,87

86,00

7,87

 

 

2009В 

98,19

90,00

8,19

 

 

2010В 

102,51

94,00

8,51

 

 

2011 -
2012В 

219,37

201,16

18,21

 

 

развитиеВ В В  первичной
медико-санитарнойВ В В 
помощиВ В В В В  сельскому
населениюВ В В В В В В В В В В 

всего

6,12

 

6,12

 

 

2008В 

1,12

 

1,12

 

 

2009В 

1,17

 

1,17

 

 

2010В 

1,22

 

1,22

 

 

2011 -
2012В 

2,61

 

2,61

 

 

21.

ПроектВ В В В В В В В В В В  КЦП
"ФормированиеВ В В В В В  и
пропагандаВ  здорового
образаВ  жизниВ В  среди
населенияВ  Алтайского
края"В  на 2008 - 2011
годыВ В В В В В В В В В В В В В В В 

всего

24,10

 

5,00

9,50

9,60

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В В В В В В В В В В В 
здравоохранению
иВ В В В В В В В В В В В В В 
фармацевтической
деятельностиВ В В 

увеличениеВ В В В В В В В В В 
продолжительностиВ В В 
жизниВ  доВ  70В В В  лет.
СокращениеВ В В В В В В В В В 
инвалидизацииВ В В В В В В 
населения В наВ В В  30%.
ПовышениеВ В В В В  уровня
физическогоВ  здоровья
детей и подростков на
35%В В В В В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

4,82

 

1,00

1,90

1,92

2009В 

4,82

 

1,00

1,90

1,92

2010В 

4,82

 

1,00

1,90

1,92

2011 -
2012В 

9,64

 

2,00

3,80

3,84

22.

КЦП "Переподготовка и
повышениеВ В В В В В В В В В В 
квалификацииВ В В В В В В В 
медицинскихВ В В В В В В В В 
работников" на 2007 -
2011 годы.В В В В В В В В В В 
Мероприятие:В В В В В В В В 
регулярноеВ  повышение
профессиональногоВ В В 
уровняВ В В  медицинских
работников,В В В В В В В В В 
направленноеВ В В В В В  на
внедрениеВ В В В В В  новых
методов диагностики и
леченияВ  вВ В  практику
работыВ В В В  учреждений
здравоохранения края

всего

19,10

 

19,10

 

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В В В В В В В В В В В 
здравоохранению
иВ В В В В В В В В В В В В В 
фармацевтической
деятельностиВ В В 

дополнительноеВ В В В В В 
обучение ежегодноВ  не
менееВ  150В  врачейВ  и
600В В В В В В В В В В  средних
медицинскихВ В В В В В В В В 
работниковВ В В В В В В В В В 

2008В 

4,50

 

4,50

 

 

2009В 

4,68

 

4,68

 

 

2010В 

4,87

 

4,87

 

 

2011 -
2012В 

5,06

 

5,06

 

 

23.

ПрочиеВ В В В В В В  объекты
капитальногоВ В В В В В В В 
строительства в сфере
здравоохраненияВ В В В В 

всего

947,22

 

872,22

75,00

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В В В В В В В В В В В 
здравоохранению
иВ В В В В В В В В В В В В В 
фармацевтической
деятельностиВ В В 

улучшение материально
-техническойВ В В В  базы
учрежденийВ В В В В В В В В В 
здравоохраненияВ В В В В 

2008В 

179,45

 

164,45

15,00

 

2009В 

168,62

 

153,62

15,00

 

2010В 

189,15

 

174,15

15,00

 

2011 -
2012В 

410,00

 

380,00

30,00

 

24.

ФЦП "Комплексные меры
противодействияВ В В В В 
злоупотреблениюВ В В В В 
наркотикамиВ В  иВ В В  их
незаконномуВ В  обороту
на 2005 - 2009 годы",
прочие нуждыВ В В В В В В В 

всего

75,09

40,53

34,56

 

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В В В В В В В В В В В 
здравоохранению
иВ В В В В В В В В В В В В В 
фармацевтической
деятельностиВ В В 

улучшение материально
-техническогоВ В В В В В В 
оснащенияВ В В В  медико-
психологическихВ В В В В 
центровВ  иВ  кабинетов
реабилитацииВ В В В В В В  и
коррекцииВ  аддитивных
состоянийВ В В В В В В В В В В 

2008В 

13,60

7,30

6,30

 

 

2009В 

14,40

7,80

6,60

 

 

2010В 

15,00

8,10

6,90

 

 

2011 -
2012В 

32,09

17,33

14,76

 

 

25.

ВЦПВ В В В В В В В  "Развитие
судебно-медицинскойВ 
службыВ  вВ В  Алтайском
крае"В  на 2008 - 2010
годы.В В В В В В В В В В В В В В В 
Мероприятия:В В В В В В В В 
1. обеспечениеВ В В В В В 
судебно-медицинскойВ 
службыВ В В В  Алтайского
краяВ В В В  материально-
техническимиВ В В В В В В В 
средствамиВ В В В В В В  для
выполнения экспертизы
вВ В  соответствииВ В В  с
предъявляемымиВ В В В В В 
государственнымиВ В В В 
требованиямиВ В В В В В  по
судопроизводству;В В В 
2. освоениеВ В В В В В В В  и
внедрение вВ  практику
работыВ В В  современных
методовВ В В  экспертных
исследований;В В В В В В В 
3. замена устаревшего
технологическогоВ В В В 
оборудованияВ В В В В  для
осуществленияВ В В В В В В 
экспертныхВ В В В В В В В В В 
исследований;В В В В В В В 
техническоеВ В В В В В В  В В 
обеспечениеВ В В В В В В В В 
безопасных условийВ  и
интенсификацияВ  труда
сотрудниковВ В В В В  КГУЗ
"АлтайскоеВ В В  краевое
бюроВ В В В В В В В  судебно-
медицинскойВ В В В В В В В В 
экспертизы"В В В В В В В В В 

всего

1,63

 

1,63

 

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В  В В В В В В В В В В В 
здравоохранению
иВ В В В В В В В В В В В В В 
фармацевтической
деятельностиВ В В 

сокращениеВ В  наВ В В  30
процентовВ В В В В  сроков
проведенияВ В В В В В В В В В 
судебно-медицинскихВ 
экспертиз. Увеличение
количестваВ В В В В В В В В В 
гистологическихВ В В В В 
исследований на 12% и
доведение их числа до
100%.В  ВнедрениеВ В В  в
практикуВ В В В В В  работы
подразделенийВ В В  бюро
судебно-медицинскойВ 
экспертизыВ  12В  новых
методов исследований

2008В 

0,52

 

0,52

 

 

2009В 

0,54

 

0,54

 

 

2010В 

0,57

 

0,57

 

 

2.3. Повышение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортомВ В В В В В В В В 

 

Всего

2080,5

236,83

1544,07

97,36

210,25

 

2008В 

337,94

35,30

267,8В 

16,65

26,20

2009В 

407,40

49,00

288,10

25,00

45,30

2010В 

433,16

52,53

303,17

25,71

51,75

2011 -
2012В 

902,00

100,00

685,00

30,00

87,00

26.

КЦПВ В В В В В В В  "Развитие
физической культуры и
спортаВ В  вВ  Алтайском
крае" наВ  2006 - 2010
годы", всегоВ В В В В В В В 

всего

1600,6

 

1436,3В 

 

164,3

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В  физической
культуреВ В В В В В  и
спортуВ В В В В В В В В 

увеличениеВ В В В В  числа
жителейВ В В  Алтайского
края,В В В В В В  регулярно
занимающихсяВ В В В В В В В 
физическойВ  культурой
и спортом.В  Улучшение
физическойВ В В В В В В В В В 
подготовленностиВ В В В 
детей,В В В В  юношества,
молодежи.В  Сохранение
кадровогоВ  потенциала
учреждений физической
культурыВ  иВ В  спорта.
УменьшениеВ В В В В  числа
правонарушенийВ  среди
несовершеннолетних.В 
ПовышениеВ В В В В В В В В В В 
эффективностиВ В В В В В В 
деятельностиВ  краевых
объединений,В В В В В В В В 
участвующихВ В В В В В В В  в
развитииВ В  физической
культурыВ  иВ В  спорта.
УкреплениеВ В В В В В В В В В 
материально-В В В В В В В В 
спортивнойВ В В В В В  базы
физической культуры и
спорта.В В В  Подготовка
спортивного резерваВ 

2008В 

285,0

 

258,8В 

 

26,2

2009В 

302,9

 

272,6В 

 

30,3

2010В 

325,7

 

289,9В 

 

35,8

2011 -
2012В 

687,0

 

615,0В 

 

72,0

нормативноеВ  правовое
и научно-методическое
обеспечениеВ  развития
физической культуры и
спортаВ В В В В В В В В В В В В В 

всего

0,3

 

0,3В 

 

 

2008В 

0,05

 

0,05

 

 

2009В 

0,07

 

0,07

 

 

2010В 

0,05

 

0,05

 

 

2011 -
2012В 

0,13

 

0,13

 

 

развитиеВ В В  кадрового
потенциала физической
культуры и спортаВ В В 

всего

1,3

 

1,3В 

 

 

2008В 

0,24

 

0,24

 

 

2009В 

0,25

 

0,25

 

 

2010В 

0,26

 

0,26

 

 

2011 -
2012В 

0,55

 

0,55

 

 

повышениеВ В В В В В В В В В В 
эффективностиВ В В В В В В 
спортивно-массовойВ В 
работыВ  иВ В В  развитие
материально-В В В В В В В В 
техническойВ В В В В  базы
физической культуры и
спортаВ В В В В В В В В В В В В В 

всего

178,9

 

178,9В 

 

 

2008В 

32,21

 

32,21

 

 

2009В 

34,08

 

34,08

 

 

2010В 

35,99

 

35,99

 

 

2011 -
2012В 

76,62

 

76,62

 

 

поддержкаВ В  сельского
спортаВ В В В В В В В В В В В В В 

всего

58,8

 

58,8В 

 

 

2008В 

10,5

 

10,5В 

 

 

2009В 

11,2

 

11,2В 

 

 

2010В 

11,9

 

11,9В 

 

 

2011 -
2012В 

25,2

 

25,2В 

 

 

подготовкаВ В В В В В В В В В 
спортивного резерваВ 

всего

836,3

 

836,3В 

 

 

2008В 

146,7

 

146,7В 

 

 

2009В 

157,0

 

157,0В 

 

 

2010В 

170,7

 

170,7В 

 

 

2011 -
2012В 

361,9

 

361,9В 

 

 

развитиеВ В В В В В  спорта
высших достиженийВ В В 

всего

518,1

 

353,8В 

 

164,3

2008В 

94,1

 

67,9В 

 

26,2

2009В 

99,0

 

68,7В 

 

30,3

2010В 

105,4

 

69,6В 

 

35,8

2011 -
2012В 

219,6

 

147,6В 

 

72,0

пропаганда физической
культурыВ  иВ В  спорта,
здоровогоВ В В В В  образа
жизниВ В В В В В В В В В В В В В В 

всего

6,9

 

6,9В 

 

 

2008В 

1,2

 

1,2В 

 

 

2009В 

1,3

 

1,3В 

 

 

2010В 

1,4

 

1,4В 

 

 

2011 -
2012В 

3,0

 

3,0В 

 

 

27.

ВЦПВ В В В В В В В  "Развитие
государственногоВ В В В 
образовательногоВ В В В 
учрежденияВ В  среднего
профессиональногоВ В В 
образованияВ В В  В В В В В В 
"АлтайскоеВ В В  краевое
училищеВ  олимпийского
резерва"В  наВ В  2008 -
2010 годы".В В В В В В В В В 
МероприятияВ В В В В В В  по
созданиюВ  оптимальных
условийВ В В В В В В В В В  для
подготовкиВ В В В В В В В В В 
спортсменовВ В В В В В В В В 
высокогоВ В В В В В  класса
иВ В  развитияВ В  спорта
высших достиженийВ В В 

всего

17В В 

 

17В В В 

 

 

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В  физической
культуреВ В В В В В  и
спортуВ В В В В В В В В 

увеличениеВ В В В В  числа
спортсменов,В В В В В В В В 
обучающихся вВ  данном
учреждении,В В В В В В В В В 
повысивших спортивную
квалификациюВ  (сВ  180
человек вВ  2007В  году
до 210 человек в 2010
году);В  ростВ В В  числа
спортсменов,В В В В В В В В 
обучающихся вВ  данном
училище, включенных в
состав сборных команд
РоссииВ В В  поВ В В  видам
спорта (с 42В  человек
вВ  2007В  годуВ  доВ  48
человек в 2010 году)

2008В 

8,00

 

8,00

 

 

2009В 

5,50

 

5,50

 

 

2010В 

3,50

 

3,50

 

 

28.

НепрограммнаяВ  часть,
строительствоВ В В В В В В 
спортивного центраВ  с
плавательнымВ В В В В В В В 
бассейне:В В В В В В В В В В В 
просп. Строителей, 6
в г. ЗаринскеВ В В В В В В 

всего

123,90

62,00

30,95

 

30,95

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В  физической
культуреВ В В В В В  и
спортуВ В В В В В В В В 

вводВ  вВ  эксплуатацию
современногоВ В В В В В В В 
спортивно-В В В В В В В В В В 
оздоровительногоВ В В В 
комплексаВ В В В В В  общей
площадью 2364 кв. м с
универсальным игровым
заломВ  дляВ В  развития
спортаВ В В  иВ В В  отдыха
населенияВ В В В В В В В В В В 

2009В 

60,00

30,00

15,00

 

15,00

2010В 

63,90

32,00

15,95

 

15,95

29.

ФЦПВ В В В В В В В  "Развитие
физической культуры и
спортаВ  вВ  Российской
ФедерацииВ В В В В В В В В  на
2006 - 2015 годы"В В В 

 

 

 

 

 

 

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В  физической
культуреВ В В В В В  и
спортуВ В В В В В В В В 

спортивно-В В В В В В В В В В 
оздоровительныйВ В В В В 
комплексВ В В В  площадью
2364В В В  кв.В В В  мВ В В  с
пропускнойВ В В В В В В В В В 
способностьюВ В В В В  при
учебно-В В В В В В В В В В В В В 
тренировочныхВ В В В В В В 
занятиях - 64В  чел./в
смену,В В В В В В В В В В В  при
соревнованияхВ  -В В  48
человек,В В В В В В В В В В В  с
количествомВ  зрителей
200 человекВ В В В В В В В В 

строительствоВ В В В В В В 
спортивно-В В В В В В В В В В 
оздоровительногоВ В В В 
комплексаВ В В В В В В В В  со
спортивнымВ  заломВ  по
ул. А. Петрова, 146г,
г. БарнаулВ В В В В В В В В В 

всего

79,06

39,53

19,77

19,77

 

2009В 

39,00

19,00

10,00

10,00

 

2010В 

40,06

20,53

9,77

9,77

 

реконструкцияВ  блоков
1, 2, 3В В  муниципаль-
ногоВ В В В В В  учреждения
"СпортивныйВ В В В В В В В В 
комплексВ  "Заря"В В  по
ул. Радищева, 20/2,В 
г. БийскВ В В В В В В В В В В В 

всего

52,94

35,30

1,00

16,65

 

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В  физической
культуреВ В В В В В  и
спортуВ В В В В В В В В 

увеличениеВ В В В В В В В В В 
доступностиВ В В В В В В В  и
пропускнойВ В В В В В В В В В 
способностиВ В В В В В В В В 
спортивного комплекса
до 370 чел./часВ В В В В 

2008В 

52,94

35,30

1,00

16,65

 

30.

СтроительствоВ  прочих
объектовВ В  вВ В В  сфере
"Физкультура и спорт"

всего

215,00

100,00

70,00

30,00

15,00

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В  физической
культуреВ В В В В В  и
спортуВ  В В В В В В В В 

вводВ  вВ  эксплуатацию
современныхВ В В В В В В В В 
спортивных сооружений
и стадионовВ В В В В В В В В 

2011 -
2012В 

215,00

100,00

70,00

30,00

15,00

2.4. Обеспечение доступности качественного общего образованияВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

Всего

6674,41

4099,82

2291,90

279,49

3,20

 

2008В 

1409,98

900,55

470,71

37,72

1,00

2009В 

1500,16

933,89

495,22

68,85

2,20

2010В 

1279,35

779,25

439,71

60,39

 

2011 -
2012В 

2484,92

1486,14

886,26

112,53

 

31.

ФЦПВ В В В В В В В  "Развитие
образованияВ В В В В В В  на
2006 - 2010 годы"В В В 

 

 

 

 

 

 

 

 

комплекс зданийВ В  ГОУ
ВПОВ В В В  "Барнаульский
государственныйВ В В В В 
педагогическийВ В В В В В 
университет",В В В В В В В 
г. БарнаулВ В В В В В В В В В 

всего

53,20

50,00

 

 

3,20

ГОУВ В В В В В В В В  ВПО
"БарнаульскийВ В 
государственный
педагогическийВ 
университет"В В В 

ввод столовой наВ  100
посадочныхВ В В В В В  мест
позволитВ В В В В В  решить
проблемуВ В В В В  питания
студентовВ В В В В В В В В В В 

2008В 

21,00

20,00

 

 

1,00

2009В 

32,20

30,00

 

 

2,20

 

учебно-лабораторныйВ 
корпусВ В В  ГОУВ В В В  ВПО
"АлтайскийВ В В В В В  В В В В 
государственныйВ В В В В 
техническийВ В В В В В В В В 
университетВ В В В В В В В В 
им. И.И.Ползунова",В 
г. БарнаулВ В В В В В В В В В 

всего

181,33

181,33

 

 

 

ГОУВ В В В В В В В В  ВПО
"АлтайскийВ В В В В 
государственный
техническийВ В В В 
университетВ В В В 
имениВ В В В В В В В В В 
И.И.Ползунова",
г. БарнаулВ В В В В 

вводВ В В В В В В В В  учебно-
лабораторного корпуса
площадью 10600 кв. м

2008В 

88,94

88,94

 

 

 

2009В 

92,39

92,39

 

 

 

 

прочие нуждыВ В В В В В В В 

всего

322,60

231,74

90,86

 

 

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
по образованию и
делам молодежиВ 

организацияВ В В В В В В В В 
подготовки иВ  издания
учебной,В  научнойВ В  и
методическойВ В В В В В В В 
литературы,В  развитие
системы подготовкиВ  и
переподготовкиВ В В В В В 
работниковВ В В В В В В В В В 
образовательныхВ В В В В 
учреждений иВ  научно-
педагогическихВ В В В В В 
работниковВ В В В В В В В В В 

2008В 

74,20

58,00

16,20

 

 

2009В 

62,20

45,00

17,20

 

 

2010В 

59,30

41,00

18,30

 

 

2011 -
2012В 

126,90

87,74

39,16

 

 

32.

НепрограммнаяВ  часть,
строительствоВ В В В В В В 
учебного корпуса КГОУ
лицея-интернатаВ В В В В 
"АлтайскийВ В В  краевой
педагогическийВ В В В В В 
лицей", г. БарнаулВ В 

всего

160,60

80,30

80,30

 

 

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
по образованию и
делам молодежиВ 

реализацияВ В В  проекта
позволитВ В В  увеличить
площадиВ В В В В В В В В В В В В 
образовательногоВ В В В 
учреждения на 3728В В 
кв. мВ В В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

9,00

4,50

4,50

 

 

2009В 

26,40

13,20

13,20

 

 

2010В 

24,00

12,00

12,00

 

 

33.

НепрограммнаяВ  часть,
учебно-лабораторныйВ 
корпусВ В В В В В В В В В В В В В 
гидромелиоративногоВ 
факультетаВ  ФГОУВ  ВПО
"АлтайскийВ В В  В В В В В В В 
государственныйВ В В В В 
аграрныйВ В В В В В В В В В В В 
университет",В В В В В В В 
г. БарнаулВ В В В В В В В В В 

всего

35,00

35,00

 

 

 

ФГОУВ В В В В В В В  ВПО
"АлтайскийВ В В В В 
государственный
аграрныйВ В В В В В В 
университет"В В В 

вводВ В В В В В В В В  учебно-
лабораторного корпуса
общей площадьюВ  11300
кв. мВ В В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

5,00

5,00

 

 

 

2009В 

5,00

5,00

 

 

 

2010В 

25,00

25,00

 

 

 

34.

СубсидииВ В В В В В В В В В  из
федеральногоВ  бюджета
наВ В В В В  строительство
объектовВ  образования
(ФедеральныйВ В В В  фонд
региональногоВ В В В В В В 
развития)В В В В В В В В В В В 

всего

1003,80

672,16

138,33

193,31

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
экономикиВ В В В В  и
инвестицийВ В В В В 
Алтайского края

реализацияВ В  проектов
позволитВ  ввестиВ В В  в
эксплуатациюВ  объекты
образованияВ В В В В В В В В 

2008В 

224,41

150,31

47,34

26,76

 

2009В 

248,44

166,40

33,59

48,45

 

2010В 

169,09

113,20

18,28

37,61

 

2011 -
2012В 

361,86

242,25

39,12

80,49

 

35.

ФЦПВ В В В В В В В  "Развитие
социально-В В В В В В В В В В 
экономическогоВ В В В В  и
этнокультурногоВ В В В В 
потенциала российских
немцев на 2008 - 2012
годы",В  строительство
пристройкиВ В  учебного
блокаВ В В В В В В В В В В В В В  с
реконструкциейВ В В В В В 
существующей школы на
200В В В  учащихсяВ В В В  в
с. Полевое,В  Немецкий
национальный районВ В 

всего

89,93

62,95

6,24

20,74

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управление В В В В В 
экономикиВ В В В В  и
инвестицийВ В В В В 
Алтайского края

вводВ В В  вВ В В  действие
пристройкиВ  кВ В  школе
позволит организовать
работу школыВ  вВ  одну
сменуВ  иВ  поднятьВ  на
более высокий уровень
воспитательную работу

2008В 

22,00

15,40

6,24

0,36

 

2009В 

31,00

21,70

 

9,30

 

2010В 

36,93

25,85

 

11,08

 

36.

ФЦП "ЭкономическоеВ  и
социальноеВ В  развитие
коренныхВ В В В В В В В В В В В 
малочисленных народов
Севера,В В  СибириВ В В  и
ДальнегоВ  ВостокаВ  до
2015 года", всегоВ В В 

всего

13,50

6,50

 

7,00

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
экономикиВ В В В В  и
инвестицийВ В В В В 
Алтайского края

реализацияВ В  проектов
позволитВ В В В В  создать
условия для получения
болееВ В  качественного
образования,В В В  будет
способствоватьВ В В В В В 
повышениюВ В В В В  уровня
жизниВ В В В В В В  коренных
малочисленных народов
Севера,В В  проживающих
на территории краяВ В 

2011 -
2012В 

13,50

6,50

 

7,00

 

реконструкцияВ В В В В В В 
(расширение)В В В В В В В В 
существующегоВ В В В В В В 
интернатаВ В В В В В В В  при
основнойВ В В В В  средней
школеВ В  вВ  с. Солтон,
СолтонскогоВ В  района,
Алтайского краяВ В В В В 

2011 -
2012В 

3,50

1,50

 

2,00

 

строительствоВ В В В В В В 
спортивногоВ  залаВ В  к
существующей школеВ  в
с. Новозыково,В В В В В В 
КрасногорскогоВ В В В В В 
района,В В В  Алтайского
краяВ В В В В В В В В В В В В В В В 

2011 -
2012В 

10,00

5,00

 

5,00

 

37.

КЦПВ В В В В В  "Социальное
развитие села до 2010
года"В В В  (вВ В В  рамках
софинансированияВ В В В 
ФЦП),В  развитиеВ  сети
общеобразовательныхВ 
учреждений в сельской
местностиВ В В В В В В В В В В 

всего

364,92

72,94

233,54

58,44

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
сельскогоВ В В В В В 
хозяйстваВ В В В В В 
Алтайского края

обновлениеВ В  основных
фондов,В В В В  повышение
территориальнойВ В В В В 
доступностиВ В В В В В В В  и
снижение коэффициента
сменностиВ В В  сельских
общеобразовательныхВ 
учрежденийВ В В В В В В В В В 

2008В 

66,20

13,20

42,40

10,60

 

2009В 

69,50

13,90

44,50

11,10

 

2010В 

73,00

14,60

46,70

11,70

 

2011 -
2012В 

156,22

31,24

99,94

25,04

 

38.

КЦП "МолодежьВ  Алтая"
наВ  2007 - 2010 годы,
всегоВ В В В В В В В В В В В В В В 

всего

238,01

 

238,01

 

 

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
по образованию и
делам молодежиВ 

выработка эффективных
формВ В  взаимодействия
всехВ В В В В В В  субъектов
социальногоВ В В В В В В В В 
воспитанияВ В В В В В В  для
решенияВ В В  актуальных
проблемВ В В В  молодежи;
развитиеВ В  социальной
активности молодежи и
традицийВ В В В В В В В В В В В 
преемственности опыта
старшихВ В В  поколений.
Научно-В В В В В В В В В В В В В 
методическое,В В В В В В В 
информационноеВ В В В В В 
обеспечениеВ  процесса
реализации молодежной
политики,В В В В В В В В В В В 
совершенствованиеВ В В 
системы управленияВ  и
кадрового обеспечения
работы.В В В  Реализация
системыВ В В В В  В В В В В В В В 
информированияВ В В В В В 
молодежиВ В В В В В В В В В В  о
возможностяхВ  участия
вВ  мероприятияхВ В В  по
социально-В В В В В В В В В В 
экономическому,В В В В В 
общественно-В В В В В В В В 
политическомуВ В В В В В  и
культурномуВ  развитию
региона. Формирование
грантовойВ В В В  системы
вовлечения молодежи в
решениеВ В В  актуальных
проблемВ В В В В  развития
региона,В В В  поощрения
самостоятельностиВ В  и
ответственностиВ В В В В 
молодых гражданВ В В В В 

2008В 

42,70

 

42,70

 

 

2009В 

52,50

 

52,50

 

 

2010В 

62,20

 

62,20

 

 

2011 -
2012В 

133,11

 

133,11

 

 

профессиональнаяВ В В В 
социализация молодежи
иВ В В В В В В В В В  поддержка
молодежных инициатив

всего

91,74

 

91,74

 

 

2008В 

10,40

 

10,40

 

 

2009В 

15,40

 

15,40

 

 

2010В 

21,00

 

21,00

 

 

2011 -
2012В 

44,94

 

44,94

 

 

поддержкаВ В В В  молодых
людей, оказавшихсяВ  в
труднойВ В В В  жизненной
ситуацииВ В В В В В В В В В В В 

всего

35,75

 

35,75

 

 

2008В 

3,70

 

3,70

 

 

2009В 

6,30

 

6,30

 

 

2010В 

8,20

 

8,20

 

 

2011 -
2012В 

17,55

 

17,55

 

 

поддержка талантливой
молодежиВ В В  В В В В В В В В В 

всего

35,54

 

35,54

 

 

2008В 

5,80

 

5,80

 

 

2009В 

6,50

 

6,50

 

 

2010В 

7,40

 

7,40

 

 

2011 -
2012В 

15,84

 

15,84

 

 

патриотическоеВ В В В В  и
гражданскоеВ В В В В В В В В 
воспитание молодежиВ 

всего

70,53

 

70,53

 

 

2008В 

13,60

 

13,60

 

 

2009В 

13,60

 

13,60

 

 

2010В 

13,80

 

13,80

 

 

2011 -
2012В 

29,53

 

29,53

 

 

пропагандаВ  здорового
образа жизниВ В В В В В В В 

всего

17,60

 

17,60

 

 

2008В 

2,90

 

2,90

 

 

2009В 

3,40

 

3,40

 

 

2010В 

3,60

 

3,60

 

 

2011 -
2012В 

7,70

 

7,70

 

 

развитиеВ В В В В В В В В В В В 
международногоВ В В В В В 
сотрудничестваВ В В В В  и
межэтническогоВ В В В В В 
взаимодействияВ В В В В В 
молодежиВ В В В В В В В В В В В 

всего

15,35

 

15,35

 

 

2008В 

2,40

 

2,40

 

 

2009В 

2,90

 

2,90

 

 

2010В 

3,20

 

3,20

 

 

2011 -
2012В 

6,85

 

6,85

 

 

повышениеВ В В В В В В В В В В 
эффективностиВ В В В В В В 
деятельности вВ  сфере
молодежной политикиВ 

всего

24,00

 

24,00

 

 

2008В 

3,90

 

3,90

 

 

2009В 

4,40

 

4,40

 

 

2010В 

5,00

 

5,00

 

 

2011 -
2012В 

10,70

 

10,70

 

 

39.

КЦПВ В В В В В В В  "Развитие
образованияВ В В В В В В В  в
АлтайскомВ  крае"В В  на
2006 - 2010В  годыВ  (в
рамкахВ В В В В В В В В В В В В В 
софинансированияВ В В В 
ФЦП), всегоВ В В В В В В В В 

всего

1735,37

750,00

985,37

 

 

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
по образованию и
делам молодежиВ 

внедрениеВ В В В В В  новых
стандартовВ В В В  общего
образованияВ  поВ В В  60
процентамВ В В В В В В В В В В 
общеобразовательныхВ 
предметов. Увеличение
долиВ В В В В В В  учащихся,
получающихВ В В В В В В В В В 
образованиеВ В В В В В В В  с
использованиемВ В В В В В 
информационныхВ  В В В В В 
технологий.В В В В В В В В В 
Увеличение с 40 до 90
процентовВ В В В В В В  доли
учащихся, поступивших
вВ  учебныеВ  заведения
профессиональногоВ В В 
образованияВ В В В В В В  по
результатамВ В  единого
государственногоВ В В В 
экзамена.В В В В В В В В В В В 
СовершенствованиеВ В В 
содержанияВ В В В В В В В В  и
технологийВ В В В В В В В В В 
образования. Развитие
системыВ В  обеспечения
качестваВ В В В В В В В В В В В 
образовательныхВ В В В В 
услуг.В В В В В  Повышение
эффективностиВ В В В В В В 
управленияВ В В  краевой
системой образования.
СовершенствованиеВ В В 
организационно-В В В В В 
экономическихВ В В В В В В 
механизмов вВ  краевой
системе образованияВ 

2008В 

369,93

150,00

219,93

 

 

2009В 

340,13

150,00

190,13

 

 

2010В 

340,33

150,00

190,33

 

 

2011 -
2012В 

684,98

300,00

384,98

 

 

приобретениеВ В В В В В В В 
учебниковВ  для В детей
изВ В В В В В В В В  категории
социальноВ В В В В В В В В В В 
незащищенныхВ В В В В В В В 

всего

61,68

 

61,68

 

 

2008В 

12,00

 

12,00

 

 

2009В 

12,00

 

12,00

 

 

2010В 

12,00

 

12,00

 

 

2011 -
2012В 

25,68

 

25,68

 

 

организацияВ В В В В В В В  и
проведениеВ В В  детской
оздоровительнойВ В В В В 
кампанииВ В В В В В В В В В В В 

всего

95,50

 

95,50

 

 

2008В 

19,00

 

19,00

 

 

2009В 

19,00

 

19,00

 

 

2010В 

19,00

 

19,00

 

 

2011 -
2012В 

38,50

 

38,50

 

 

социальнаяВ  поддержка
студенческой молодежи

всего

9,04

 

9,04

 

 

2008В 

1,78

 

1,78

 

 

2009В 

1,78

 

1,78

 

 

2010В 

1,78

 

1,78

 

 

2011 -
2012В 

3,70

 

3,70

 

 

развитиеВ В В В В В В В В В В В 
материально-В В В В В В В В 
технической базы школ
иВ В В В В В В В В  учреждений
начальногоВ В В В В В В В В В 
профессиональногоВ В В 
образованияВ В В В В В В В В 

всего

225,00

 

225,00

 

 

2008В 

45,00

 

45,00

 

 

2009В 

45,00

 

45,00

 

 

2010В 

45,00

 

45,00

 

 

2011 -
2012В 

90,00

 

90,00

 

 

развитиеВ В В  сельского
спортаВ В В В В В В В В В В В В В 

всего

101,00

 

101,00

 

 

2008В 

20,00

 

20,00

 

 

2009В 

20,00

 

20,00

 

 

2010В 

20,00

 

20,00

 

 

2011 -
2012В 

41,00

 

41,00

 

 

оказаниеВ В В В В В  помощи
патронатным семьямВ В 

всего

56,00

 

56,00

 

 

2008В 

11,00

 

11,00

 

 

2009В 

11,00

 

11,00

 

 

2010В 

11,00

 

11,00

 

 

2011 -
2012В 

23,00

 

23,00

 

 

повышениеВ В В В В В В В В В В 
квалификацииВ В В В В В В В 
педагогическихВ В В В В В 
работниковВ В В В В В В В В В 

всего

23,75

 

23,75

 

 

2008В 

4,75

 

4,75

 

 

2009В 

4,75

 

4,75

 

 

2010В 

4,75

 

4,75

 

 

2011 -
2012В 

9,50

 

9,50

 

 

одаренные детиВ В В В В В 

всего

18,40

 

18,40

 

 

2008В 

3,40

 

3,40

 

 

2009В 

3,60

 

3,60

 

 

2010В 

3,80

 

3,80

 

 

2011 -
2012В 

7,60

 

7,60

 

 

единыйВ В В В В В В В В В В В В В 
государственныйВ В В В В 
экзаменВ В В В В В В В В В В В В 

всего

30,00

 

30,00

 

 

2008В 

6,00

 

6,00

 

 

2009В 

6,00

 

6,00

 

 

2010В 

6,00

 

6,00

 

 

2011 -
2012В 

12,00

 

12,00

 

 

школьный автобусВ В В В 

всего

80,00

 

80,00

 

 

2008В 

40,00

 

40,00

 

 

2009В 

10,00

 

10,00

 

 

2010В 

10,00

 

10,00

 

 

2011 -
2012В 

20,00

 

20,00

 

 

повышениеВ В В В В  уровня
пожарной безопасности
вВ В В В  образовательных
учрежденияхВ В В В В В В В В 
Алтайского краяВ В В В В 

всего

150,00

 

150,00

 

 

2008В 

30,00

 

30,00

 

 

2009В 

30,00

 

30,00

 

 

2010В 

30,00

 

30,00

 

 

2011 -
2012В 

60,00

 

60,00

 

 

развитиеВ В В В В В  единой
образовательнойВ В В В В 
информационной среды

всего

885,00

750,00

135,00

 

 

2008В 

177,00

150,00

27,00

 

 

2009В 

177,00

150,00

27,00

 

 

2010В 

177,00

150,00

27,00

 

 

2011 -
2012В 

354,00

300,00

54,00

 

 

40.

КЦП "ДетиВ  Алтая"В  на
2007 - 2010В  годыВ  (в
рамкахВ В В В В В В В В В В В В В 
софинансированияВ В В В 
ФЦП),В В В  подпрограмма
"Одаренные дети"В В В В 

всего

25,30

6,90

18,40

 

 

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
по образованию и
делам молодежиВ 

созданиеВ В В В В В В В В В В В 
государственнойВ В В В В 
системыВ В В  выявления,
развитияВ  иВ  адресной
поддержкиВ В  одаренных
детейВ  сВ  охватомВ В  к
2011В  годуВ В  доВ В В  40
процентовВ В В  детского
населенияВ В  школьного
возраста.В  Увеличение
кВ  2011В  годуВ В  числа
одаренныхВ В В В В В  детей
школьного возрастаВ  -
победителейВ В  краевых
всероссийскихВ В В В В В В 
конкурсов,В В В В В В В В В В 
соревнований,В В В В В В В 
олимпиад, турниров до
120 человекВ В В В В В В В В 

2008В 

4,60

1,20

3,40

 

 

2009В 

4,90

1,30

3,60

 

 

2010В 

5,20

1,40

3,80

 

 

2011 -
2012В 

10,60

3,00

7,60

 

 

41.

ФЦП "Русский языкВ  на
2006 - 2010В В В  годы",
мероприятияВ В В В В В В В В 

всего

39,06

33,61

5,45

 

 

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
по образованию и
делам молодежиВ 

обеспечениеВ В В В В В В В В 
эффективногоВ В В В В В В В 
функционированияВ В В В 
русскогоВ В В В В В  языка,
поддержкаВ В В  программ
популяризацииВ В В В В В В 
русскогоВ В  языкаВ В В  и
литературыВ В В В В В В В В В 

2008В 

6,00

5,00

1,00

 

 

2009В 

7,00

6,00

1,00

 

 

2010В 

8,30

7,20

1,10

 

 

2011 -
2012В 

17,76

15,41

2,35

 

 

42.

ПроектВ В В В В В В В В В В  ВЦП
"МодернизацияВ В В В В В В 
технологическогоВ В В В 
оборудования школьных
столовых вВ  Алтайском
крае"В  на 2008 - 2010
годыВ В В В В В В В В В В В В В В В 

всего

1428,00

1167,00

261,00

 

 

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
по образованию и
делам молодежиВ 

повышениеВ В В В В В В  доли
обновленногоВ В В В В В В В 
технологическогоВ В В В 
оборудования школьных
столовыхВ В В В В В В В В В В  в
соответствииВ В В В В В В  с
современнымиВ В В В В В В В 
требованиями с 25% до
70%В  дляВ В В  внедрения
новыхВ В В В В  технологий
производстваВ В В В В В В В 
продукцииВ  питанияВ  и
методовВ  обслуживания
школьников. Повышение
доступностиВ В  питания
дляВ  болееВ В  широкого
контингента учащихся

2008В 

476,00

389,00

87,00

 

 

2009В 

476,00

389,00

87,00

 

 

2010В 

476,00

389,00

87,00

 

 

2011 -
2012В 

980,00

800,00

180,00

 

 

2.5. Сохранение культурного наследия и устойчивое развитие сферы культуры Алтайского краяВ В В В В В В В В В В В В В 

 

Всего

364,78

60,15

264,81

37,78

2,04

 

2008В 

65,06

9,35

42,76

12,29

0,66

2009В 

135,01

15,40

106,34

12,59

0,68

2010В 

84,53

14,70

56,22

12,90

0,70

2011 -
2012В 

80,19

20,70

59,49

 

 

43.

ФЦП "КультураВ  России
(2006 - 2010В  годы)",
всегоВ В В В В В В В В В В В В В В 

всего

45,90

29,30

16,60

 

 

управлениеВ В В В В 
архивногоВ В  дела
Алтайского края

реализацияВ В В  проекта
позволитВ В В  увеличить
площадь здания на 220
кв. мВ В В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

12,00

8,95

3,05

 

 

2009В 

23,80

15,00

8,80

 

 

2010В 

22,10

14,30

7,80

 

 

2011 -
2012В 

25,89

19,90

5,99

 

 

строительствоВ В В В В В В 
пристройкиВ  кВ  зданию
управленияВ  архивного
дела Алтайского края

всего

20,00

10,00

10,00

 

 

управлениеВ В В В В 
архивногоВ В  дела
Алтайского края

реализацияВ В В  проекта
позволитВ В В  увеличить
площадь здания на 220
кв. мВ В В В В В В В В В В В В В В 

2009В 

10,00

5,00

5,00

 

 

2010В 

10,00

5,00

5,00

 

 

 

поддержкаВ  сохранения
иВ В В В В В В В В  пополнения
АрхивногоВ В В В В В  фонда
Алтайского краяВ В В В В 

всего

16,46

8,23

8,23

 

 

управлениеВ В В В В 
архивногоВ В  дела
Алтайского края

переводВ В В В В В В В В В В В В 
информационныхВ В В В В В 
ресурсовВ  сВ  бумажных
наВ В В В В В В  электронные
носители,В В В  развитие
системыВ В В В В В В  обмена
информацией с помощью
глобальныхВ В В В В В В В В В 
компьютерных сетейВ В 

2008В 

3,50

1,75

1,75

 

 

2009В 

4,80

2,40

2,40

 

 

2010В 

2,60

1,30

1,30

 

 

2011 -
2012В 

5,56

2,78

2,78

 

 

 

прочие нуждыВ В В В В В В В 

всего

47,33

39,92

7,41

 

 

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
по культуреВ В В В 

проведениеВ В В В В В В В В В 
мероприятий в области
культурыВ В В В В В В В В В В В 

2008В 

8,50

7,20

1,30

 

 

2009В 

9,00

7,60

1,40

 

 

2010В 

9,50

8,00

1,50

 

 

2011 -
2012В 

20,33

17,12

3,21

 

 

44.

КЦПВ В В В В В В В  "Культура
АлтайскогоВ  края"В  на
2007 - 2010В В В В  годы,
всегоВ В В В В В В В В В В В В В В 

всего

145,61

1,20

104,59

37,78

2,04

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
по культуреВ В В В 

укреплениеВ В В  единого
культурногоВ В В В В В В В В 
пространства,В В В В В В В 
выравниваниеВ  доступа
кВ В В В В В В В В  культурным
ценностямВ В В В  жителей
городскихВ В В  округов,
муниципальных районов
и поселенийВ В В В В В В В В 

2008В 

46,85

0,40

33,50

12,29

0,66

2009В 

48,51

0,40

34,84

12,59

0,68

2010В 

50,24

0,40

36,24

12,90

0,70

2011 -
2012В 

82,32

0,80

53,50

26,48

1,54

сохранениеВ В В В В В В В В В 
культурного наследия

всего

5,33

1,20

3,92

 

0,21

 

 

2008В 

1,73

0,40

1,26

 

0,07

2009В 

1,78

0,40

1,31

 

0,07

2010В 

1,83

0,40

1,36

 

0,07

2011 -
2012В 

3,74

0,80

2,80

 

0,14

пополнениеВ В В В В В В В В В 
библиотечныхВ В В В В В В  и
музейных фондовВ В В В В 

всего

49,05

 

26,15

22,88

0,03

 

 

2008В 

15,72

 

8,38

7,33

0,01

2009В 

16,34

 

8,71

7,62

0,01

2010В 

17,00

 

9,06

7,93

0,01

2011 -
2012В 

34,62

 

18,50

16,10

0,02

поддержкаВ В В В  молодых
дарованийВ В В В В В В В В В  и
педагогическихВ В В В В В 
работников учреждений
художественногоВ В В В В 
образованияВ В В В В В В В В 

всего

3,27

 

2,61

0,65

 

 

 

2008В 

1,05

 

0,84

0,21

 

2009В 

1,09

 

0,87

0,22

 

2010В 

1,13

 

0,91

0,23

 

2011 -
2012В 

2,38

 

1,90

0,48

 

поддержкаВ В В В В В В В В В В 
профессиональногоВ В В 
искусстваВ В В В В В В В В В В 

всего

4,90

 

3,27

 

 

 

 

2008В 

1,57

 

1,05

 

0,52

2009В 

1,63

 

1,09

 

0,54

2010В 

1,70

 

1,13

 

0,57

2011 -
2012В 

3,53

 

2,30

 

1,23

укреплениеВ В В В В В В В В В 
материально-В В В В В В В В 
техническойВ В В В В  базы
учреждений культуры и
художественногоВ В В В В 
образования,В В В В В В В В 
коллективовВ В В В В В В В В 
самодеятельногоВ В В В В 
народного творчества

всего

83,05

 

68,63

14,25

0,16

 

 

2008В 

26,79

 

21,99

4,75

0,05

2009В 

27,67

 

22,87

4,75

0,05

2010В 

28,59

 

23,78

4,75

0,06

2011 -
2012В 

38,05

 

28,00

9,90

0,15

45.

ВЦПВ В В В В В В В  "Развитие
АлтайскогоВ В В В В В В В В В 
государственногоВ В В В 
мемориальногоВ В  музея
Г.С.Титова" на 2008 -
2010 годыВ  В В В В В В В В В В 

всего

81,09

 

81,09

 

 

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
по культуреВ В В В 

укреплениеВ В В В В В В В В В 
материально-В В В В В В В В 
техническойВ В В В В  базы
музея;В В В В В В В В В В В В В В 
пополнениеВ  музейного
фондаВ В В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

6,21

 

6,21

 

 

2009В 

62,69

 

62,69

 

 

2010В 

12,19

 

12,19

 

 

II. Рост качества среды жизнедеятельностиВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

Всего

108353,32

14294,59

8274,10

4416,19

81368,44

 

2008В 

20589,89

1925,76

1582,56

894,33

16187,24

2009В 

21494,68

2556,40

1722,70

1035,62

16179,97

2010В 

25051,77

3273,99

1884,73

1119,45

18813,61

2011 -
2012В 

41216,98

6538,45

3124,12

1366,79

30187,62

Цель 3. Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктурыВ В В В В В В В В В В В В В В В 

3.1. Повышение доступности и комфортности жилья для основной массы населения краяВ В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

Всего

77381,07

3108,78

1485,70

992,60

71793,99

 

2008В 

14842,00

505,20

272,10

180,03

13884,68

2009В 

15336,29

701,59

289,60

251,79

14093,31

2010В 

17804,05

630,15

294,70

270,60

16608,60

2011 -
2012В 

29398,73

1271,85

629,30

290,18

27207,40

46.

"ФЦПВ В В  ЖилищеВ В В В  на
2002 - 2010 годы"В В В 

 

 

 

 

 

 

 

 

подпрограммаВ В В В В В В В 
"ОбеспечениеВ В  жильем
отдельныхВ В  категорий
граждан",В В В В В В В В В В В 
строительствоВ  В В В В В В 
общежития для молодых
семей соВ  встроенными
предприятиямиВ В В В В В В 
общественногоВ В В В В В В 
назначенияВ В В В В В В В  по
проспектуВ В В В В В В В В В В 
Красноармейскому,В В В 
101, г. Барнаул,В  ГОУ
ВПОВ В В В  "Барнаульский
государственныйВ В В В В 
педагогическийВ В В В В В 
университет"В В В В В В В В 

всего

33,00

30,00

 

 

3,00

ГОУВ В В В В В В В В  ВПО
"БарнаульскийВ В 
государственный
педагогическийВ 
университет"В В В 

вводВ  вВ  эксплуатацию
3600В  кв.В  мВ В В  жилья
позволитВ В В В  улучшить
жилищныеВ В В В В  условия
преподавательскогоВ В 
состава,В  аспирантов,
молодыхВ  специалистов
и семейных студентов

2008В 

12,00

10,00

 

 

2,00

2009В 

21,00

20,00

 

 

1,00

подпрограммаВ В В В В В В В 
"ВыполнениеВ В В В В В В В В 
государственныхВ В В В В 
обязательствВ В В В В В  по
обеспечениюВ В В  жильем
категорийВ В В  граждан,
установленных В В В В В В В 
Федеральным законом"

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечениеВ В В  жильем
граждан, уволенныхВ  с
военнойВ  службы,В В В  и
приравненныхВ В  кВ  ним
лицВ В В В В В В В В В В В В В В В В 

всего

475,35

475,35

 

 

 

управлениеВ В В В В 
АдминистрацииВ В 
края по работе с
административ-В 
ными органами В В 

планируется за период
2008 - 2012В В В В В В  гг.
построитьВ  24,3В  тыс.
кв. мВ В  нового жилья,
обеспечить жильем 466
военнослужащих,В В В В В 
уволенных в запасВ В В 

2008В 

171,31

171,31

 

 

 

2009В 

70,76

70,76

 

 

 

2010В 

74,30

74,30

 

 

 

2011 -
2012В 

158,99

158,99

 

 

 

обеспечениеВ В В  жильем
граждан, выехавших из
районовВ В В В В  Крайнего
Севера и приравненных
к ним местностейВ В В В 

всего

56,00

56,00

 

 

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
экономикиВ В В В В  и
инвестицийВ В В В В 
Алтайского края

повышениеВ В В  качества
жизни гражданВ  данной
категории,В В В В В В В В  их
социальная адаптация.
За период 2008 - 2012
гг.В В В В В В  планируется
обеспечитьВ В В В  жильем
около 40 семейВ В В В В В 

2008В 

9,36

9,36

 

 

 

2009В 

10,68

10,68

 

 

 

2010В 

10,97

10,97

 

 

 

2011 -
2012В 

25,00

25,00

 

 

 

вынужденныеВ В В В В В В В В 
переселенцыВ В В В В В В В В 

всего

1243,40

1243,40

 

 

 

УправлениеВ В В В В 
ФедеральнойВ В В В 
миграционнойВ В В 
службыВ В В В В В В  по
Алтайскому краю

улучшениеВ В В  жилищных
условийВ В  вынужденных
переселенцевВ В В В В В В В 

2008В 

1,40

1,40

 

 

 

2009В 

300,00

300,00

 

 

 

2010В 

300,00

300,00

 

 

 

2011 -
2012В 

642,00

642,00

 

 

 

участникиВ  ликвидации
последствийВ В В В В В В В В 
радиационных аварий и
катастроф,В В В В В В В В В  и
приравненныеВ  кВ В  ним
лицаВ В В В В В В В В В В В В В В В 

всего

362,15

362,15

 

 

 

Главалтай-В В В В В 
соцзащитаВ В В В В В 

позволитВ В  приобрести
благоустроенное жилье
иВ  улучшитьВ  жилищные
условияВ  167В В  семьям
участниковВ В В В В В В В В В 
подпрограммыВ В В В В В В В 

2008В 

106,98

106,98

 

 

 

2009В 

58,11

58,11

 

 

 

2010В 

62,76

62,76

 

 

 

2011 -
2012В 

134,30

134,30

 

 

 

подпрограммаВ В В В В В В В 
"МодернизацияВ В В В В В В 
объектов коммунальной
инфраструктуры",В В В В 
мероприятияВ В В В В В В  по
переселениюВ В  граждан
изВ  жилищногоВ  фонда,
признанногоВ В В В В В В В В 
непригоднымВ В В В В В  для
проживания,В В В  иВ В В  с
высокимВ В В В В В  уровнем
износаВ В В В В В В В В В В В В В 

всего

3397,67

110,47

 

287,20

3000,00

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ  жилищно-В В В 
коммунальномуВ В 
хозяйствуВ В В В В В 

планируетсяВ В В В В В В  за
2008 - 2012 гг.В  ввод
40,0 тыс. кв.В  метров
новогоВ В В В В В В В  жилья,
улучшениеВ В В  жилищных
условий около 2В  тыс.
человекВ В В В В В В В В В В В В 

2008В 

1078,02

33,08

 

44,94

1000,00

2009В 

1144,20

36,30

 

107,90

1000,00

2010В 

1175,45

41,09

 

134,36

1000,00

47.

НепрограммнаяВ  часть,
строительствоВ  жилого
домаВ В В В В В В В В В В В  В В по
ул. Монтажников, 16 в
г. БарнаулеВ В В В В В В В В 

всего

125,91

49,45

 

 

76,46

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
внутреннихВ В  дел
поВ В В  Алтайскому
краюВ В В В В В В В В В В 

вводВ В В  объектаВ В В В  в
эксплуатацию позволит
обеспечить жильем 130
семейВ В В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

50,61

19,30

 

 

31,31

2009В 

75,30

30,15

 

 

45,15

48.

НепрограммнаяВ  часть,
строительствоВ В В В В В В 
40-квартирного жилого
домаВ В В  поВ В В  проезду
Канатному, 79бВ В В В В В 
в г. БарнаулеВ В В В В В В 

всего

65,99

65,99

 

 

 

УправлениеВ В В В В 
ФедеральнойВ В В В 
службыВ В В В В В В В В 
исполненияВ В В В В 
наказанийВ В В В  по
Алтайскому краю

вводВ  вВ  эксплуатацию
2462,3В  кв.В  мВ  жилья
для решенияВ  жилищной
проблемы сотрудников

2008В 

22,15

22,15

 

 

 

2009В 

43,84

43,84

 

 

 

49.

ФЦПВ В В В В В  "Социально-
экономическоеВ В В В В В  и
этнокультурноеВ В В В В В 
развитиеВ В  российских
немцев на 2008 - 2012
годы",В  строительство
25 2-квартирных жилых
домов в с. Гальбштадт
НемецкогоВ В В В В В В В В В В 
национального района

всего

94,76

68,14

 

26,62

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
экономикиВ В В В В  и
инвестицийВ В В В В 
Алтайского края

улучшениеВ В В  жилищных
условийВ  50В В В  семей,
вводВ  вВ  эксплуатацию
5675 кв. м жильяВ В В В 

2008В 

8,06

4,97

 

3,09

 

2009В 

15,60

10,48

 

5,12

 

2010В 

21,90

15,90

 

6,00

 

2011 -
2012В 

49,20

36,79

 

12,41

 

50.

ФЦП "ЭкономическоеВ  и
социальноеВ В  развитие
коренныхВ В В В В В В В В В В В 
малочисленных народов
Севера до 2011 года",
строительствоВ  жилого
поселкаВ В В В  Алтайской
общественнойВ В В В В В В В 
организацииВ В В В В В В В В 
"АссоциацияВ В В В В В В В В 
кумандинского народа"
поВ В  пер. СухомуВ В В  в
г. БийскеВ В В В В В В В В В В 

всего

25,65

19,65

3,00

3,00

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
экономикиВ В В В В  и
инвестицийВ В В В В 
Алтайского края

повышениеВ В В В В  уровня
жизниВ В В В В В  коренного
малочисленного народа
Севера (кумандинцев),
в т.ч.В  улучшениеВ  их
жилищныхВ В В В В  условий
(строительствоВ В В В  13
одноквартирныхВ  домов
дляВ В В  13В В В В  семей),
развитиеВ В  инженерных
коммуникацийВ В В В В В В В 

2008В 

25,65

19,65

3,00

3,00

 

51.

ФЦП "ЭкономическоеВ  и
социальноеВ В  развитие
коренныхВ В В В В В В В В В В В 
малочисленных народов
Севера,В В  СибириВ В В  и
ДальнегоВ  ВостокаВ  до
2015 года", всегоВ В В 

всего

23,16

11,58

 

11,58

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
экономикиВ В В В В  и
инвестицийВ В В В В 
Алтайского края

 

2009В 

2,14

1,07

 

1,07

 

2010В 

2,28

1,14

 

1,14

 

2011 -
2012В 

18,74

9,37

 

9,37

 

строительствоВ  жилого
поселкаВ В В В  Алтайской
общественнойВ В В В В В В В 
организацииВ В В В В В В В В 
"АссоциацияВ В В В В В В В В 
кумандинского народа"
г. Бийск,В  участокВ  в
границах:В В В В В В В В В В В 
ул. Кулундинская,В В В 
пер. СухойВ В В В В В В В В В 

всего

13,80

6,90

 

6,90

 

2012В 

13,80

6,90

 

6,90

 

реализацияВ В В  проекта
позволитВ В В В  улучшить
жилищные и социально-
бытовыеВ В В В В В  условия
семейВ В В В В В В  коренных
малочисленных народов
СевераВ В В  (вводВ В В В  в
эксплуатациюВ В  1501,4
кв. м жилья)В В В В В В В В 

строительствоВ  десяти
2-квартирныхВ В В  жилых
домовВ В В В В В В В В В В В В В  в
с. КрасногорскоеВ В В В 
Красногорского района

всего

9,36

4,68

 

4,68

 

улучшениеВ В В  жилищных
условийВ В  20В В В  семей
кумандинцевВ  (вводВ  в
эксплуатацию 1000 кв.
м жилья)В В В В В В В В В В В В 

2009В 

2,14

1,07

 

1,07

 

2010В 

2,28

1,14

 

1,14

 

2011 -
2012В 

4,94

2,47

 

2,47

 

52.

КЦПВ В В В В В  "Социальное
развитие села до 2010
года"В В В  (вВ В В  рамках
софинансированияВ В В В 
ФЦП),В В В В В В В  развитие
жилищногоВ В В В В В В В В В В 
строительстваВ В В В В В  в
сельской местностиВ В 

всего

705,50

209,90

285,70

 

209,90

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
сельскогоВ В В В В В 
хозяйстваВ В В В В В 
Алтайского края

улучшениеВ В В  жилищных
условийВ  болееВ В В  4,5
тыс. сельских семейВ 

2008В 

132,60

38,00

56,60

 

38,00

2009В 

133,30

40,00

53,30

 

40,00

2010В 

140,00

42,00

56,00

 

42,00

2011 -
2012В 

299,60

89,90

119,80

 

89,90

53.

КЦПВ В В В В В  "Социальное
развитие села до 2010
года"В В В  (вВ В В  рамках
софинансированияВ В В В 
ФЦП),В В В В  обеспечение
доступнымВ В В В В  жильем
молодыхВ В В  семейВ В В  и
молодыхВ  специалистов
на селеВ В В В В В В В В В В В В 

всего

368,60

108,30

152,00

 

108,30

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
сельскогоВ В В В В В 
хозяйстваВ В В В В В 
Алтайского края

обеспечениеВ В В  жильем
1,663В  тыс.В В  молодых
семейВ В В  иВ В В  молодых
специалистов на селе;
строительствоВ В В В В В В 
(приобретение)В В  82,2
тыс. кв. м жильяВ В В В 

2008В 

71,10

19,00

33,10

 

19,00

2009В 

67,30

20,20

26,90

 

20,20

2010В 

73,30

22,00

29,30

 

22,00

2011 -
2012В 

156,90

47,10

62,70

 

47,10

54.

КЦПВ В В В В  "Обеспечение
жильем илиВ  улучшение
жилищныхВ В В В В  условий
молодыхВ В В  семейВ В В  в
АлтайскомВ  крае"В В  на
2004 - 2010В  годыВ  (в
рамкахВ В В В В В В В В В В В В В 
софинансированияВ В В В 
ФЦП).В В В В В В В В В В В В В В В 
Мероприятия:В В В В В В В В 
1. государственнаяВ В 
поддержкаВ В В В  решения
жилищнойВ В В В  проблемы
молодыхВ В В В В В В  семей,
нуждающихсяВ В В В В В В В  в
улучшенииВ В В  жилищных
условий;В В В В В В В В В В В В 
2. предоставлениеВ В В 
молодымВ В В В В В В  семьям
субсидийВ В В В В В В В В В  на
приобретение жилья;В 
3. созданиеВ В  условий
дляВ В В В В В  привлечения
молодымиВ В В В В  семьями
собственныхВ  средств,
дополнительныхВ В В В В В 
финансовыхВ В В  средств
банковВ В В  иВ В В  других
организаций,В В В В В В В В 
предоставляющихВ В В В В 
ипотечныеВ В В  жилищные
кредиты иВ  займыВ  для
приобретенияВ В В  жилья
илиВ В В В  строительства
индивидуального жилья

всего

2984,00

298,40

596,80

298,40

1790,40

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
по образованию и
делам молодежиВ 

создание условийВ  для
повышенияВ В В В В  уровня
обеспеченности жильем
молодых семейВ В В В В В В 

2008В 

500,00

50,00

100,00

50,00

300,00

2009В 

600,00

60,00

120,00

60,00

360,00

2010В 

600,00

60,00

120,00

60,00

360,00

2011 -
2012В 

1284,00

128,40

256,80

128,40

770,40

55.

КЦПВ В В В В В В  "Улучшение
жилищныхВ В В В В  условий
населения в Алтайском
краеВ  наВ  периодВ В  до
2010В В В В В В В В В В  года".
Мероприятия:В В В В В В В В 
1. увеличение объемов
жилищногоВ В В В В В В В В В В 
строительства;В В В В В В 
2. формированиеВ В В В В 
условий дляВ  введения
в жилищныеВ  отношения
рыночныхВ  механизмов,
позволяющихВ В В В В В В В В 
консолидироватьВ В В В В 
бюджетные,В В В В В В В В В В 
внебюджетные средства
иВ  личныеВ  сбережения
граждан;В В В В В В В В В В В В 
3. развитиеВ В В В В В В В В 
ипотечногоВ  жилищного
кредитованияВ В В В В В В В 
населения;В В В В В В В В В В 
4. привлечениеВ В В В В В 
долгосрочныхВ В В В В В В В 
финансовых ресурсов в
жилищную сферу;В В В В В 
5. развитие,В В В В В В В В 
реконструкцияВ В В В В В  и
модернизацияВ В В В В В В В 
производственной базы
строительстваВ В В В В В В 

всего

63786,59

 

448,20

365,80

62972,59

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
по строительству
иВ В  архитектуре;
ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
экономикиВ В В В В  и
инвестицийВ В В В В 
Алтайского края

ростВ  объемаВ В В  ввода
жилья,В В В В В В  создание
условий для повышения
доступностиВ В В В В В В В В 
приобретенияВ В В В В В В  и
строительства жильяВ 

2008В 

11690,13

 

79,40

79,00

11531,73

2009В 

12177,86

 

89,40

77,70

12010,76

2010В 

13288,60

 

89,40

69,10

13130,10

2011 -
2012В 

26630,00

 

190,00

140,00

26300,00

56.

СтроительствоВ В В В В В В 
комплекса трехВ  жилых
шестнадцатиэтажныхВ В 
домов наВ  пересечении
ул. Малахова -В В В В В В 
ПавловскийВ  трактВ  со
встроенно-В В В В В В В В В В 
пристроеннымиВ В В В В В В 
предприятиямиВ В В В В  В В 
обслуживанияВ В В В В В В  и
подземными гаражамиВ 

всего

479,00

 

 

 

479,00

ОООВ  "Горизонт",
г. БарнаулВ В В В В 

строительствоВ В В В В В В 
жилищногоВ В  комплекса
позволитВ  ввестиВ  330
квартирВ В В В В В В В В В В В В 

2008В 

176,30

 

 

 

176,30

2009В 

107,20

 

 

 

107,20

2010В 

195,50

 

 

 

195,50

57.

ФинансированиеВ В В В В В 
строительстваВ В В  трех
12-этажныхВ В В В В  жилых
домовВ  сВ В В  объектами
общественногоВ В В В В В В 
назначенияВ В В В В В В В  по
ул. А.Петрова, 198,В 
196а,В В В В В В В В В В  196 -
ул. Малахова,В В В В В В В 
жилогоВ В В В В В В В В В  дома
80 вВ  г.В  БарнаулеВ  и
N 11 сВ  предприятиями
общественногоВ В В В В В В 
назначенияВ В В В В В В В  по
ул. Малахова,В  138В  в
г. БарнаулеВ В В В В В В В В 

всего

174,34

 

 

 

174,34

ОООВ В В В В В В В В В В В 
"Инвестиционная
компанияВ В В В В В  -
АКХС",В В В В В В В В В 
г. БарнаулВ В В В В 

реализацияВ В В  проекта
позволитВ В  ввестиВ В  в
г. БарнаулеВ В В В В В В В В 
574В  квартирыВ В  общей
площадьюВ В В В В В В В В В В В 
29,8В  тыс.В  кв.В  мВ  и
9,3В В В  тыс.В В  кв.В В  м
полезнойВ В В В В  площади
общего назначенияВ В В 

2008В 

174,34

 

 

 

174,34

58.

СтроительствоВ  жилого
комплекса с объектами
социально-В В В В В В В В В В 
культурногоВ В В В В В В В В 
назначения,В В В В В  зоны
отдыха и набережной в
г. БарнаулеВ В В В В В В В  с
противооползневымВ В В 
берегоукреплением рек
Оби и БарнаулкиВ В В В В 

всего

2980,00

 

 

 

2980,00

ОООВ В В  "Компания
ДМ", г. Барнаул

строительствоВ  жилого
комплексаВ В В В В В  общей
площадьюВ В  245В В В  га.
РасширениеВ В В В  жилого
фонда - 6690 квартир

2008В 

612,00

 

 

 

612,00

2009В 

509,00

 

 

 

509,00

2010В 

1859,00

 

 

 

1859,00

3.2. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и системВ В В В В В В В В В В 
жизнеобеспечения населенияВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

Всего

21651,91

3584,57

5698,67

3377,70

8990,98

 

2008В 

4521,04

856,97

1112,31

710,87

1840,89

2009В 

4989,44

922,87

1230,88

783,83

2051,86

2010В 

5262,29

942,27

1314,29

829,53

2176,21

2011 -
2012В 

6879,15

862,47

2041,19

1053,47

2922,02

59.

"ИнженернаяВ В В В В В В В В 
инфраструктураВ В В В В В 
кварталовВ В В В В  2032 -
2045", г. БарнаулВ В В 

всего

2050,10

102,50

51,80

51,80

1844,00

МУПВ В В  "Барнаул-
капстрой",В В В В В 
г. БарнаулВ В В В В 

вводВ  вВ  эксплуатацию
около 700В  тысячВ  кв.
метров жильяВ В В В В В В В 

2011 -
2012В 

2050,10

102,50

51,80

51,80

1844,00

60.

"ИнженернаяВ В В В В В В В В 
инфраструктураВ В В В В В 
ОбскогоВ В В  бульвара",
г. БарнаулВ В В В В В В В В В 

всего

960,00

 

 

 

960,00

МУПВ В В  "Барнаул-
капстрой",В В В В В 
г. БарнаулВ В В В В 

вводВ  вВ  эксплуатацию
околоВ В В  180В В В  тысяч
квадратныхВ В В В  метров
жилья,В В В  переселение
жителейВ  городаВ В В  из
оползневой зоныВ В В В В 

2008В 

150,00

 

 

 

150,00

2009В 

250,00

 

 

 

250,00

2010В 

350,00

 

 

 

350,00

2011 -
2012В 

210,00

 

 

 

210,00

61.

ФЦПВ В В  "ЖилищеВ В В В  на
2002 - 2010 годы"В В В 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечениеВ В В В В В В В В 
инженернойВ В В В В В В В В В 
инфраструктуройВ В В В В 
кварталов 2000,В  2001
г. БарнаулаВ В В В В В В В В 

всего

2334,70

327,97

128,25

128,25

1750,23

МУПВ В В  "Барнаул-
капстрой",В В В В В 
г. БарнаулВ В В В В 

реализацияВ В В  данного
проектаВ В В В В  позволит
ускоритьВ В В В  освоение
кварталов 2000,В  2001
г.В В В  БарнаулаВ В В В В  и
развитиеВ В В В В В В В В В В В 
строительногоВ В В В В В В 
комплексаВ В В В В В  края.
ПланируемыйВ В В В В  ввод
жилья вВ  кварталахВ  -
442 тыс. кв. мВ В В В В В 

2008В 

859,51

45,49

17,21

17,21

779,59

2009В 

814,92

150,91

58,41

58,41

547,18

2010В 

660,28

131,57

52,63

52,63

423,46

обеспечениеВ В В В В В В В В 
инженернойВ В В В В В В В В В 
инфраструктуройВ В В В В 
кварталов 2032 и 2038
в г. БарнаулеВ В В В В В В 

всего

940,80

470,40

235,20

235,20

 

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
по строительству
и архитектуреВ В 

стоимостьВ  реализации
проектаВ  15180В В  млн.
рублей, вВ  томВ  числе
инфраструктураВ В В В В  -
2412,1В  млн.В  рублей,
планируемыйВ В В В В  ввод
жилогоВ  фондаВ  -В  690
тыс. кв. мВ В В В В В В В В В 

2008В 

313,60

156,80

78,40

78,40

 

2009В 

313,60

156,80

78,40

78,40

 

2010В 

313,60

156,80

78,40

78,40

 

обеспечениеВ В В В В В В В В 
инженернойВ В В В В В В В В В 
инфраструктуройВ В В В  и
дорогамиВ  сВ В  твердым
покрытиемВ В В В  поселка
коттеджногоВ В В В В  типа
"Сибирская долина"В  в
г. БарнаулеВ В В В В В В В В 

всего

105,20

52,60

26,30

26,30

 

 

реализацияВ В В  проекта
позволитВ В  обеспечить
ввод жильяВ  вВ  объеме
110В  тыс.В В  кв.В В В  м,
обустроитьВ В В В В В В В В В 
коммерческуюВ В В В В В В  и
социальнуюВ В В В В В В В В В 
инфраструктуруВ В В В В В 

2008В 

30,20

15,10

7,55

7,55

 

2009В 

37,40

18,70

9,35

9,35

 

2010В 

37,60

18,80

9,40

9,40

 

62.

ФЦПВ В В В В В В В  "Развитие
социально-В В В В В В В В В В 
экономическогоВ В В В В  и
этнокультурногоВ В В В В 
потенциала российских
немцев на 2008 - 2012
годы"В В В В В В В В В В В В В В В 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительствоВ В В В В В В 
центральной котельной
вВ В В В В В  с. Гальбштадт
НемецкогоВ В В В В В В В В В В 
национального района

всего

43,37

30,36

 

13,01

 

ГлавноеВ В В В В  В В В 
управлениеВ В В В В 
экономикиВ В В В В  и
инвестицийВ В В В В 
Алтайского края

улучшениеВ В В В В В В В В В В 
теплоснабженияВ В В В В В 
с. ГальбштадтВ  вводом
котельнойВ В  мощностью
8,0 Гкал/часВ В В В В В В В 

2010В 

13,37

9,36

 

4,01

 

2011 -
2012В 

30,00

21,00

 

9,00

 

реконструкцияВ В В В В В В 
водопроводныхВ В  сетей
сВ В  сооружениямиВ В В  в
с. Дегтярка Немецкого
национального района

всего

10,73

8,58

 

2,15

 

реконструкцияВ  4В В  км
водопроводных сетейВ 

2011 -
2012В 

10,73

8,58

 

2,15

 

реконструкцияВ В В В В В В 
водопроводных сетей с
сооружениямиВ В В В В В В  в
с. ПодсосновоВ В В В В В В 
НемецкогоВ В В В В В В В В В В 
национального района

всего

6,70

5,36

 

1,34

 

 

реконструкция 1,5В  км
водопроводных сетейВ 

2008В 

6,70

5,36

 

1,34

 

строительство скважин
вВ В В В В В  с. Гальбштадт
НемецкогоВ В В В В В В В В В В 
национального района

всего

4,40

3,52

 

0,88

 

 

ввод в эксплуатацию 3
водопроводных скважин

2009В 

4,40

3,52

 

0,88

 

63.

ФЦП "ЭкономическоеВ  и
социальноеВ В  развитие
коренныхВ В В В В В В В В В В В 
малочисленных народов
Севера,В В  СибириВ В В  и
ДальнегоВ  ВостокаВ  до
2015 года", всегоВ В В 

всего

16,78

8,39

 

8,39

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
экономикиВ В В В В  и
инвестицийВ В В В В 
Алтайского края

 

2009В 

4,36

2,18

 

2,18

 

2010В 

4,62

2,31

 

2,31

 

2011 -
2012В 

7,80

3,90

 

3,90

 

строительствоВ В В В В В В 
водозаборныхВ В В В В В В  и
водопроводныхВ В В В В В В 
сооруженийВ В В В В В В В В  в
с. Тосток Солтонского
районаВ В В В В В В В В В В В В В 

2009В 

0,86

0,43

 

0,43

 

 

строительствоВ В В В В В В 
водонапорнойВ В В  башни
мощностьюВ В В В В В В В В  25
куб. м/ сут. позволит
улучшитьВ В В В В В В В В В В В 
водоснабжение селаВ В 

строительствоВ В В В В В В 
водозаборныхВ В В В В В В  и
водопроводныхВ В В В В В В 
сооруженийВ В В В В В В В В  в
с. Нижняя НенинкаВ В В 
Солтонского районаВ В 

2010В 

0,90

0,45

 

0,45

 

 

строительствоВ В В В В В В 
водонапорнойВ В В  башни
мощностьюВ  25В В В  куб.
м/сут.В В В В В В  позволит
обеспечитьВ  население
водойВ В В В  нормального
качестваВ В В В В В В В В В В В 

строительствоВ В В В В В В 
водопроводаВ В В В В В В В  в
с. Красногорское,В В В 
Красногорского района

2009В 

3,50

1,75

 

1,75

 

 

строительствоВ В В В В В В 
водопроводныхВ В  сетей
протяженностью 8,0 км
позволит В В В В улучшить
водоснабжениеВ В В В В В В 
населенияВ В В В В В В В В В В 

2010В 

3,72

1,86

 

1,86

 

2011 -
2012В 

7,80

3,90

 

3,90

 

64.

ФЦПВ В В В В  "Преодоление
последствийВ В В В В В В В В 
радиационныхВ В  аварий
наВ  периодВ  доВ В  2010
года"В В В В В В В В В В В В В В В 

 

 

 

 

 

 

 

 

газопроводВ В  высокого
давленияВ  доВ  ГРП-15,
ГРП-15/2В  иВ В  низкого
давленияВ  отВ  ГРП-15,
ГРП-15/2,В В В В В В В В В В В 
р.п. Тальменка,В В В В В 
Тальменский районВ В В 

всего

10,93

3,59

5,87

1,47

 

Главалтай-В В В В В 
соцзащитаВ В В В В В 

строительство газовых
сетейВ  протяженностью
4,8 кмВ В В В В В В В В В В В В В 

2010В 

10,93

3,59

5,87

1,47

 

газоснабжениеВ В  жилых
домовВ В В  вВ В  границах
ул. Северная,В В В В В В В 
Партизанская, Кирова,
р.п. Тальменка,В В В В В 
Тальменский районВ В В 

всего

26,25

13,13

10,50

2,63

 

Главалтай-В В В В В 
соцзащитаВ В В В В В 

вводВ  вВ  эксплуатацию
газовыхВ В В В В В В В  сетей
протяженностью 9,1 км

2010В 

26,25

13,13

10,50

2,63

строительство газовых
сетейВ В В В В В В В  низкого
давления отВ  ГРП-2.1,
ГРП-3.2,В В В В  ГРП-3.3,
р.п. Тальменка,В В В В В 
Тальменский районВ В В 

всего

26,56

13,28

10,63

2,66

 

Главалтай-В В В В В 
соцзащитаВ В В В В В 

вВ  ходеВ В В  реализации
проектаВ В  планируется
вводВ  вВ  эксплуатацию
12,93 кмВ В В В В  газовых
сетейВ В В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

10,00

5,00

4,00

1,00

2009В 

10,00

5,00

4,00

1,00

2010В 

6,56

3,28

2,63

0,66

расширение водовода и
водопроводныхВ  сетей,
с. Лаптев Лог,В В В В В В 
Угловский районВ В В В В 

всего

26,49

17,40

7,26

1,83

 

Главалтай-В В В В В 
соцзащитаВ В В В В В 

вводВ  вВ  эксплуатацию
12,497 кмВ В В В В В В В В В В 
водопроводных сетейВ 

2008В 

8,82

5,80

2,42

0,60

2009В 

8,83

5,80

2,42

0,61

2010В 

8,84

5,80

2,42

0,62

расширениеВ В В В В В В В В В 
водопроводныхВ  сетей,
с. Ново-Егорьевское,
Егорьевский районВ В В 

всего

13,10

8,60

3,60

0,90

 

Главалтай-В В В В В 
соцзащитаВ В В В В В 

вводВ  вВ  эксплуатацию
4,5 км водопроводаВ В 

2008В 

4,37

2,87

1,20

0,30

2009В 

4,37

2,87

1,20

0,30

2010В 

4,36

2,86

1,20

0,30

65.

СубсидииВ В В В В В В В В В  из
федеральногоВ  бюджета
наВ В В В В  строительство
объектовВ В В В  жилищно-
коммунальногоВ В В В В В В 
хозяйстваВ В В В В В В В В В В 
(ФедеральныйВ В В В  фонд
региональногоВ В В В В В В 
развития)В В В В В В В В В В В 

всего

494,34

331,15

38,15

125,04

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
экономикиВ В В В В  и
инвестицийВ В В В В 
Алтайского края

реализацияВ В  проектов
позволитВ  ввестиВ В В  в
эксплуатациюВ  объекты
водоснабженияВ В В В В В  и
водоотведенияВ В В В В В В 

2008В 

107,84

72,25

18,31

17,28

 

2009В 

72,40

48,50

4,14

19,76

 

2010В 

100,00

67,00

5,00

28,00

 

2011 -
2012В 

214,10

143,40

10,70

60,00

 

66.

ПроектВ В В В В В В В В В В  ВЦП
"ОбеспечениеВ В В В В В В В 
населенияВ  Алтайского
краяВ  питьевойВ  водой
на 2008 - 2010 годы"

всего

193,31

 

125,10

68,21

 

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В В В  жилищно-
коммунальномуВ В 
хозяйствуВ В В В В В 

обеспечениеВ В  жителей
краяВ В В В  качественной
питьевой водойВ В В В В В 

2008В 

46,94

 

25,60

21,34

 

2009В 

82,68

 

57,90

24,78

 

2010В 

63,70

 

41,60

22,10

 

67.

КЦПВ В В В  "Модернизация
жилищно-коммунального
комплексаВ  Алтайского
краяВ  наВ  2007 - 2010
годы", всегоВ В В В В В В В 

всего

11411,43

1732,56

4139,74

2411,00

3128,13

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В В В  жилищно-
коммунальномуВ В 
хозяйствуВ В В В В В 

снижениеВ В В В В В В В В В В В 
непроизводственныхВ В 
потерь в коммунальных
сетяхВ В В  доВ В В В В  14%;
увеличениеВ В В В В В В В В В 
коэффициентаВ В В В В В В В 
полезногоВ В В  действия
газовыхВ  котловВ В В  до
90%;В В В В В В  увеличение
коэффициентаВ В В В В В В В 
полезногоВ В В  действия
угольно-мазутныхВ В В В 
котловВ В В  доВ В В В  80%;
снижениеВ  аварийности
в коммунальныхВ  сетях
до 0,5 аварий на 1 км

2008В 

2498,16

470,19

792,86

512,21

722,90

2009В 

2722,39

442,60

841,36

531,66

906,78

2010В 

3024,79

435,07

921,85

567,62

1100,25

2011 -
2012В 

3166,09

384,71

1583,67

799,51

398,20

модернизация,В  ремонт
объектовВ В В В В В В В В В В В 
водоснабженияВ В В В В В  и
водоотведенияВ В В В В В В 

всего

2957,47

742,05

674,17

622,12

919,13

2008В 

488,43

130,94

110,29

86,20

161,00

2009В 

547,40

140,11

130,18

103,23

173,88

2010В 

594,21

150,00

138,12

120,04

186,05

2011 -
2012В 

1327,43

321,00

295,58

312,65

398,20

в том числе вВ  рамкахВ  софинансированияВ  ФЦПВ  "ЖилищеВ  наВ  2002 - 2010 гг.",
подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"В В В В В В В В В В В 

система канализования
кварталов 1051, 2000,
2001 г. БарнаулаВ В В В 

 

система канализования
кварталов 2008,В  2011
г. БарнаулаВ В В В В В В В В 

 

сооруженияВ В В В В В В В В В 
механическогоВ В В В В В В 
обезвоживанияВ  осадка
КОС-1 г. БарнаулаВ В В 

 

реконструкцияВ В В В В В В 
канализационногоВ В В В 
напорногоВ  коллектора
поВ В В В  ул. Мамонтова,
г. СлавгородВ В В В В В В В 

 

строительствоВ В В В В В В 
водоводаВ В В В В В В В В В В  и
реконструкцияВ В В В В В В 
разводящихВ  сетейВ В  в
г. ГорнякеВ В В В В В В В В В 
Локтевского района,В 
(1 пусковой комплекс)

 

реконструкцияВ В В В В В В 
канализационнойВ В В В В 
насоснойВ  станцииВ  по
ул. Мамонтова,В В В В В В 
г. СлавгородВ В В В В В В В 

 

модернизация,В  ремонт
объектовВ В В В В В В В  В В В В 
теплоснабженияВ В В В В В 

всего

583,96

116,81

247,57

219,58

 

2008В 

39,43

8,95

18,37

12,11

 

2009В 

62,30

14,39

26,58

21,33

 

2010В 

153,58

29,77

64,53

59,28

 

2011 -
2012В 

328,66

63,71

138,09

126,86

 

в томВ  числеВ  вВ  рамкахВ  софинансированияВ  ФЦПВ  "Жилище на 2002 - 2010 гг.",
подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"В В В В В В В В В В В 

модернизацияВ В В В В В В В 
котельнойВ В  установки
БКЗ 85-13-250 ст. N 2
наВ  ЮжнойВ В В  тепловой
станцииВ В В В В В В В В В В  по
ул. Красной, 100,В В В 
г. РубцовскВ В В В В В В В В 

 

установкаВ В В В В В В В В В В 
противодавленческихВ 
турбинВ В В  наВ В В  Южной
тепловойВ  станцииВ  по
ул. Красной, 100,В В В 
г. РубцовскВ В В В В В В В В 

 

разработкаВ В В В В В В В В В 
проектно-сметнойВ В В В 
документацииВ В В В В  для
строительстваВ В В В  В В и
модернизации объектов
жилищно-коммунального
комплексаВ В В В В В В В В В В 

всего

145,40

 

33,80

96,50

15,10

2008В 

54,60

 

14,50

33,60

6,50

2009В 

46,30

 

10,00

31,40

4,90

2010В 

44,50

 

9,30

31,50

3,70

техническоеВ В В В В В В В В 
перевооружениеВ  В В В В В 
объектовВ В В В  жилищно-
коммунальногоВ В В В В В В 
хозяйстваВ В В В В В В В В В В 
(приобретениеВ В В В В В В 
оборудованияВ В В В В В В  и
техники по лизингу)В 

всего

240,90

 

29,60

102,70

108,60

2008В 

74,30

 

10,50

33,40

30,40

2009В 

81,30

 

9,70

34,90

36,70

2010В 

85,30

 

9,40

34,40

41,50

модернизация,В  ремонт
объектовВ В В  жилищного
фондаВ В В В В В В В В В В В В В В 

всего

3494,00

873,70

312,80

474,20

1833,30

2008В 

1065,50

330,30

111,00

171,40

452,80

2009В 

1152,20

288,10

101,70

166,60

595,80

2010В 

1276,30

255,30

100,10

136,20

784,70

газификацияВ В В В В В В В В 
территории Алтайского
краяВ В В В В В В В В В В В В В В В 

всего

2106,00

 

1601,00

505,00

 

2008В 

655,00

 

498,00

157,00

 

2009В 

701,00

 

533,00

168,00

 

2010В 

750,00

 

570,00

180,00

 

2011 -
2012В 

1510,00

 

1150,00

360,00

 

установкаВ В В  приборов
учетаВ  энергоресурсов
и водыВ В В В В В В В В В В В В В 

всего

373,70

 

90,80

30,90

252,00

2008В 

120,90

 

30,20

18,50

72,20

2009В 

131,90

 

30,20

6,20

95,50

2010В 

120,90

 

30,40

6,20

84,30

68.

КЦПВ В В В В В  "Социальное
развитие села до 2010
года"В В В  (вВ В В  рамках
софинансирования ФЦП)

 

 

 

 

 

 

 

 

развитиеВ В В В В В В В В В В В 
электрических сетей в
сельской местностиВ В 

всего

726,13

145,18

 

 

580,95

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
сельскогоВ В В В В В 
хозяйстваВ В В В В В 
Алтайского края

сокращение затратВ  на
обслуживаниеВ В В  линий
электропередачи;В В В В 
повышениеВ В В  качества
энергообеспеченияВ В В 
сельской местностиВ  с
учетомВ В В  современных
техническихВ В В В В В В В В 
требованийВ В В В В В В В В В 

2008В 

110,50

22,10

 

 

88,40

2009В 

134,90

27,00

 

 

107,90

2010В 

153,10

30,60

 

 

122,50

2011 -
2012В 

327,63

65,48

 

 

262,15

развитиеВ  газификации
в сельской местности

всего

576,31

143,85

317,39

115,07

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
сельскогоВ В В В В В 
хозяйстваВ В В В В В 
Алтайского края

улучшениеВ В В В  условий
бытаВ В В В В В В  сельского
населения;В В В В В В В В В В 
газификацияВ В В В В  1320
домовВ В В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

103,20

25,80

56,76

20,64

 

2009В 

109,50

27,30

60,30

21,90

 

2010В 

115,80

28,90

63,80

23,10

 

2011 -
2012В 

247,81

61,85

136,53

49,43

 

развитиеВ В В В В В В В В В В В 
водоснабженияВ В В В В В  в
сельской местностиВ В 

всего

942,79

166,15

595,06

181,58

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
сельскогоВ В В В В В 
хозяйстваВ В В В В В 
Алтайского края

ввод в действие 250,5
кмВ В В В В В В В В  локальных
водопроводовВ В В В В В В  и
обеспечение населения
водойВ В В  нормативного
качестваВ В В В В В В В В В В В 

2008В 

171,20

30,20

108,00

33,00

 

2009В 

179,70

31,70

113,40

34,60

 

2010В 

188,50

33,20

119,00

36,30

 

2011 -
2012В 

403,39

71,05

254,66

77,68

 

69.

РасширениеВ В В  системы
энергоснабженияВ В В В В 
г. БарнаулаВ В В В В В В В В 

 

 

 

 

 

 

 

 

СтроительствоВ В В В В В В 
подстанции 110/10В  кВ
2x40 МВА,В  "Солнечная
поляна"В В В В В В В В В В В В В 

всего

230,00

 

 

 

230,00

ОАОВ В В В В В В В В В В В 
"Алтайэнерго",В 
г. БарнаулВ В В В В 

ввод новыхВ  мощностей
- 80МВАВ В В В В В В В В В В В В 

2008В 

100,00

 

 

 

100,00

2009В 

130,00

 

 

 

130,00

СтроительствоВ В В В В В В 
подстанции 110/10В  кВ
2x25 МВА, "Парковая"

всего

230,00

 

 

 

230,00

 

ввод новыхВ  мощностей
- 50МВАВ В В В В В В В В В В В В 

2009В 

100,00

 

 

 

100,00

2010В 

130,00

 

 

 

130,00

СтроительствоВ В В В В В В 
подстанции 110/10В  кВ
2x25 МВА, центральная
часть г. БарнаулаВ В В 

всего

230,00

 

 

 

230,00

 

ввод новыхВ  мощностей
- 50МВАВ В В В В В В В В В В В В 

2010В 

30,00

 

 

 

30,00

2011 -
2012В 

200,00

 

 

 

200,00

70.

РеконструкцииВ В В В В В В 
котельных с переводом
котлов на газВ В В В В В В 

всего

11,50

 

3,83

 

7,7

ОООВ В В В В В В В В В В В 
"Барнаулэнерго",
г. БарнаулВ В В В В 

снижениеВ В В В  процента
износаВ В В В В В  основных
фондовВ В В  наВ В В В В  5%.
Снижение выбросовВ  на
80%В В В В В В В В В В В В В В В В В 

2011 -
2012В 

11,50

 

3,83

 

7,67

71.

СтроительствоВ В В В В В В 
очистныхВ В  сооружений
наВ В В В В В В В В В В  выпуске
промышленныхВ В  стоков
Барнаульской ТЭЦ-1В В 

всего

30,00

 

 

 

30,00

БарнаульскийВ В В 
филиалВ В В В В В  ОАО
"Кузбассэнерго"

повышениеВ В В В В В В В В В В 
экологическойВ В В В В В В 
безопасностиВ  города,
снижениеВ В В В  выбросов
золы на 19700 т в год

2009В 

10,00

 

 

 

10,00

2010В 

20,00

 

 

 

20,00

3.3. Развитие потенциала транспортной и телекоммуникационной инфраструктурыВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

Всего

8377,43

7145,14

727,36

42,46

462,47

 

2008В 

984,17

464,20

82,5В 

 

437,47

2009В 

954,46

822,70

119,16

 

10,60

2010В 

1821,70

1625,88

171,90

19,32

4,60

2011 -
2012В 

4619,10

4232,36

353,80

23,14

9,80

72.

ФЦПВ В В В  "Модернизация
транспортнойВ  системы
РоссииВ В В  (доВ В В  2010
года)"В В В В В В В В В В В В В В 

 

 

 

 

 

 

 

 

подпрограммаВ В В В В В В В 
"АвтомобильныеВ В В В В В 
дороги",В В В В В В В В В В В В 
реконструкцияВ В В В В В В 
автомобильных дорогВ 

всего

7447,1

6650,00

383,26

 

413,84

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В  транспорту,
дорожномуВ В В В В В 
хозяйствуВ В В В В  и
связи;В В В В В В  КГУ
"Алтайавтодор";
ФГУПВ В В В В В В В В В В 
"УпрдорАлтай"В В 

заВ  2008 - 2012В  годы
планируетсяВ В В В В В В В В 
реконструироватьВ  408
км дорожного покрытия

2008В 

841,54

400,00

27,70

 

413,84

2009В 

805,56

750,00

55,56

 

 

2010В 

1600,00

1500,00

100,00

 

 

2011 -
2012В 

4200,00

4000,00

200,00

 

 

подпрограммаВ В В В В В В В 
"ВнутреннийВ В В В В В В В В 
водный транспорт"В В В 

всего

266,20

242,00

24,20

 

 

БарнаульскийВ В В 
районВ В В В  водных
путейВ В В В В В В В В  и
судоходстваВ В В В 
ОбскогоВ В В В В В В В 
государственного
бассейнаВ  водных
путейВ В В В В В В В В  и
судоходствВ В В В В 

выправлениеВ В В В В В В В В 
судоходнойВ  трассыВ  и
улучшениеВ  судоходных
условийВ В В В В В В В В В В В В 

2008В 

44,00

40,00

4,00

 

 

2009В 

49,50

45,00

4,50

 

 

2010В 

55,00

50,00

5,00

 

 

2011 -
2012В 

117,70

107,00

10,70

 

 

73.

КЦПВ В В В В В  "Социальное
развитие села до 2010
года"В В В  (вВ В В  рамках
софинансированияВ В В В 
ФЦП),В  развитиеВ  сети
автомобильных дорог в
сельской местностиВ В 

всего

419,90

125,70

294,20

 

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
сельскогоВ В В В В В 
хозяйстваВ В В В В В 
Алтайского края

доведениеВ  телефонной
плотностиВ В В  доВ В В  18
номеровВ В В В  наВ В В  100
человекВ В В В В В В В В В В В В 

2008В 

64,60

19,40

45,20

 

 

2009В 

76,20

22,80

53,40

 

 

2010В 

88,90

26,60

62,30

 

 

2011 -
2012В 

190,20

56,90

133,30

 

 

74.

ФЦПВ В В В В В В В  "Развитие
социально-В В В В В В В В В В 
экономическогоВ В В В В  и
этнокультурногоВ В В В В 
потенциала российских
немцев на 2008 - 2012
годы",В  реконструкция
внутрипоселковыхВ В В В 
дорогВ В  вВ  В В Немецком
национальном районеВ 

всего

148,00

105,54

 

42,46

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
экономикиВ В В В В  и
инвестицийВ В В В В 
Алтайского края

планируется за период
2010 - 2012В В В В В В  гг.
привести в нормативно
-техническоеВ В В В В В В В 
состояниеВ В В  44В В В  км
автомобильных дорогВ 

2010В 

64,70

45,38

 

19,32

 

2011 -
2012В 

83,30

60,16

 

23,14

 

75.

КЦПВ В В В В В  "Социальное
развитие села до 2010
года"В В В  (вВ В В  рамках
софинансированияВ В В В 
ФЦП),В В В В В В В  развитие
телекоммуникационных
сетейВ В  вВ В В  сельской
местностиВ В В В В В В В В В В 

всего

73,10

21,90

25,70

 

25,50

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
сельскогоВ В В В В В 
хозяйстваВ В В В В В 
Алтайского края

доведениеВ  телефонной
плотностиВ В В  доВ В В  18
номеровВ В В В  наВ В В  100
человекВ В В В В В В В В В В В В 

2008В 

15,90

4,80

5,60

 

5,50

2009В 

16,20

4,90

5,70

 

5,60

2010В 

13,10

3,90

4,60

 

4,60

2011 -
2012В 

27,90

8,30

9,80

 

9,80

76.

РеконструкцияВ В В В В В В 
павильонаВ В В  прибытия
внутреннихВ  авиалиний
вВ В В В В В В В В В  аэропорту
г. БарнаулаВ В В В В В В В В 

всего

23,13

 

 

 

23,13

ОАОВ В В В В В В В В В В В 
"Авиапредприятие
"Алтай",В В В В В В В 
г. БарнаулВ В В В В 

выведениеВ В В В В В В  зоны
прибытияВ  изВ В  здания
аэровокзала,В В В В В В В В 
повышениеВ В В В В  уровня
сервисногоВ В В В В В В В В В 
обслуживанияВ В В В В В В В 
пассажиров,В В В В В В В В В 
увеличение пропускной
способностиВ  В В В В В В В В 
аэровокзала с 200В  до
400 пасс/часВ В В В В В В В 

2008В 

18,13

 

 

 

18,13

2009В 

5,00

 

 

 

5,00

3.4. Улучшение потребительского обслуживания населения (предоставление качественных товаров и оказание услуг)В В В В 

77.

СтроительствоВ В В В В В  и
функционированиеВ В В В 
сельскохозяйственного
рынка на существующих
производственныхВ В В В 
площадяхВ В В В В В В В В В В В 

всего

121,00

 

 

 

121,00

ЗАОВ  "Управление
механизацииВ В В  N
3", г. БарнаулВ 

организацияВ В В В В В В В В 
сельскохозяйственного
рынка без посредников
на 378 торговыхВ  мест
в закрытомВ  помещении
и 40 торговых киосков
наВ В В В В В В  прилегающей
территорииВ В В В В В В В В В 

2008В 

24,2

 

 

 

24,2

2009В 

24,2

 

 

 

24,2

2010В 

24,2

 

 

 

24,2

2011 -
2012В 

48,40

 

 

 

48,40

3.5. Повышение качества окружающей среды и формирование имиджа экологически чистой территорииВ В В В В В В В В В В В 

 

Всего

107,29

 

107,29

 

 

 

2008В 

54,91

 

54,91

 

 

2009В 

37,38

 

37,38

 

 

2010В 

15,00

 

15,00

 

 

78.

КЦПВ В В В В В В В В В  "Охрана
окружающейВ  средыВ  на
территории Алтайского
края"В  на 2007 - 2009
годы, всегоВ В В В В В В В В 

всего

41,15

 

41,15

 

 

инспекцияВ В В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В  контролюВ  в
областиВ В  охраны
окружающей среды

сохранениеВ В В В В В В В В В 
благоприятнойВ В В В В В В 
окружающейВ В В В  среды,
биологическогоВ В В В В В 
разнообразияВ В В В В В В  и
обеспечениеВ В В В В В В В В 
реализацииВ В В В В В В В В В 
экологическойВ В В В В В В 
безопасности;В В В В В В В 
сокращениеВ В В В  уровня
выбросовВ В В В В  вредных
веществ в атмосферный
воздухВ В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

18,77

 

18,77

 

 

2009В 

22,38

 

22,38

 

 

снижениеВ В В В  выбросов
загрязняющихВ  веществ
вВ  атмосферу,В  сброса
загрязняющихВ  веществ
в водоемыВ В В В В В В В В В В 

всего

11,00

 

11,00

 

 

2008В 

5,85

 

5,85

 

 

2009В 

5,15

 

5,15

 

 

утилизацияВ В В В В В В В В  и
обезвреживаниеВ В В В В В 
токсичных отходовВ В В 

всего

18,90

 

18,90

 

 

 

2008В 

8,40

 

8,40

 

 

2009В 

10,50

 

10,50

 

 

совершенствованиеВ В В 
функционированияВ В В В 
особоВ В В В В  охраняемых
природных территорий

всего

6,99

 

6,99

 

 

2008В 

2,50

 

2,50

 

 

2009В 

4,49

 

4,49

 

 

обеспечение населения
достовернойВ  информа-
циейВ В  оВ В В  состоянии
окружающей средыВ В В В 

всего

1,76

 

1,76

 

 

2008В 

0,85

 

0,85

 

 

2009В 

0,91

 

0,91

 

 

формированиеВ В В В В В В В 
экологическойВ В В В В В В 
культуры и воспитание
бережного отношения к
природеВ В В В В В В В В В В В В 

всего

2,50

 

2,50

 

 

2008В 

1,17

 

1,17

 

 

2009В 

1,33

 

1,33

 

 

79.

Проект ВЦПВ  "Развитие
лесов Алтайского края
на 2008 - 2010 годы"

всего

66,14

 

66,14

 

 

управлениеВ В В В В 
лесамиВ В В В В В В В В 
Алтайского края

восстановление лесов,
пострадавшихВ В В В В В  от
крупныхВ В В В  В В В лесных
пожаров,В  наВ В  землях
лесногоВ В В В В В В В  фонда
АлтайскогоВ В В В В  края.
ПереводВ В В В В В В  земель
сельскохозяйственного
назначения,В  покрытых
леснойВ В В В В В В В В В В В В В 
растительностью,В В В  в
земли лесного фондаВ 

2008В 

36,14

 

36,14

 

 

2009В 

15,00

 

15,00

 

 

2010В 

15,00

 

15,00

 

 

3.6. Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения; безопасностиВ В В В В 
деятельности хозяйствующих субъектов, безопасности территории и населенных пунктовВ В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

Всего

714,62

456,11

255,09

3,43

 

 

2008В 

163,57

99,40

60,74

3,43

 

2009В 

154,92

109,24

45,68

 

 

2010В 

124,53

75,69

48,84

 

 

2011 -
2012В 

271,61

171,78

99,83

 

 

80.

КЦПВ В В В В В В  "Повышение
безопасностиВ В В В В В В В 
дорожного движенияВ  в
АлтайскомВ В  краеВ В В  в
2006 - 2012В В  годах",
всегоВ В В В В В В В В В В В В В В 

всего

322,95

223,08

99,87

 

 

УправлениеВ В В В В 
Государственной
инспекцииВ В В В В В 
безопасностиВ В В 
дорожногоВ В В В В В 
движенияВ В В В В В В 
ГлавногоВ В В В В В В 
управленияВ В В В В 
внутреннихВ В  дел
поВ В В  Алтайскому
краюВ В В В В В В В В В В 

уменьшение количества
погибших вВ В  дорожно-
транспортныхВ В В В В В В В 
происшествиях;В В В В В В 
обеспечение внедрения
наВ В В В В В  стационарных
постахВ В В В В В  дорожно-
патрульнойВ В В В  службы
современныхВ В В В В В В В В 
контрольно-В В В В В В В В В 
измерительныхВ В В  В В В В 
приборовВ В В В В В В В В  для
выявленияВ В В В В В В В В В  и
фиксированияВ В  фактов
нарушенийВ В В В В  правил
дорожногоВ В  движения;
повышениеВ  дисциплины
пешеходовВ  иВ В  других
участниковВ  дорожного
движения;В В В  снижение
тяжестиВ В  последствий
дорожно-В В В В В В В В В В В В 
транспортныхВ В В В В В В В 
происшествий;В В В В В В В 
уменьшениеВ В  детского
дорожно-В В В В В В В В В В В В 
транспортногоВ В В В В В В 
травматизмаВ В В В В В В В В 

2008В 

58,84

38,91

19,93

 

 

2009В 

62,07

42,09

19,98

 

 

2010В 

62,07

42,09

19,98

 

 

2011 -
2012В 

139,98

100,00

39,98

 

 

укреплениеВ В В В В В В В В В 
материально-В В В В В В В В 
техническойВ В В В В  базы
дорожно-патрульнойВ В 
службыВ В В В В В В В В В В В В В 

всего

187,06

129,29

57,77

 

 

2008В 

32,04

21,19

10,85

 

 

2009В 

36,44

24,71

11,73

 

 

2010В 

36,44

24,71

11,73

 

 

2011 -
2012В 

82,14

58,68

23,46

 

 

организация дорожного
движенияВ В В В В В В В В В В В 

всего

38,23

26,23

12,00

 

 

2008В 

11,80

7,80

4,00

 

 

2009В 

6,21

4,21

2,00

 

 

2010В 

6,21

4,21

2,00

 

 

2011 -
2012В 

14,00

10,00

4,00

 

 

укреплениеВ В  В В В В В В В В 
материально-В В В В В В В В 
техническойВ В В В В  базы
регистрационно-В В В В В 
экзаменационныхВ В В В В 
подразделенийВ В В В В В В 

всего

57,79

40,09

17,70

 

 

2008В 

5,81

3,85

1,97

 

 

2009В 

12,21

8,28

3,93

 

 

2010В 

12,21

8,28

3,93

 

 

2011 -
2012 В 

27,56

19,69

7,87

 

 

информационноеВ В В В В В 
обеспечениеВ В В В В В В В В 

всего

4,36

3,01

1,35

 

 

2008В 

0,89

0,59

0,30

 

 

2009В 

0,81

0,55

0,26

 

 

2010В 

0,81

0,55

0,26

 

 

2011 -
2012В 

1,86

1,33

0,53

 

 

пропагандаВ В В В В В В В В В 
безопасностиВ В В В В В В В 
дорожного движенияВ  и
профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизмаВ В В В В В В В В 

всего

32,29

22,24

10,05

 

 

2008В 

7,71

5,10

2,61

 

 

2009В 

5,78

3,92

1,86

 

 

2010В 

5,78

3,92

1,86

 

 

2011 -
2012В 

13,03

9,31

3,72

 

 

повышениеВ В В В В В В В В В В 
эффективностиВ В В В В В В 
оказанияВ В В  первичной
медицинскойВ В В  помощи
гражданам,В В В В В В В В В В 
пострадавшимВ В В В В В В  в
дорожно-транспортных
происшествияхВ В В В В В В 

всего

3,23

2,23

1,00

 

 

2008В 

0,59

0,39

0,20

 

 

2009В 

0,62

0,42

0,20

 

 

2010В 

0,62

0,42

0,20

 

 

2011 -
2012В 

1,40

1,00

0,40

 

 

81.

КЦПВ В В В  "Профилактика
правонарушенийВ В В В В  в
АлтайскомВ  краеВ В В  на
2006 - 2008 годы".В В 
СнижениеВ В В В В В  уровня
преступностиВ В В В В В В  в
АлтайскомВ В В В В В  крае,
созданиеВ В В В В В В  В В В В В 
многоуровневойВ В В В В В 
системыВ В В  социальной
профилактикиВ В В В В В В В 
правонарушенийВ В В В В В 

всего

8,75

 

5,32

3,43

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
внутреннихВ В  дел
Алтайского края

повышениеВ В В В В  уровня
общественнойВ В В В В В В В 
безопасностиВ В В В В В В  и
общественного порядка

2008В 

8,75

 

5,32

3,43

 

82.

КЦП "Комплексные меры
противодействияВ В В В В 
злоупотреблениюВ В В В В 
наркотикамиВ В  иВ В В  их
незаконномуВ В  обороту
на 2005 - 2008 годы",
всегоВ В В В В В В В В В В В В В В 

всего

10,00

 

10,00

 

 

УправлениеВ В В В В 
ФедеральнойВ В В В 
службыВ В В В В В В В В 
РоссийскойВ В В В В 
ФедерацииВ В В В В В 
поВ  контролюВ  за
оборотомВ В В В В В В 
наркотиковВ В В  по
Алтайскому краю

своевременноеВ В В В В В В 
осуществлениеВ В В В В В В 
мониторингаВ В В В В В В В В 
распространенияВ В В В В 
наркомании,В В В В В В В В В 
незаконногоВ В  оборота
наркотиковВ В В В В В В В В  и
связанныхВ В  сВ В В  этим
потерь в обществеВ В В 

2008В 

10,00

 

10,00

 

 

профилактикаВ В В В В В В В 
злоупотребленияВ В В В В 
наркотикамиВ В В В В В В В В 

всего

1,50

 

1,50

 

 

2008В 

1,50

 

1,50

 

 

лечениеВ В В В В В В В В В В В  и
реабилитацияВ В В  В лиц,
потребляющихВ В В В В В В В 
наркотикиВ В В В В В В В  без
назначения врачаВ В В В 

всего

3,50

 

3,50

 

 

2008В 

3,50

 

3,50

 

 

пресечениеВ В В В В В В В В В 
незаконногоВ В  оборота
наркотиковВ В В В В В В В В В 

всего

5,00

 

5,00

 

 

2008В 

5,00

 

5,00

 

 

83.

ФЦПВ В В В В В В В  "Развитие
уголовно-В В В В В В В В В В В 
исполнительнойВ В В В В В 
системыВ В  наВ В  2007 -
2016 годы",В В В В В В В В В 
реконструкцияВ В В В В В  и
строительствоВ В В В В В В 
объектовВ В В  уголовно-
исполнительнойВ В В В В В 
системыВ В В В В В В В В В В В В 

всего

123,63

123,63

 

 

 

УправлениеВ В В В В 
ФедеральнойВ В В В 
службыВ В В В В В В В В 
исполненияВ В В В В 
наказанийВ В В В  по
Алтайскому краю

реализацияВ В В В В В В В В В 
программныхВ В В В В В В В В 
мероприятийВ В В  окажет
влияние наВ  различные
стороныВ В В В В В В В В В В В В 
жизнедеятельностиВ В В 
подследственныхВ В В В  и
осужденныхВ В В В В В В В В В 

2008В 

9,72

9,72

 

 

 

2009В 

18,13

18,13

 

 

 

2010В 

30,50

30,50

 

 

 

2011 -
2012В 

65,28

65,28

 

 

 

84.

КЦП "СнижениеВ  рисков
иВ В В В В В В В В В  смягчение
последствийВ В В В В В В В В 
чрезвычайных ситуаций
природногоВ В В В В В В В В  и
техногенногоВ В В В В В В В 
характера в Алтайском
краеВ  наВ  2005 - 2010
годы", всегоВ В В В В В В В 

всего

69,54

 

69,54

 

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В  МЧС
РоссииВ В В В В В В  по
Алтайскому краю

преодолениеВ В В В В В В В В 
неблагоприятныхВ В В В В 
тенденцийВ  увеличения
количестваВ В В В В В В В В В 
чрезвычайных ситуаций
в Алтайском крае.В В В 
СнижениеВ  наВ  30 - 40
процентовВ В В В В В  риска
возникновенияВ В В В В В В 
чрезвычайных ситуаций
дляВ В В В В В В  населения,
проживающегоВ В В В В В В  в
районах, подверженных
воздействиюВ В  опасных
факторов природного и
техногенногоВ В В В В В В В 
характера. Сокращение
в 2 - 3В  разаВ  затрат
наВ В В В В В В В  ликвидацию
чрезвычайныхВ В В В В В В В 
ситуаций,В  уменьшение
потерь населенияВ  при
чрезвычайныхВ В В В В В В В 
ситуациях. Сокращение
потерь от пожаровВ  на
10 - 20В В В  процентов,
снижениеВ  гибелиВ В В  и
травматизма людей при
пожарах вВ В  1,2 - 1,4
разаВ В В В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

22,10

 

22,10

 

 

2009В 

22,22

 

22,22

 

 

2010В 

25,22

 

25,22

 

 

2011 -
2012В 

52,15

 

52,15

 

 

разработка нормативно
-правового иВ  научно-
методическогоВ В В В В В В 
обеспеченияВ В В В В В В В В 
деятельностиВ В В В В В В  в
областиВ В В В В  снижения
рисковВ  иВ В  смягчения
последствийВ В В В В В В В В 
чрезвычайных ситуаций

всего

0,86

 

0,86

 

 

2008В 

0,27

 

0,27

 

 

2009В 

0,29

 

0,29

 

 

2010В 

0,31

 

0,31

 

 

2011 -
2012В 

0,65

 

0,65

 

 

разработкаВ В В В  В В В В В и
реализация систем мер
поВ В В В В В В В В  выявлению
опасностиВ В В В В В В В В В  и
комплексномуВ  анализу
рисковВ  возникновения
чрезвычайных ситуаций

всего

0,30

 

0,30

 

 

2008В 

0,10

 

0,10

 

 

2009В 

0,10

 

0,10

 

 

2010В 

0,10

 

0,10

 

 

2011 -
2012В 

0,20

 

0,20

 

 

развитиеВ В В В В  системы
информационногоВ В В В В 
обеспеченияВ В В В В В В В В 
управленияВ В В В  риском
чрезвычайныхВ В В В В В В В 
ситуаций,В В В В В  систем
связиВ  иВ  обеспечения
приВ В В В В  чрезвычайных
ситуацияхВ В В В В В В В В В В 

всего

6,00

 

6,00

 

 

2008В 

2,00

 

2,00

 

 

2009В 

2,00

 

2,00

 

 

2010В 

2,00

 

2,00

 

 

2011 -
2012В 

4,00

 

4,00

 

 

разработкаВ В В В В В В В В  и
реализация систем мер
поВ  снижениюВ  рисков,
смягчению последствий
чрезвычайных ситуаций
и защите населенияВ  и
территорийВ В В В В В В В  от
чрезвычайных ситуаций

всего

16,22

 

16,22

 

 

2008В 

5,40

 

5,40

 

 

2009В 

5,41

 

5,41

 

 

2010В 

5,41

 

5,41

 

 

2011 -
2012В 

11,00

 

11,00

 

 

разработкаВ В В В В В В В В  и
реализация систем мер
поВ В В В В В В В  подготовке
населенияВ В В В В В В В В В  и
специалистовВ В В В В В В В 
АлтайскойВ В В В В В В В В В В 
территориальнойВ В В В В 
подсистемыВ  РСЧСВ В В  к
действиямВ В В В В В В В В  по
предупреждениюВ В В В В  и
ликвидацииВ В В В В В В В В В 
чрезвычайных ситуаций

всего

0,30

 

0,30

 

 

2008В 

0,10

 

0,10

 

 

2009В 

0,10

 

0,10

 

 

2010В 

0,10

 

0,10

 

 

2011 -
2012В 

0,20

 

0,20

 

 

совершенствованиеВ В В 
системыВ В В В  страховой
защитыВ  населенияВ В  и
территорийВ  краяВ В  от
чрезвычайных ситуаций
- создание страхового
фонда документацииВ В 

всего

0,15

 

0,15

 

 

2008В 

0,05

 

0,05

 

 

2009 В 

0,05

 

0,05

 

 

2010В 

0,05

 

0,05

 

 

2011 -
2012В 

0,10

 

0,10

 

 

совершенствованиеВ В В 
системыВ В В В В  пожарной
безопасностиВ В В В В В В  в
Алтайском краеВ В В В В В 

всего

45,71

 

45,71

 

 

2008В 

14,18

 

14,18

 

 

2009В 

14,28

 

14,28

 

 

2010 В 

17,25

 

17,25

 

 

2011 -
2012В 

36,00

 

36,00

 

 

85.

КЦП "ДетиВ  Алтая"В  на
2007 - 2010В В В В  годы,
подпрограмма "ДетиВ  и
семья",В  направление:
"ПрофилактикаВ В В В В В В 
безнадзорностиВ В В В В  и
правонарушенийВ В В В В В 
несовершеннолетних"В 

всего

19,41

8,90

10,51

 

 

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
по культуреВ В В В 

создание уВ  социально
дезадаптированныхВ В В 
подростковВ  мотивации
кВ  здоровомуВ В  образу
жизниВ В В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

6,19

2,80

3,39

 

 

2009В 

6,48

3,00

3,48

 

 

2010В 

6,75

3,10

3,65

 

 

2011 -
2012В 

14,20

6,50

7,70

 

 

86.

НепрограммнаяВ  часть,
здание ГСУ приВ  ГУВД,
ул. Ползунова, 51,В В 
г. БарнаулВ В В В В В В В В В 

всего

93,99

93,99

 

 

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
внутреннихВ В  дел
поВ В В  Алтайскому
краюВ В В В В В В В В В В 

приведениеВ В В  условий
содержанияВ В В В В В  лиц,
заключенныхВ В В В В В  под
стражу,В В В В В В В В В В В В  в
соответствиеВ В В В В В В  с
требованиямиВ В В В В В В В 
минимальныхВ В В В В В В В В 
стандартныхВ В В  правил
обращенияВ В В В В В В В В В  с
заключеннымиВ В В В В В В  и
положениямиВ  Уголовно
-исполнительногоВ В В В 
кодексаВ В В  Российской
ФедерацииВ В В В В В В В В В В 

2008В 

47,97

47,97

 

 

 

2009В 

46,02

46,02

 

 

 

III. Рост экономического потенциала краяВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

Всего

141865,99

18571,84

7129,26

75,00

116089,90

 

2008В 

25142,23

4996,71

1502,02

22,51

18620,99

2009В 

29443,23

6715,72

1532,05

25,81

21169,66

2010В 

35593,47

3358,77

1430,44

26,68

30777,59

2011 -
2012В 

51687,05

3500,64

2664,75

 

45521,66

Цель 4. Формирование институциональных условий и предпосылок для устойчивого экономического ростаВ В В В В В В В В В 

4.1. Создание благоприятных условий для роста инвестиционной привлекательностиВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

87.

Создание игорной зоны
вВ  АлтайскомВ В  районе
Алтайского краяВ В В В В 

Всего

28180,20

 

 

 

28180,20

АдминистрацияВ В 
Алтайского края,
г. БарнаулВ В В В В 

строительствоВ В В В В В В 
игорного комплексаВ  в
АлтайскомВ В В В В  районе
АлтайскогоВ  краяВ В  на
территорииВ В В В В  общей
площадью 26,042В  тыс.
кв. кмВ В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

1168,52

 

 

 

1168,52

2009В 

6291,08

 

 

 

6291,08

2010В 

12268,10

 

 

 

12268,10

2011 -
2012В 

8452,50

 

 

 

8452,50

4.2. Создание благоприятной инновационной среды для трансформации научно-технического потенциала в реальныйВ В В В В В 
фактор экономического ростаВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

Всего

8998,36

314,76

 

 

8683,60

 

2008В 

2197,02

91,22

 

 

2105,80

2009В 

781,10

61,20

 

 

719,90

2010В 

408,60

51,70

 

 

356,90

2011 -
2012В 

5611,64

110,64

 

 

5501,00

88.

ФедеральнаяВ В В В В В В В В 
космическая программа
России на 2006 - 2015
годы, объект двойного
назначенияВ В В В В В В В В  -
АлтайскийВ В В В  оптико-
лазерныйВ В В В В В В  центр
(первоначальноеВ В В В В 
названиеВ В  Российский
лазерныйВ В В В В  Центр),
с. Саввушка,В В В В В В В В 
Змеиногорский районВ 

всего

294,60

294,60

 

 

 

ФГУПВ В В В В В В  "НИИ
прецизионногоВ В 
приборо-В В В В В В В 
строения",В В В В В 
г. МоскваВ В В В В В 

увеличениеВ В В В В В  доли
высокотехнологичнойВ 
продукции в структуре
экономикиВ В В В В В В В В В В 

2008В 

78,10

78,10

 

 

 

2009В 

59,50

59,50

 

 

 

2010В 

50,00

50,00

 

 

 

2011 -
2012В 

107,00

107,00

 

 

 

89.

ФЦПВ В В В  "Национально-
технологическая база"
на 2007 - 2011 годыВ 

всего

8,74

8,74

 

 

 

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В В В В В В В В В В В 
промышленности и
энергетикеВ В В В В 

созданиеВ  современной
технологической базы,
необходимойВ В В В В В  для
разработкиВ В В В В В В В В  и
производстваВ В В В В В В В 
высокотехнологичнойВ 
продукцииВ В В В В В В В В В В 

2008В 

1,70

1,70

 

 

 

2009В 

1,70

1,70

 

 

 

2010В 

1,70

1,70

 

 

 

2011 -
2012В 

3,64

3,64

 

 

 

90.

НепрограммнаяВ  часть,
реконструкцияВ  здания
82, расположенного на
территории ФГУП "ФНПЦ
"Алтай" в г.В  Бийске,
дляВ В В В В В В  размещения
подразделенийВ В В В В В В 
институтаВ В В В В В В В В В В 

всего

11,42

11,42

 

 

 

Институт проблем
химико-В В В В В В В В 
энергетическихВ 
технологийВ В В В В 
СибирскогоВ В В В В 
отделенияВ В В В В В 
РоссийскойВ В В В В 
академии наукВ В 

позволит организовать
эффективнуюВ В В  работу
всехВ В В В  существующих
подразделенийВ В В В В В В 
института и увеличить
площадь на 4280 кв. м

2008В 

11,42

11,42

 

 

 

91.

МодернизацияВ В В В В В В В 
троллейбусного парка

всего

227,60

 

 

 

227,60

МУПВ В В В В В В  "Гор-
электротранс",В 
г. БарнаулВ В В В В 

обновлениеВ В В В В В В В В В 
троллейбусногоВ  парка
(24В  троллейбусаВ В В  в
год;В  г. Барнаул,В В В 
г. Рубцовск,В В В В В В В В 
г. Кемерово,В В В В В В В В 
г. Томск),В В  снижение
эксплуатационныхВ В В В 
затратВ  наВ  ремонтВ  и
обслуживаниеВ В В В В В В В 
троллейбусов,В В  В В В В В 
повышениеВ  надежности
иВ В В В В В В В В В В  качества
обслуживанияВ В В В В В В В 
пассажировВ В В В В В В В В В 

2008В 

56,90

 

 

 

56,90

2009В 

56,90

 

 

 

56,90

2010В 

56,90

 

 

 

56,90

2011 -
2012В 

56,90

 

 

 

56,90

92.

СтроительствоВ В В В В В В 
Рубцовского рудника и
РубцовскойВ В В В В В В В В В 
обогатительнойВ В В В В В 
фабрики, Зареченского
рудника и Зареченской
обогатительнойВ В В В В В 
фабрики,В В В В В В В В В В В В 
КорбалихинскогоВ В В В В 
рудникаВ В В В В В В В В В В В В 

всего

8456,00

 

 

 

8456,00

ОАОВ В В В  "Сибирь-
Полиметаллы",В В 
Алтайский крайВ 

возрождениеВ В В В В В В  на
территории Алтайского
краяВ  добычиВ В В  меди,
свинца,В В В В В В В  цинка,
золота,В  серебраВ В В  и
других металловВ В В В В 

2008В 

2048,90

 

 

 

2048,90

2009В 

663,00

 

 

 

663,00

2010В 

300,00

 

 

 

300,00

2011 -
2012В 

5444,10

 

 

 

5444,10

4.3. Создание благоприятных условий для формирования и развития бизнесаВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

93.

ВЦПВ В В В В В В В В В В В В В В  "О
государственнойВ В В В В 
поддержке иВ  развитии
малогоВ  иВ В В  среднего
предпринимательства в
АлтайскомВ  краеВ В В  на
2008 - 2010 годы"В В В 

всего

174,11

 

174,11

 

 

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В В В  развитию
предпринима-В В В 
тельстваВ В В В В В  и
рыночнойВ В В В В В В 
инфраструктурыВ 

ежегодное увеличение:
- количестваВ В В В В В В В 
субъектовВ  малогоВ В  и
среднегоВ В В В В В В В В В В В 
предпринимательстваВ 
не менее чем наВ  3000
единиц;В В В В В В В В В В В В В 
- численности занятых
вВ  сфереВ  малогоВ В В  и
среднегоВ В В В В В В В В В В В 
предпринимательстваВ 
АлтайскогоВ  краяВ В  не
менее чем на 15В  тыс.
человек;В В В В В В В В В В В В 
- объемаВ В В  налоговых
поступленийВ В В В В В В  от
субъектов В малогоВ В  и
среднегоВ В В В В В В В В В В В 
предпринимательства в
консолидированныйВ В В 
бюджет края неВ  менее
чем на 10В  процентных
пунктовВ В В В В В В В В В В В В 

2008В 

60,04

 

60,04

 

 

2009В 

57,04

 

57,04

 

 

2010В 

57,04

 

57,04

 

 

Цель 5. Повышение эффективности и конкурентоспособности промышленного и сельскохозяйственного производстваВ В В В В 

5.1. Повышение конкурентоспособности промышленной продукции на российском и международном рынках на основеВ В В В В В 
технологического обновления производстваВ В В В В В В В В В В В В В  В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

Всего

46751,08

3710,98

417,00

 

42623,10

 

2008В 

10028,19

1818,64

221,99

 

7987,56

2009В 

8693,77

1852,34

195,01

 

6646,42

2010В 

10500,96

40,00

 

 

10460,96

2011 -
2012В 

17528,16

 

 

 

17528,16

94.

КЦПВ В В В В В В В  "Развитие
промышленногоВ В В В В В В 
производстваВ В В В В В В  в
АлтайскомВ  крае"В В  на
2006 - 2008 годыВ В В В 

всего

51,00В 

 

51,00

 

 

промышленныеВ В В 
предприятия,В В В 
администрацииВ В 
муниципальныхВ В 
образований,В В В 
органыВ В В В В В В В В 
исполнительнойВ 
властиВ В В В В В В В В 
Алтайского края

ростВ В В  промышленного
производстваВ В В В В В В  в
Алтайском крае к 2008
годуВ  наВ  17,5В  млрд.
руб.,В  созданиеВ  8400
новыхВ  рабочихВ  мест,
увеличениеВ  налоговых
поступлений в бюджеты
всех уровней на 511,9
млн. руб.,В  получение
дополнительнойВ В В В В В 
прибыли в объемеВ  1,7
млрд.В В В  руб.В В В В  при
достиженииВ В В  средней
рентабельностиВ В В В В В 
промышленногоВ В В В В В В 
производстваВ В  -В В  10
процентовВ В В В В В В В В В В 

2008В 

51,00В 

 

51,00

 

 

95.

КЦПВ В В В В В В В  "Развитие
минерально-сырьевойВ 
базы Алтайского края"
на 2007 - 2009 годы"

всего

36,00

 

36,00

 

 

геологическиеВ  и
научно-исследо-
вательскиеВ В В В В 
организацииВ В В В 
Алтайского края,
определенныеВ  по
результатамВ В В В 
открытыхВ В В В В В В 
конкурсовВ В В В  на
выполнениеВ В В В В 
государственных
заказовВ В В В В  (по
согласованию)В В 

обеспечениеВ  прироста
запасовВ В В В В  питьевых
подземныхВ В В  водВ В В  в
количествеВ  35В В  тыс.
куб.В  мВ В  вВ В В  сутки;
подготовкаВ В В  запасов
категорииВ В В В В В В В  С2:
строительных песков -
1В В  млн.В В В  куб.В В  м,
кирпичныхВ В В В В В В В В В В 
суглинков - 1,5В  млн.
куб.В  м,В В В В  песчано-
гравийных смесей -В  1
млн. куб. мВ В В В В В В В В 

2008В 

17,00

 

17,00

 

 

2009В 

19,00

 

19,00

 

 

96.

ПриобретениеВ В В В В В В В 
автоматическойВ  линии
по производствуВ  сыра
типа "Маасдам"В В В В В В 

всего

238,00

 

 

 

238,00

ЗАОВ В В В В В В В В В В В 
"БарнаульскийВ В 
молочныйВ В В В В В В 
комбинат",В В В В В 
г. БарнаулВ В В В В 

ростВ В В В В В В  занятости
сельского населения в
связиВ  сВ  увеличением
спросаВ В В В В В В В В В В В В В 
перерабатывающегоВ В В 
предприятия на молоко

2011 -
2012В 

238,00

 

 

 

238,00

97.

МодернизацияВ В В В В В В  В 
пивоваренногоВ В В В В В В 
производстваВ В В В В  ОАО
"БПЗ"В В В  сВ В В В В  целью
увеличенияВ В  мощности
до 10 млн. дал.В  пива
в годВ В В В В В В В В В В В В В В 

всего

601,62

 

 

 

601,62

ОАОВ В В В В В В В В В В В 
"БарнаульскийВ В 
пивоваренныйВ В В 
завод",В В В В В В В В 
г. БарнаулВ В В В В 

увеличениеВ В  мощности
производстваВ  доВ В  10
млн. дал. пива в год,
улучшениеВ В В  качества
продукцииВ В В В В В В В В В В 

2008В 

429,51

 

 

 

429,51

2009В 

70,73

 

 

 

70,73

2010В 

28,97

 

 

 

28,97

2011 -
2012В 

72,42

 

 

 

72,42

98.

СозданиеВ  новогоВ В В  и
реконструкция В В В В В В В 
действующегоВ В В В В В В В 
производстваВ В В В В В В В 
плавленых сыровВ В В В В 

всего

300,00

 

 

 

300,00

ИПВ  Емелин В.П.,
г. БарнаулВ В В В В 

реализацияВ В В  проекта
позволитВ В В  увеличить
объем продаж доВ  1170
млн.В  руб.,В  повысить
качествоВ В В В В В В В В В В  и
конкурентоспособность
продукции,В В В  создать
150В В  новыхВ В  рабочих
местВ В В В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

60,00

 

 

 

60,00

2009В 

60,00

 

 

 

60,00

2010В 

60,00

 

 

 

60,00

2011 -
2012В 

120,00

 

 

 

120,00

99.

РеконструкцияВ В В В В В В 
действующегоВ В В В В В В В 
производстваВ В  В В В В В с
расширениемВ В В В В В В В В 
производственныхВ В В В 
мощностейВ В В В В В В В В В В 

всего

260,00

 

 

 

260,00

ОООВ В В В В В В В В В В В 
"Алтайхолод",В В 
г. БарнаулВ В В В В 

реализацияВ В В  проекта
позволитВ В В В  повысить
эффективностьВ В В В В В В 
производстваВ В В В В В В  и
создатьВ  50В В  рабочих
местВ В В В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

86,60

 

 

 

86,60

2009В 

86,60

 

 

 

86,60

2010В 

86,80

 

 

 

86,80

100.

ПриобретениеВ В В В В В В В 
оборудованияВ В В В В В В  и
реконструкцияВ В В В В В В 
продуктовогоВ В В В В В В В 
отделенияВ В В В В В В В В В В 

всего

23,00

 

 

 

23,00

ОАОВ В В В В В В В В  В В В 
"ЧеремновскийВ В 
сахарный завод",
Павловский район

увеличениеВ В В В  объема
выпускаВ В В В В В  сахара.
ОжидаемыйВ В В В В В В В В В В 
экономическийВ  эффект
5,0 млн. руб.В В В В В В В 

2008В 

23,00

 

 

 

23,00

101.

ПриобретениеВ В В В В В В В 
оборудованияВ В В В В В В  и
реконструкция станции
фильтрацииВ В В В В В В В В В 

всего

35,00

 

 

 

35,00

ОАОВ В В В В В В В В В В В 
"ЧеремновскийВ В 
сахарный завод",
Павловский район

увеличениеВ В В В  объема
выпускаВ В В В В В  сахара.
ОжидаемыйВ В В В В В В В В В В 
экономическийВ  эффект
7,0 млн. руб.В В В В В В В 

2009В 

35,00

 

 

 

35,00

102.

РеконструкцияВ В В В В В В 
РебрихинскогоВ В В В В В В 
мелькомбинатаВ В В В В В  в
современноеВ В В В В В В В В 
предприятиеВ В В В В В В  по
глубокойВ  комплексной
переработке пшеницыВ 

всего

6351,29

 

 

 

6351,29

ОАО "Пава",В В В В 
г. БарнаулВ В В В В 

производствоВ  этанола
- 200 тыс. т/год;В В В 
производствоВ  глютена
- 67,4 тыс. т/год;В В 
переработка пшеницы -
685 тыс. т/годВ В В В В В 

2008В 

1400,00

 

 

 

1400,00

2009В 

2148,45

 

 

 

2148,45

2010В 

1875,47

 

 

 

1875,47

2011 -
2012В 

927,37

 

 

 

927,37

103.

Строительство завода,
приобретение и ввод в
эксплуатациюВ В В В В В В В 
оборудованияВ В В В В В  по
производствуВ  твердых
сычужныхВ  сыровВ В В  на
основеВ В В  современных
технологийВ В В В В В В В В В 

всего

387,17

 

 

 

387,17

ОООВ В В В В В В В В В В В 
"ТретьяковскийВ 
маслосырзавод",
ТретьяковскийВ В 
р-н,В В В В В В В  В В В В 
с. Староалейское

организацияВ В В В В В В В В 
производстваВ В В В В В В В 
следующей продукции:
насыпные сыры;В В В В В В 
пластовые,В В В  элитные
сыры;В В В В В В В В В В В В В В В 
сливочное масло;В В В В 
рикотта (мягкий сыр);
концентрированнаяВ В В 
сывороткаВ В В В В В В В В В В 

2008В 

163,69

 

 

 

163,69

2009В 

220,98

 

 

 

220,98

2010В 

2,50

 

 

 

2,50

104.

ПтицеводческийВ В В В В В 
комплекс мощностью 36
тысячВ В В  тоннВ В В  мяса
бройлеров в годВ В В В В 

всего

586,34

 

 

 

586,34

ОООВ В  "Алтайский
бройлер",В В В В В В 
г. БарнаулВ В В В В 

созданиеВ В В В В В В В В  В В В 
птицеводческогоВ В В В В 
комплекса: 7 площадок
дляВ В В В В В В В В В  откорма
бройлеров;В В В В В В В В В В 
инкубаторийВ  наВ В В  36
млн.В В  инкубационного
яйца в год;В  цехаВ  по
убою на 6000 головВ  в
час,В В В В В В В В  глубокой
переработкиВ В В В В  мяса
бройлеров,В В В В В В В В В В 
переработкиВ  отходов;
комбикормовыйВ  завод,
созданиеВ В В В В В В В В В В В 
обслуживающейВ В В В В В В 
инфраструктурыВ В В В В В 

2008В 

586,34

 

 

 

586,34

105.

РеконструкцияВ В В В В В В 
откормочных корпусов

всего

1200,00

 

 

 

1200,00

ОАОВ В В В В В В В В В В В 
"КомпанияВ  Чикен
Дак", Павловский
район,В В В В В В В В В 
с. ЧеремноеВ В В В 

экономическийВ  эффект
наВ В В  каждыйВ В В В  год:
производствоВ В В В  мяса
птицы - 425В  тоннВ  на
30,8В В В  млн.В В В  руб.,
рентабельностьВ В В В В  -
18,5%В В В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

800,00

 

 

 

800,00

2009В 

100,00

 

 

 

100,00

2010В 

100,00

 

 

 

100,00

2011 -
2012В 

200,00

 

 

 

200,00

106.

СтроительствоВ В В В В В В 
современногоВ В В В В В В В 
свинокомплексаВ В В В  на
54000 товарных свиней
в годВ В В В В В В В В В В В В В В 

всего

400,00

 

 

 

400,00

ОООВ В В В В В В В В В В В 
"СвинокомплексВ 
"Озерский",В В В В 
ТальменскийВ В В В 
район,В В В В В В В В В 
с. ОзеркиВ В В В В В 

увеличениеВ  налоговых
поступлений в бюджеты
всехВ  уровней.В В  Рост
доходовВ В В  населения,
работающегоВ В В В В В В  на
свинокомплексеВ В В В В В 

2008В 

200,00

 

 

 

200,00

2009В 

200,00

 

 

 

200,00

107.

РасширениеВ В В В В В В В  В В 
производстваВ В В В В В В В 
продукцииВ В В В В В В В В В В 
звероводстваВ В В В В В В В 

всего

14,00

 

 

 

14,00

ОООВ В В В В В В В  "ПЗК
Магистральный",
ТальменскийВ В В В 
район,В  с. Сред-
несибирскоеВ В В В 

увеличениеВ  поголовья
зверейВ В В  доВ В  100000
головВ В В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

7,00

 

 

 

7,00

2009В 

7,00

 

 

 

7,00

108.

СтроительствоВ В В В В В В 
молочногоВ В  комплекса
на 1200 годов дойного
стадаВ В В В В В В В В В В В В В В 

всего

454,62

 

 

 

454,62

ОООВ В В  "Стандарт
Агро",В  Троицкий
район,В В В В В В В В В 
пос. БеловскийВ 

объемВ В В  производства
молока составит свыше
20 тыс. тонн в годВ В 

2008В 

227,31

 

 

 

227,31

2009В 

227,31

 

 

 

227,31

109.

СтроительствоВ В В В В В В 
мясохладобойниВ В В В В  с
комплексомВ В В В В В В В  по
производствуВ В В В В В В В 
охлажденного мясаВ В В 

всего

537,2

390,0

 

 

147,2

ООО "РИКИ",В В В В 
г. БарнаулВ В В В В 

мощностьВ В В В В В В В В  100
тонн/суткиВ В В В В В В В В В 

2008В 

369,0

269,0

 

 

100,0

2009В 

111,0

81,0

 

 

30,0

2010В 

57,20

40,00

 

 

17,20

110.

СтроительствоВ В В В В В  3
очередиВ  производства
мощностьюВ  300В  тысяч
тонн цемента в годВ В 

всего

1852,00

 

 

 

1852,00

ОАОВ В В  "Цемент",
Алтайский крайВ 

выходВ В В В В В В В В В В В В  на
производственнуюВ В В В 
мощностьВ  800В В В  тыс.
тонн цементаВ  вВ  год.
Увеличение рабочих на
предприятииВ  вВ В В  1,3
разаВ В В В  (численность
работающихВ В  составит
800В В В В В В В В  человек).
Налоговые поступления
воВ В В  всеВ В В В  бюджеты
составят 124,13В  млн.
рублейВ В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

152,00

 

 

 

152,00

2009В 

500,00

 

 

 

500,00

2010В 

1200,00

 

 

 

1200,00

111.

СтроительствоВ  завода
по выпускуВ  товарного
бетонаВ В В В В В В В В В В В В  и
железобетонныхВ В В В В В 
изделийВ В В В В В В В В В В В В 

всего

100,00

 

 

 

100,00

ОООВ  "Авангард",
г. БийскВ В В В В В В 

созданиеВ В В В В В  нового
высокоэффективногоВ В 
производстваВ В В В В В В В 
товарногоВ В В В  бетона,
железобетонныхВ В В В В В 
изделийВ В В В В В В В В В В В  и
строительногоВ В В В В В В 
раствора В В В В В В В В В В В В 

2008В 

100,00

 

 

 

100,00

112.

РасширениеВ В В В В В В В В В 
производстваВ В В В В В В В 
комплектовВ В В В В В В В В В 
деревянныхВ  домовВ  из
клееногоВ В В В В В В В В В В В 
профилированногоВ В В В 
строганного брусаВ В В 

всего

9,00

 

 

 

9,00

ОООВ В В  "Сиблюкс-
Центр", г. Бийск

решение частиВ  острых
жилищныхВ В В В  проблем,
присутствующихВ В В В  на
рынкеВ В В  недвижимости
Алтайского краяВ В В В В 

2008В 

9,00

 

 

 

9,00

113.

ПереработкаВ В  отходов
лесопиления,В В В В В В В В 
строительствоВ  линий,
приобретениеВ В В В В В В В 
оборудованияВ В В В В В  по
переработкеВ В  отходов
лесопиления,В В В В В В В В 
низкосортнойВ В В В В В В  и
низкотоварнойВ В В В В В В 
древесиныВ В В В В В В В В В В 

всего

30,00

 

 

 

30,00

ОООВ В В В В В В В  "Лес
Сервис",В В В В В В В 
Ключевский район

100%В В В  использования
природных ресурсовВ В 

2009В 

30,00

 

 

 

30,00

114.

ТехническаяВ В В В В В В В В 
модернизацияВ В В В В В В В 
типографииВ В В В В В В В  ИД
"Алтапресс"В В В В В В В В В 

всего

221,00

 

 

 

221,00

ОООВ В В В В В В В В  "ИД
Алтапресс",В В В В 
г. БарнаулВ В В В В 

реализацияВ В В  проекта
позволитВ В В В В  вывести
полиграфическуюВ В В В В 
отрасльВ В В  Алтайского
краяВ  В В вВ В В В В  разряд
конкурентоспособныхВ 

2008В 

213,00

 

 

 

213,00

2009В 

8,00

 

 

 

8,00

115.

ТехническоеВ В В В В В В В В 
перевооружениеВ В В В В В 
участкаВ В В В В В В В В В В  по
производствуВ В В В В В В В 
инфузионных растворов

всего

1390,00

 

 

 

1390,00

ЗАОВ В В В В В В В В В В В 
"Алтайвитамины",
г. БийскВ В В В В В В 

обеспечениеВ В  жителей
АлтайскогоВ  краяВ В В  и
другихВ В В В В В  регионов
РоссииВ В В В В В В В В В В В В В 
высококачественнымиВ 
лекарственнымиВ В В В В В 
средствами,В В В В В В В В В 
расширениеВ В В В В В В В В В 
ассортиментаВ В В В В В В В 
продукцииВ В В В В В В В В В В 

2008В 

1390,00

 

 

 

1390,00

116.

ВнедрениеВ В В В В В В В В В В 
высокотехнологичного
оборудованияВ В В В В В В  в
соответствииВ В В В В В В  с
международнымиВ В В В В В 
стандартамиВ В В В В В В В В 

всего

800,00

 

 

 

800,00

ЗАО "Холдинговая
компанияВ В В В В В В 
"Эвалар",В В В В В В 
г. БийскВ В В В В В В 

увеличениеВ В В  выпуска
качественныхВ В В В В В В В 
недорогихВ В  лекарств,
замещающихВ  импортные
препаратыВ В В В В В В В В В В 

2008В 

100,00

 

 

 

100,00

2009В 

100,00

 

 

 

100,00

2010В 

100,00

 

 

 

100,00

2011 -
2012В 

500,00

 

 

 

500,00

117.

СозданиеВ  предприятия
наВ В В В В В В В В В В В  основе
использованияВ В В В В В В 
безотходнойВ В В В В В В В В 
технологииВ В В В В В В В  по
производству инулина

всего

2050,00

 

 

 

2050,00

предприятие,В В В 
производящееВ В В 
инулинВ В В В В В В  из
топинамбура,В В В 
Немецкий районВ 

проектная мощность:В 
инулин - 3,61В В В  тыс.
тонн;В В В В В В В В В В В В В В В 
сахар - доВ  11В В  тыс.
тонн;В В В В В В В В В В В В В В В 
корма - доВ  30В В  тыс.
тоннВ В В В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

410,00

 

 

 

410,00

2009В 

410,00

 

 

 

410,00

2010В 

410,00

 

 

 

410,00

2011 -
2012В 

820,00

 

 

 

820,00

118.

РеконструкцияВ В В В В В В 
коксовыхВ  батарейВ В  и
модернизацияВ В В В В В В В 
производства коксаВ В 

всего

630,00

 

 

 

630,00

ОАОВ В В В В В В В В В В В 
"Алтай-кокс",В В 
г. ЗаринскВ В В В В 

увеличениеВ В В  выпуска
высококачественногоВ 
коксаВ  иВ В  химической
продукцииВ В В В В В В В В В В 

2008В 

315,00

 

 

 

315,00

2009В 

315,00

 

 

 

315,00

119.

ПланВ В В  развитияВ В В  и
модернизацииВ В В В В  ОАО
"Алтайвагон", 1 этап.
РазвитиеВ  Рубцовского
филиала:В В В В В  крупное
литьеВ В В В В В В В В В В В В В В 

всего

5181,16

 

 

 

5181,16

ОАОВ В В В В В В В В В В В 
"Алтайвагон",В В 
г. НовоалтайскВ 

увеличениеВ В  загрузки
производственныхВ В В В 
мощностейВ В В В В В В В  ОАО
"Алтайвагон" заВ  счет
вложенияВ В В В В В В В В В В  в
техническоеВ В В В В В В В В 
перевооружениеВ В В В В В 
производства литьяВ  в
г. Рубцовске;В В В В В В В 
снижениеВ В В В В В В В В В В В 
себестоимостиВ В В В В В В 
изготовленияВ В В В В В В В 
железнодорожныхВ В В В В 
вагоновВ В В В В В В В В В В В В 

2008В 

590,11

 

 

 

590,11

2009В 

679,35

 

 

 

679,35

2010В 

730,52

 

 

 

730,52

2011 -
2012В 

3181,18

 

 

 

3181,18

120.

ПереоснащениеВ В В В В В В 
инструментальногоВ В В 
производстваВ В В В В В В В 
ЗАОВ В В В  "Барнаульский
патронный завод"В В В В 

всего

172,00

 

 

 

172,00

ЗАОВ В В В В В В В В В В В 
"БарнаульскийВ В 
патронныйВ В В В В В 
завод",В В В В В В В В 
г. БарнаулВ В В В В 

снижениеВ В В В В В В В В В В В 
себестоимостиВ В В В В В В 
продукцииВ В В В В В В В  при
повышенииВ В В В В В В В В  ее
качества,В  сокращение
сроков освоения новых
изделий иВ  расширение
ассортиментаВ В В В В В В В 
продукции,В  улучшение
условий трудаВ В В В В В В 

2008В 

65,00

 

 

 

65,00

2009В 

73,00

 

 

 

73,00

2010В 

18,00

 

 

 

18,00

2011 -
2012В 

16,00

 

 

 

16,00

121.

СозданиеВ В В В В В В В В  КЭС
мощностью 600В  МВтВ  и
увеличениеВ В В В  объема
добычи угляВ  доВ  2000
тыс. тонн в годВ В В В В 

всего

22975,68

3320,98

330,00

 

19324,70

ОООВ В В В В В В В В В В В 
"БарнаульскийВ В 
заводВ  резиновых
техническихВ В В В 
изделий",В В В В В В 
г. БарнаулВ В В В В 

увеличениеВ В В В  объема
добычиВ  иВ  реализации
угляВ В В  вВ В В  пределах
БийскойВ В В В В В В В В  зоны
АлтайскогоВ  краяВ В В  в
ближайшие 3В  годаВ  до
500 тыс. тонн вВ  год.
СозданиеВ В В В В В В В В  КЭС
мощностью до 600В  МВт
вблизиВ В В В  Мунайского
месторожденияВ В В В В В  и
увеличениеВ В В В  объема
добычи угля В доВ  2000
тыс. тонн в годВ В В В В 

2008В 

2253,63

1549,64

153,99

 

550,00

2009В 

3507,35

1771,34

176,01

 

1560,00

2010В 

5765,00

 

 

 

5765,00

2011 -
2012В 

11449,70

 

 

 

11449,70

122.

СозданиеВ  иВ  освоение
гидрометаллургичес-В 
когоВ В В В  производства
мощностью 7600 тонн/г
(поВ В В В В В  переработке
концентрата)В В В В В В В В 

всего

180,00

 

 

 

180,00

ОАОВ В В В В В В В В В В В 
"Алтайхимпром",
ОООВ  "АлтайРуда-
Металл",В В В В В В В 
г. ЯровоеВ В В В В В 

приростВ В В В В  товарной
продукцииВ  120В В  млн.
руб.В В В  вВ В В В В  месяц,
созданиеВ В В  200 - 250
новых рабочих местВ В 

2008В 

10,00

 

 

 

10,00

2009В 

100,00

 

 

 

100,00

2010В 

66,50

 

 

 

66,50

2011 -
2012В 

3,50

 

 

 

3,50

5.2. Повышение эффективности функционирования аграрного комплексаВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

Всего

47294,35

7614,90

6238,15

 

33441,30

 

2008В 

8554,00

1291,00

1120,00

 

6143,00

2009В 

9114,00

1441,00

1180,00

 

6493,00

2010В 

9531,60

1492,90

1273,40

 

6765,30

2011 -
2012В 

20094,75

3390,00

2664,75

 

14040,00

123.

ФЦПВ  "СохранениеВ В В  и
восстановлениеВ В В В В В 
плодородияВ В В В В В  почв
земельВ В В В В В В В В В В В В В 
сельскохозяйственного
назначенияВ В В В В В В В В  и
агроландшафтовВ В В  как
национальногоВ В В В В В В 
достоянияВ В В В В  России
2006 - 2010В В В  годы",
строительство,В В В В В В 
реконструкция,В В В В В В 
восстановлениеВ В В В В В 
оросительныхВ В В В В В В  и
осушительныхВ  систем,
проведениеВ В В В В В В В В В 
противоэрозионныхВ В В 
мероприятийВ В В В В В В В В 

всего

6841,60

464,90

935,40

 

5441,30

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
сельскогоВ В В В В В 
хозяйстваВ В В В В В 
Алтайского края

реализацияВ В В  проекта
позволитВ  защититьВ  и
сохранить 14500В  тыс.
гектаровВ В В В В В В В В В В В 
сельскохозяйственных
угодийВ  отВ  воднойВ  и
ветровойВ В В В В  эрозии,
внести 107 тыс.В  тонн
минеральных удобрений
иВ  7,2В В  млн.В В В  тонн
органическихВ В В В В В В В 
удобренийВ В В В В В В В В В В 

2008В 

1414,00

91,00

180,00

 

1143,00

2009В 

1414,00

91,00

180,00

 

1143,00

2010В 

1423,60

92,90

215,40

 

1115,30

2011 -
2012В 

2590,00

190,00

360,00

 

2040,00

124.

ПроектВ В  региональной
программыВ В В  развития
сельскогоВ В  хозяйства
АлтайскогоВ  края В В В в
2008 - 2012В  годах (в
рамкахВ В В В В В В В В В В В В В 
софинансированияВ В В В 
ГосударственнойВ В В В В 
программыВ В В  развития
сельского хозяйства и
регулированияВ  рынков
сельскохозяйственной
продукции,В  сырьяВ В  и
продовольствияВ В В В  на
2008 - 2012 годы)В В В 

всего

40452,75

7150,00

5302,75

 

28000,00

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
сельскогоВ В В В В В 
хозяйстваВ В В В В В 
Алтайского края

производство основных
видовВ В В В В В В В В В В В В В В 
сельскохозяйственной
продукции: зерна - не
менееВ  4В  млн.В  тонн,
сахарной свеклы -В  не
менее 600 тыс.В  тонн,
льна-долгунцаВ В В В В В  в
переводеВ В В В В В В В В В  на
льноволокноВ В  -В В В  не
менее 10В  тыс.В  тонн,
подсолнечникаВ В В В В  на
маслосеменаВ В  -В В В  не
менее 210 тыс.В  тонн,
овощейВ  вВ  защищенном
грунте - не менееВ  10
тыс. тонн,В  молокаВ  -
1450 тыс. тонн,В  мяса
на убой в живомВ  весе
- 290 тыс. тонн,В  яиц
-В  976,5В  млн.В В В  шт.
ОбеспечениеВ В  средней
рентабельностиВ В В В В  в
сельском хозяйстве не
нижеВ В В  10%,В В В В  доли
убыточных предприятий
не выше 8%.В В В В В В В В В 

2008В 

7140,00

1200,00

940,00

 

5000,00

2009В 

7700,00

1350,00

1000,00

 

5350,00

2010В 

8108,00

1400,00

1058,00

 

5650,00

2011 -
2012В 

17504,75

3200,00

2304,75

 

12000,00

Цель 6. Формирование организационной и экономической среды для развитии в крае современного всесезонногоВ В В В В В 
туристско-рекреационного комплексаВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

6.1. Обеспечение условий для устойчивого развития туризма в крае, создание особой экономической зоныВ В В В В В В В В 
туристско-рекреационного типаВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

125.

СозданиеВ В В В В В  особой
экономическойВ В В  зоны
туристско-В В В В В В В В В В 
рекреационногоВ В  типа
"Бирюзовая Катунь"В В 

всего

10467,90

6931,20

300,00

75,00

3161,70

Территориальное
управлениеВ В В В В 
ФедеральногоВ В В 
агентстваВ В В В  по
управлениюВ В В В В 
особымиВ  В В В В В В В 
экономическимиВ 
зонамиВ В В В В В В  по
Алтайскому краю,
г. БарнаулВ В В В В 

привлечениеВ В В В В  3,16
млрд.В В В В В В В В В В В  руб.
внебюджетныхВ В В В В В В В 
инвестиций;В  создание
3,5В В В  тыс.В В В В В  мест
размещенияВ  туристов;
посещениеВ  туристско-
рекреационнойВ  особой
зоныВ  неВ  менееВ В  1,1
млн.В  чел.;В  создание
неВ  менееВ В  7В В В  тыс.
рабочихВ В В  мест,В В В  с
учетомВ В В В В В В  смежных
отраслейВ В В В В В В В В В В В 

2008В 

3134,47

1795,85

100,00

22,51

1216,11

2009В 

4506,25

3361,18

100,00

25,81

1019,26

2010В 

2827,18

1774,17

100,00

26,68

926,33

IV. Повышение эффективности управления региономВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

Цель 7. Развитие государственного управления по результатам, внедрение механизмов проектно-целевого управленияВ В В В 

 

Всего

754,27

698,09

56,18

 

 

 

2008В 

235,92

217,09

18,83

 

 

2009В 

243,63

224,90

18,73

 

 

2010В 

257,61

238,99

18,62

 

 

2011 -
2012В 

17,12

17,12

 

 

 

126.

ФЦПВ В В В В В В В  "Создание
автоматизированнойВ В 
системыВ В В В В В  ведения
государственногоВ В В В 
земельного кадастра и
государственногоВ В В В 
учетаВ В В В В В В  объектов
недвижимости",В В В В В В 
подпрограммаВ В В В В В В В 
"СозданиеВ В В В  системы
кадастра недвижимости
(2006 - 2011В  годы)",
прочие нуждыВ В В В В В В В 

всего

47,12

47,12

 

 

 

УправлениеВ В В В В 
ФедеральногоВ В В 
агентстваВ В В В В В 
кадастраВ В В В В В В 
объектовВ В В В В В В 
недвижимостиВ  по
Алтайскому краю

разграничениеВ В В В В В В 
государственнойВ В В В В 
собственностиВ В В В В  на
землюВ В В В В В В В В В В В  для
эффективногоВ В В В В В В В 
управленияВ В В В В В В В В В 
недвижимостью.В В В В В В 
СозданиеВ В В В В В В В В В В В 
информационно-В В В В В В 
техническогоВ В В В В В В В 
обеспеченияВ В В В  учета
земельныхВ В В  участков
управленияВ В В В В В В В В  и
распоряжения имиВ В В В 

2008В 

14,00

14,00

 

 

 

2009В 

8,00

8,00

 

 

 

2010В 

8,00

8,00

 

 

 

2011 -
2012В 

17,12

17,12

 

 

 

127.

НепрограммнаяВ  часть,
развитиеВ В В В  В В В В ЗАТО
СибирскийВ В В В В В В В В В В 

всего

650,97

650,97

 

 

 

администрацияВ В 
ЗАТО СибирскийВ 

социально-В В В В В В В В В В 
экономическоеВ В В В В В В 
развитиеВ В В В В В В В  ЗАТО
СибирскийВ В В В В В В В В В В 

2008В 

203,09

203,09

 

 

 

2009В 

216,90

216,90

 

 

 

2010В 

230,99

230,99

 

 

 

128.

ПроектВ В В В В В В В В В В  ВЦП
"СовершенствованиеВ В 
структурыВ В В В В В В В В В В 
собственностиВ В В В В В В 
АлтайскогоВ  края"В  на
2008 - 2010 годыВ В В В 

всего

56,18

 

56,18

 

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
имущественныхВ В 
отношенийВ В В В В В 
Алтайского края

проведениеВ В В В В В В В В В 
землеустройстваВ В В  на
120В В В В В В В В  земельных
участках;В  проведение
техническойВ В В В В В В В В 
инвентаризацииВ В В В В  и
регистрацииВ В В В  права
собственности края на
участки газовых сетей
протяженностьюВ В В  650
км,В В В В В В В В В В  объекты
недвижимости площадью
460 тыс. кв. мВ В В В В В 

2008В 

18,83

 

18,83

 

 

2009В 

18,73

 

18,73

 

 

2010В 

18,62

 

18,62

 

 

 


 

V. Индикативный план социально-экономического развития

Алтайского края на 2008 год

 

Индикативный план социально-экономического развития Алтайского края (далее - "Индикативный план") формируется в соответствии с законом Алтайского края от 7 ноября 2006 года N 117-ЗС "О государственном прогнозировании, индикативном планировании и программировании социально-экономического развития Алтайского края" и регламентом разработки Индикативного плана.

Индикативный план является частью программы социально-экономического развития Алтайского края на 2008 - 2012 годы - годовым планом.

Индикативный план - это задание органам исполнительной власти Алтайского края, количественная оценка их деятельности по реализации закрепленных за ними функций. Через Индикативный план реализуется управление по конечному результату.

Индикативный план формируется ежегодно на один и три года вперед и утверждается Губернатором Алтайского края после принятия Алтайским краевым Законодательным Собранием закона о краевом бюджете на предстоящий период.

В составе Индикативного плана устанавливаются пороговые значения индикаторов социально-экономического развития края в разрезе функций управления, полномочий, закрепленных за органами исполнительной власти края как за органами, ответственными за реализацию функций и полномочий. Пороговые значения индикаторов на планируемый период устанавливаются с использованием индикаторов, установленных:

стратегией социально-экономического развития Алтайского края на период до 2025 года;

долгосрочной программой социально-экономического развития края на период до 2017 года;

программой социально-экономического развития края на 2008 - 2012 годы;

краевыми целевыми программами, а также федеральными и ведомственными целевыми программами, в осуществлении которых участвует край;

докладами субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях деятельности.

Индикативный план позволяет наиболее адекватно осуществлять мониторинг реализации программы и оценивать эффективность деятельности органов исполнительной власти по ее реализации.

В соответствии с намеченными в программе целями и задачами ежегодно, а также по окончании каждого из этапов реализации программы анализируются качественные и количественные результаты ее выполнения. В начале каждого года подводятся итоги выполнения Индикативного плана за прошедший год, корректируется план на текущий год.

Основными критериями оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти по реализации программы за анализируемый период являются:

достижение целевых значений показателей / индикаторов реализации отдельных мероприятий, установленных соответствующими годовыми индикативными планами;

улучшение динамики основных показателей / индикаторов социально-экономического развития Алтайского края по сравнению с Сибирским федеральным округом и Российской Федерацией в целом;

эффективность использования финансовых и иных ресурсов, привлекаемых в край и аккумулируемых в нем в ходе реализации программы.

Оценка результатов реализации программы, а также эффективности деятельности Администрации края и органов исполнительной власти Алтайского края должны стать основой для выявления имеющихся слабых звеньев, неучтенных факторов, появившихся возможностей, положительного опыта с целью выработки в дальнейшем предложений по корректировке программы.

Механизмом реализации Индикативного плана является ежегодно утверждаемый план действий органов исполнительной власти Алтайского края. План действий состоит из конкретных мероприятий по достижению запланированных индикаторов социально-экономического развития с указанием ответственных исполнителей и сроков реализации запланированных мероприятий. Состав индикаторов может быть скорректирован исходя из возможного изменения локальных целей, задач и мероприятий.

Индикаторы, характеризующие состояние экономики и социальной сферы на 2008 год и последующие годы, представлены в приложении 1.

 

VI. Организация управления реализацией программы

 

Общее руководство реализацией программы осуществляется Губернатором Алтайского края.

Текущее руководство возлагается на заместителей Губернатора Алтайского края, руководителей органов исполнительной власти. В их функции входит:

контроль за выполнением программных мероприятий;

мониторинг реализации программы;

ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения социально-экономических условий;

координация действий всех участников программы;

обеспечение представительства программных мероприятий в составе федеральных и региональных целевых программ, приоритетных национальных проектов;

информационное сопровождение реализации программы.

Утвержденная Алтайским краевым Законодательным Собранием программа социально-экономического развития Алтайского края на 2008 - 2012 годы является документом, обязательным для исполнения всеми должностными лицами органов исполнительной власти Алтайского края.

Главным инструментом управления реализацией программы является мониторинг, в ходе которого будет осуществляться:

сбор и обработка информации по проектам и программам;

анализ достижения целевых показателей / индикаторов, установленных среднесрочной программой и Индикативным планом;

анализ основных тенденций и проблем социально-экономического развития края;

анализ состояния и тенденций развития социально-экономической системы края в сравнении со среднероссийскими показателями и показателями по Сибирскому федеральному округу;

совершенствование системы индикаторов состояния социально-экономической системы края.

На основании мониторинга будет осуществляться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников финансирования. Обоснованные корректировки программных мероприятий ежегодно рассматриваются и утверждаются Советом Администрации края.

Реализация программы заключается в поэтапном продвижении к поставленным целям путем выполнения программных мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели.

Общественность Алтайского края ежегодно информируется о ходе реализации программы.

Отчет о реализации программы, внесение предложений по ее корректировке возлагается на заместителя Губернатора Алтайского края, начальника Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края.

Стратегия социально-экономического развития Алтайского края на период до 2025 года

Приложение 1

к Программе

социально-экономического

развития Алтайского края

на 2008 - 2012 годы

 


 

ИНДИКАТОРЫ

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2008 - 2012 ГОДЫ

 

NВ В 
п/пВ 

НаименованиеВ В В 
индикатораВ В В В 

2006В 
годВ В 

2007В 
годВ В 

2008В 
годВ В 

2009В 
годВ В 

2010В 
годВ В 

2011В 
годВ В 

2012В 
годВ В 

2012
год к
2007
году

 

1В В 

2В В В В В В В В В 

3В В В 

4В В В 

5В В В 

6В В В 

7В В В 

8В В В 

9В В В 

10В 

 

СтратегическаяВ В  цель:В В  достижениеВ В  высокогоВ В  уровняВ В  благосостоянияВ В  населения,В В  создание
благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизниВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

 

ИндикаторыВ В В В В В В В В 
достижения цели:В В В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реальныеВ В В В В В В В В В В 
располагаемые доходы
населения,В В  вВ  %В  к
предыдущему годуВ В В 

124,5

111В В 

109,5

110,6

113,2

112,5

112,4

173В 

 

 

доляВ В В  населенияВ  с
доходамиВ В В В В В В  ниже
величиныВ В В В В В В В В В В 
прожиточногоВ В В В В В В 
минимума, %В В В В В В В В 

20,1

19,5

17,5

15,4

13,5

11,5

9,5

 

 

 

ожидаемаяВ В В  В В В В В В В 
продолжительностьВ В 
жизни, летВ В В В В В В В В 

66,6

66,8

67В В 

68В В 

68,5

69,0

69,5

 

 

Цель 1. Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятостиВ В В 

 

Задача 1.1. Проведение эффективной демографической политики, включая стимулирование рождаемости,
сокращение смертности и обеспечение притока квалифицированных кадров на территорию краяВ В В В В В В В 

 

1.1.1.

ОбщийВ В В  коэффициент
естественногоВ В В В В В 
приростаВ В В В  (убыли)
населенияВ  (наВ  1000
чел. населения)В В В В 

-5,1

-3,7

-3,5

-3,3

-3,1

-2,9

-1,6

 

 

1.1.2.

КоэффициентВ В В В В В В В 
рождаемости (на 1000
чел. населения)В В В В 

10,1

11В В 

11,3

11,6

12В В 

12,3

12,4

 

 

1.1.3.

КоэффициентВ В В В В В В В 
миграционногоВ В В В В В 
прироста (убыли) (на
1000 чел. населения)

-2,8

-2,9

-2,4

-2,1

-1,8

-1,6

-1,3

 

 

ЗадачаВ  1.2.В  ОбеспечениеВ  экономикиВ  кадрамиВ  необходимойВ  квалификацииВ  наВ В  основеВ В  прогноза
потребности и плана подготовки и переподготовки кадровВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

1.2.1.

ДоляВ В В В  выпускников
государственныхВ В В В 
(муниципальных)В В В В 
учрежденийВ В В В В В В В В 
начальногоВ В В В В В В В  и
среднегоВ В В В В В В В В В В 
профессиональногоВ В 
образования,В В В В В В В 
трудоустроившихся по
полученной профессии
вВ В  первыйВ В  год,В  в
общейВ В В  численности
выпускниковВ В В  таких
учреждений, %В В В В В В 

60,0

60,5

62,5

63В В 

66В В 

70В В 

75В В 

 

 

Задача 1.3. Достижение сбалансированности спроса и предложения рабочей силыВ  наВ  рынкеВ  трудаВ  и
повышение занятости экономически активного населения краяВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

1.3.1.

ТемпВ В В В В В В В В В  роста
численностиВ  занятых
в экономике, %В В В В В 

100В В 

100,1

100,3

100,2

100,6

100В В 

100,2

101,3

 

1.3.2.

УровеньВ  безработицы
(поВ В В В В  методологии
МОТ), %В В В В В В В В В В В В 

8,8

8,7

8,4

8,1

7,5

7,5

7,3

 

 

1.3.3.

УровеньВ В  официально
зарегистрированнойВ 
безработицыВ В В В В В В  к
трудоспособномуВ В В В 
населению, %В В В В В В В 

4,7

4,5

4,2

4,0

3,9

3,8

3,6

 

 

Цель 2. Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климатаВ В В В В В В В В 

 

Задача 2.1. Обеспечение устойчивого роста заработной платы и денежных доходов населенияВ В В В В В В В 

 

2.1.1.

СреднемесячнаяВ В В В В 
начисленнаяВ В В В В В В В 
заработнаяВ В В В  плата
одного работника,В В 
руб.В В В В В В В В В В В В В В В 

6147В В 

7649В В 

9370В В 

11038В В 

12892В В 

15330В В 

18243В В 

 

 

2.1.2.

РеальнаяВ  заработная
плата,В В В  вВ В  %В В В  к
предыдущему годуВ В В 

115,4

114,6

114,0

111,4

111,1

112,8

112,7

179В 

 

2.1.3.

ПокупательнаяВ В В В В В 
способностьВ  средней
заработной платы, %

207,5

218,5

243В В 

266В В 

289В В 

312В В 

335В В 

 

 

2.1.4.

СреднемесячныеВ В В В В 
денежныеВ  доходыВ  на
душу населения, руб.

6137В В 

7456В В 

8960В В 

10731В В 

12901В В 

15300В В 

18159В В 

 

 

2.1.5.

РеальныеВ В В В В В В В В В В 
располагаемые доходы
населения,В В  вВ  %В  к
предыдущему годуВ В В 

124,5

111В В 

109,5

110,6

113,2

112,5

112,4

173В 

 

2.1.6.

ДоляВ В  населенияВ В  с
доходамиВ В В В В В В  ниже
величиныВ В В В В В В В В В В 
прожиточногоВ В В В В В В 
минимума, %В В В В В В В В 

20,1

19,5

17,5

15,4

13,5

11,5

9,5

 

 

Задача 2.2. Повышение эффективностиВ  сектораВ  социальныхВ  услуг,В  оказаниеВ  поддержкиВ  социально
уязвимым категориям населенияВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

2.2.1.

ОтношениеВ В В В В В В В В В 
численностиВ В В В В В В В 
получателейВ В В В В  мер
социальной поддержки
черезВ В В В В В В В  органы
социальной защитыВ  к
общейВ В В  численности
населения Алтайского
края, %В В В В В В В В В В В В 

39,6

39,6

39,7

39,8

39,9

40,0

40,1

 

 

Задача 2.3. Обеспечение доступности качественного общего образованияВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

2.3.1.

ОхватВ В В В В В В В В  детей
дошкольнымВ В В В В В В В В 
образованиемВ  (число
детей,В В В  посещающих
дошкольныеВ В В В В В В В В 
учреждения, к общему
числуВ В В В В  детейВ В  в
возрасте до 7В  лет),
%В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

57,2

58,2

65В В 

67В В 

68В В 

70В В 

72В В 

 

 

2.3.2.

УдельныйВ В В В В В В В  вес
учащихся, получающих
оценкиВ В  "хорошо"В  и
"отлично" поВ  итогам
ЕГЭ, %В В В В В В В В В  В В В В 

51,2

56,9

57,2

57,2

57,4

57,7

58,0

 

 

2.3.3.

ОбеспеченностьВ В В В В 
учениковВ В В В  дневных
общеобразовательных
школВ В  компьютерами,
учениковВ В В  наВ В В В  1
компьютерВ В В В В В В В В В 

36В В 

35В В 

34В В 

33В В 

32В В 

31В В 

30В В 

 

 

Задача 2.4. Обеспечение улучшения здоровья населенияВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

2.4.1.

ОжидаемаяВ В В В В В В В В В 
продолжительностьВ В 
жизни, летВ В В В В В В В В 

66,6

66,8

67В В 

68В В 

68,5

69,0

69,5

 

 

2.4.2.

ОбеспеченностьВ В В В В 
населенияВ В  врачами,
наВ В  10В  тыс.В В  чел.
населенияВ В В В В В В В В В 

46,8

47,6

48,1

48,6

49,1

49,6

50,2

 

 

2.4.3.

УровеньВ В В В В В В В В В В В 
диспансеризацииВ В В В 
населенияВ  (наВ  1000
чел. населения), %В 

73,7

75,9

78В В 

78В В 

79В В 

79В В 

80В В 

 

 

ЗадачаВ  2.5.В  ПовышениеВ  удельногоВ  весаВ  населения,В  систематическиВ  занимающегосяВ В  физической
культурой и спортомВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

2.5.1.

ДоляВ В В В В В В В В В В  лиц,
занимающихсяВ В В В В В  в
физкультурно-В В В В В В 
оздоровительныхВ В В В 
клубах,В  секцияхВ В  и
группах, В В вВ В  общей
численностиВ В В В В В В В 
населения края, %В В 

11,3

12,4

13,8

14,5

15,0

15,5

16,2

 

 

Задача 2.6. Сохранение культурного наследия и устойчивое развитие сферы культуры Алтайского края

 

2.6.1.

УдельныйВ В В В В В В В  вес
населения,В В В В В В В В В 
участвующегоВ В В В В В  в
культурно-В В В В В В В В В 
досуговыхВ В В В В В В В В В 
мероприятиях,В В В В В В 
проводимыхВ В В В В В В В В 
государственнымиВ В В 
(муниципальными)В В В 
организациямиВ В В В В В 
культуры, и в работе
любительскихВ В В В В В В 
объединений, %В В В В В 

30,0

31,0

32,0

33В В 

33,3

34В В 

35В В 

 

 

2.6.2.

КоличествоВ В В В В В В В В 
экземпляровВ В В В В В В В 
библиотечногоВ  фонда
общедоступныхВ В В В В В 
библиотекВ  наВ В  1000
человекВ В  населения,
экз.В В В В В В В В В В В В В В В 

5911В В 

5918В В 

5923В В 

5925В В 

5927В В 

5928В В 

5930В В 

 

 

Задача 2.7. Развитие социальнойВ  инфраструктурыВ  иВ  повышениеВ  доступностиВ  учрежденийВ  иВ  услуг
социальной сферыВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

2.7.1.

Обеспеченность детей
в возрасте 1 - 6 лет
местами в дошкольных
учреждениях, мест на
1000 детейВ В В В В В В В В 

477В В 

550В В 

565,5

665В В 

765В В 

850В В 

900В В 

 

 

2.7.2.

ОбеспеченностьВ В В В В 
населенияВ В В В В В В В В В 
больничными койками,
коек на 10 тыс. чел.
населенияВ В В В В В В В В В 

116,7

111,7

107,1

102,6

98В В 

96В В 

95В В 

 

 

2.7.3.

ОбеспеченностьВ В В В В 
населенияВ В В В В В В В В В 
амбулаторно-В В В В В В В 
поликлиническимиВ В В 
учреждениями,В В В В В В 
посещений в смену на
10В В В  тыс.В В В В В  чел.
населенияВ В В В В В В В В В 

285,8

290,9

295В В 

297,3

299,5

301В В 

303В В 

 

 

2.7.4.

ОбеспеченностьВ В В В В 
спортивнымиВ В В В В В В В 
сооружениями, кв.В  м
на 10В  тыс.В В В В  чел.
населенияВ В В В В В В В В В 

1669В В 

1682В В 

1697В В 

1710В В 

1725В В 

1740В В 

1760В В 

 

 

Стратегическая цель: рост качества среды жизнедеятельностиВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

 

ИндикаторыВ В В В В В В В В 
достижения цели:В В В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспеченностьВ В В В В 
жильем,В  кв.В  мВ В  на
душу населенияВ В В В В 

20,0

20,3

20,6

21,0

21,4

21,8

22,2

 

 

 

индексВ В  физического
объема платных услуг
населению, %В В В В В В В 

110,9

112,5

112,4

112,8

113,9

114,5

115В В 

190В 

 

Цель 3. Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктурыВ В В В В В В В В В 

 

Задача 3.1. Повышение качества и обеспечение высокой пропускной способности автомобильных дорог

 

3.1.1.

Доля региональныхВ  и
муниципальных дорог,
отвечающихВ В В В В В В В В 
нормативнымВ В  В В В В В В 
требованиям, %В В В В В 

35,0

35,6

36,3

37В В 

38В В 

39В В 

40В В 

 

 

3.1.2.

ПротяженностьВ В В В В В 
автомобильныхВ  дорог
общего пользования с
твердымВ В  покрытием,
кмВ В В В В В В В В В В В В В В В В 

14523,5

14535В В 

14700В В 

14900В В 

15160В В 

15320В В 

15480В В 

106,5

 

Задача 3.2.В  ОбеспечениеВ  высокого уровняВ  обслуживанияВ  иВ  безопасностиВ  работыВ  автомобильного
транспортаВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

3.2.1.

ПассажирооборотВ В В В 
транспортаВ В В  общего
пользования,В  В В млн.
пасс./кмВ В В В В В В В В В В 

3553,1

3570В В 

3606В В 

3660В В 

3730В В 

3810В В 

3885В В 

109В 

 

3.2.2.

ГрузооборотВ В В В В В В В 
автомобильногоВ В В В В 
транспорта,В В В В  млн.
т/кмВ В В В В В В В В В В В В В В 

504,6

530В В 

560В В 

590В В 

620В В 

650В В 

700В В 

132В 

 

Задача 3.3. Создание региональной инфраструктуры связи,В  обеспечивающейВ  гарантированныйВ  доступ
каждого жителя края к информации независимо от социального статуса и места проживанияВ В В В В В В В В В 

 

3.3.1.

ОбеспеченностьВ В В В В 
стационарнымиВ В В В В В 
телефонамиВ  (наВ  100
семей)В В  В В В В В В В В В В В 

84В В 

86В В 

88В В 

89В В 

90В В 

91В В 

92В В 

 

 

Задача 3.4. Повышение доступности и комфортности жилья для основной массы населения краяВ В В В В В В 

 

3.4.1.

ОбеспеченностьВ В В В В 
жильем,В  кв.В  мВ В  на
душу населенияВ В В В В 

20,0

20,3

20,6

21,0

21,4

21,8

22,2

 

 

3.4.2.

УровеньВ В В В В В В В В В В В 
благоустройстваВ В В В 
жилищногоВ  фонда,В  в
томВ В В В В В В В В В В  числе
оборудованного:В В В В 

62,4

63,0

63,5

64,0

64,6

66,0

68,0

 

 

 

канализацией, %В В В В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

централизованнымВ В В 
отоплением, %В В В В В В 

49,0

49,5

50,0

50,5

51,0

52,0

53,0

 

 

 

горячимВ В В В В В В В В В В В 
водоснабжением, %В В 

40,6

41,0

41,5

42,0

42,5

43,0

44,0

 

 

3.4.3.

Ввод нового жилья за
счет всех источников
финансирования,В  кв.
мВ  наВ  1000В  человек
населенияВ В В В В В В В В В 

173,9

198,8

226,8

268,6

311,2

342,2

393,6

198В 

 

3.4.4.

ДоляВ В В  ветхогоВ В В  и
аварийногоВ  жильяВ  в
общем жилом фонде, %

2,1

2,0

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

 

 

Задача 3.5.В  ПовышениеВ  эффективностиВ  иВ В  надежностиВ В  функционированияВ В  жилищно-коммунального
хозяйства и систем жизнеобеспечения населенияВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

3.5.1.

СтепеньВ В В В В В  износа
основныхВ В В В В  фондов
коммунальногоВ В В В В В 
хозяйства, %В В В В В В В 

62В В 

58В В 

54В В 

51В В 

50В В 

49В В 

48В В 

 

 

3.5.2.

ДоляВ В В В В В  убыточных
организаций ЖКХ, %В 

72,0

61В В 

55В В 

50В В 

45В В 

40В В 

35В В 

 

 

3.5.3.

Доля объемаВ  отпуска
коммунальногоВ В В В В В 
ресурса,В В  счетВ В  за
который выставлен по
показаниямВ  приборов
учета, в том числе:

13,7

14В В 

16В В 

18В В 

20В В 

22В В 

24В В 

 

 

 

тепловой энергии, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

горячей воды, %В В В В 

19В В 

20В В 

22В В 

24В В 

26В В 

28В В 

30В В 

 

 

 

холодной воды, %В В В 

25В В 

26В В 

28В В 

28,5

29,5

30В В 

32В В 

 

 

3.5.4.

ДоляВ В В В В В В  сельских
населенныхВ  пунктов,
обеспеченныхВ В В В В В В 
питьевойВ В В В В В  водой
надлежащегоВ В В В В В В В 
качества, %В  В В В В В В В 

82В В 

82В В 

83В В 

85В В 

87В В 

90В В 

92В В 

 

 

Задача 3.6. Улучшение потребительского обслуживания населения качественными товарами и услугами

 

3.6.1.

ОборотВ В В В  розничной
торговлиВ  вВ  расчете
наВ  душуВ  населения,
тыс. руб.В В В В В В В В В В 

41,7

52,0

62,6

73,4

84,4

97,5

111,3

 

 

3.6.2.

ИндексВ В  физического
объемаВ В В В В В  оборота
розничнойВ  торговли,
%В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

119,6

114,7

112В В 

111В В 

109,5

110В В 

109В В 

163В 

 

3.6.3.

Оборот общественного
питания в расчете на
душу населения, тыс.
руб.В В В В  В В В В В В В В В В В 

1,3

1,7

2,1

2,5

2,8

3,2

3,7

 

 

3.6.4.

ИндексВ В  физического
объемаВ В В В В В  оборота
общественногоВ В В В В В 
питания, %В В В В В В В В В 

118,6

112,2

111В В 

108,5

107В В 

107В В 

106В В 

146В 

 

3.6.5.

ИндексВ В  физического
объема платных услуг
населению, %В В В В В В В 

110,9

112,5

112,4

112,8

113,9

114,5

115В В 

190В 

 

Задача 3.7. Повышение качестваВ  окружающейВ  средыВ  иВ  формированиеВ  имиджаВ  экологическиВ  чистой
территорииВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В  В В В 

 

3.7.1.

Выбросы загрязняющих
веществВ В В В В В В В В В В  в
атмосферныйВ В  воздух
отВ В В В В  стационарных
источников, тыс. тВ 

218,6

2197В В 

216,8

214,6

212,4

210,2

218,1

 

 

3.7.2.

СбросВ В  загрязненных
сточныхВ В  вод,В  млн.
куб. мВ В В В В В В В В В В В В 

26,6

26,6

26,3

26,0

25,7

25,5

25,2

 

 

3.7.3.

ДоляВ  уловленныхВ В  и
обезвреженныхВ В В В В В 
выбросовВ В В В В В В В В В В 
загрязняющих веществ
к общемуВ  количеству
загрязняющихВ В В В В В В 
веществ,В В  отходящих
от всех стационарных
источников, %В В В В В В 

76,6

77,0

77,2

77,4

77,6

77,8

78,0

 

 

Задача 3.8. Обеспечение высокого уровняВ  личнойВ  безопасностиВ  граждан,В  безопасностиВ  дорожного
движения;В  безопасностиВ  деятельностиВ  хозяйствующихВ  субъектов,В В  безопасностиВ В  территорииВ В  и
населенных пунктовВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В  В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

3.8.1.

УровеньВ В В В В В В В В В В В 
преступности,В В В В В В 
количествоВ В В В В В В В В 
зарегистрированныхВ 
преступлений на 1000
жителейВ В В В В В В В В В В В 

31,7

29,3

28,9

28,9

28,5

28В В 

28В В 

 

 

3.8.2.

Уровень безопасности
дорожногоВ  движения,
количество ДТП в год
на 10 тыс.В В В В В В В В В 
автомобилейВ В В В В В В В 

76,6

76,1

75,6

75,0

74,5

74,0

73,5

 

 

Стратегическая цель: рост экономического потенциала краяВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

 

ИндикаторыВ В В В В В В В В 
достижения цели:В В В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индексВ В  физического
объемаВ В В В В  валового
региональногоВ В В В В В 
продукта, %В В В В В В В В 

112,1

110,5

108,5

108,8

109В В 

109,7

108,9

154В 

 

 

доляВ В В В В  продукции,
произведенной малыми
предприятиями,В В В В  в
общем объеме ВРП, %

28,6

30,1

30,9

31,5

32В В 

32,5

33В В 

 

 

 

индексВ В  физического
объема инвестицийВ  в
основной капиталВ  за
счет всех источников
финансирования, %В В 

118,8

122,1

113В В 

119В В 

120В В 

114В В 

112,5

207В 

 

 

внешнеторговыйВ В В В В 
оборотВ В В В  наВ В  душу
населения,В В В В В  тыс.
долл. СШАВ В В В В В В В В В 

0,35

0,50

0,53

0,56

0,60

0,66

0,72

 

 

 

удельныйВ В В В В В В В  вес
инновационнойВ В В В В В 
продукцииВ В  вВ  общем
объемеВ В  отгруженной
продукции, %В В В В В В В 

7,0

8,5

10,5

12В В 

13,5

15В В 

15,8

 

 

Цель 4. Формирование институциональных условийВ  иВ  предпосылокВ  дляВ  устойчивогоВ  экономического
ростаВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

Задача 4.1. Создание благоприятных условий для роста инвестиционной привлекательностиВ В В В В В В В В В 

 

4.1.1.

ИнвестицииВ В В В В В В В  в
основнойВ  капитал на
душу населения, тыс.
руб.В В В В В В В В В В В В В В В 

11,0

15,3

19,5

25,3

32,9

40,6

49,2

 

 

4.1.2.

ИндексВ В  физического
объема инвестицийВ  в
основной капиталВ  за
счет всех источников
финансирования, %В В 

118,8

122,1

113В В 

119В В 

120В В 

114В В 

112,5

207В 

 

4.1.3.

ИностранныеВ В В В В В В В 
инвестиции,В В В В  тыс.
долл. СШАВ В В В В В В В В В 

2795,9

1900В В 

2100В В 

2350В В 

2600В В 

2900В В 

3200В В 

168В 

 

Задача 4.2. Развитие финансовых рынковВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В  В В В В В В В В В 

 

4.2.1.

РостВ В В В В В В В  объемов
кредитных вложений в
экономику, %В В В В В В В 

139,8

130В В 

125В В 

120В В 

120В В 

120В В 

120В В 

259В 

 

Задача 4.3. Создание благоприятных условий для формирования и развития бизнесаВ В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

4.3.1.

Удельный вес занятых
вВ  маломВ  бизнесеВ  в
общейВ В В  численности
занятых в экономике,
%В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

37В В 

39В В 

41В В 

43В В 

46В В 

47В В 

48В В 

 

 

4.3.2.

ДоляВ В В В В  продукции,
произведенной малыми
предприятиями,В В В В  в
общем объеме ВРП, %

28,6

30,1

30,9

31,5

32В В 

32,5

33В В 

 

 

4.3.3.

ТемпВ В В В В В В В В В  роста
кредитованияВ В В В В В В 
субъектовВ В В В  малого
предпринимательства,
%В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

110В В 

115В В 

120В В 

118В В 

115В В 

110В В 

110В В 

 

 

Задача 4.4. Создание благоприятной инновационнойВ  средыВ  дляВ  трансформацииВ  научно-технического
потенциала в реальный фактор экономического ростаВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

4.4.1.

УровеньВ В В В В В В В В В В В 
инновационнойВ В В В В В 
активности,В В В В В В В В 
(отношениеВ В В В В В В В В 
инновационноВ В В В В В В 
активныхВ  кВ В  общему
числуВ  обследованных
предприятий), %В В В В 

9,1

10,5

11,0

12,5

13,0

13,7

15,1

 

 

4.4.2.

Удельный весВ  затрат
наВ В  технологические
инновации к ВРП, %В 

0,74

0,80

0,92

1,06

1,23

1,37

1,53

 

 

4.4.3.

ВнутренниеВ В  затраты
наВ  исследованияВ В  и
разработки к ВРП, %

0,38

0,39

0,42

0,46

0,51

0,58

0,67

 

 

4.4.4.

УдельныйВ В В В В В В В  вес
инновационнойВ В В В В В 
продукцииВ В  вВ  общем
объемеВ В  отгруженной
продукции, %В В В В В В В 

7,0

8,5

10,5

12В В 

13,5

15В В 

15,8

 

 

Цель 5. Повышение эффективности и конкурентоспособностиВ  промышленногоВ  иВ  сельскохозяйственного
производстваВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

Задача 5.1. Повышение конкурентоспособности промышленной продукции на российском и международном
рынках на основе технологического обновления производстваВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

5.1.1.

ОбъемВ В В  отгруженных
товаров собственного
производства,В В В В В В 
выполненныхВ В В В В В В В 
собственнымиВ  силами
работВ В В В В В В В В В В В В  и
произведенныхВ  услуг
наВ  душуВ  населения,
тыс. руб.В В В  В В В В В В В 

46,0

54,0

62,8

71,5

81,4

90,9

101,4

 

 

5.1.2.

Индекс промышленного
производства, %В В В В 

110,3

106,2

105,2

105,4

106,0

104,7

104,6

129В 

 

 

вВ В В  томВ В  числеВ В  в
обрабатывающихВ В В В В 
производствах, %В В В 

112,7

106,6

105,3

105,3

105,8

104,4

104,2

128В 

 

5.1.3.

Доля добычи полезных
ископаемыхВ  вВ  общем
объеме промышленного
производства, %В В В В 

0,8

1,6

2,2

2,8

3,2

3,8

4,4

 

 

5.1.4.

ИндексВ В  физического
объемаВ  инвестиций в
производство машин и
оборудования, %В В В В 

126,8

153,3

129В В 

120,4

119,8

120,0

119,5

267В 

 

Задача 5.2. Повышение эффективности функционирования аграрного комплексаВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

5.2.1.

ВаловаяВ В В  продукция
сельскогоВ  хозяйства
воВ  всехВ  категориях
хозяйствВ В  наВ В  душу
населения, тыс. руб.

19,3

21,8

23,4

26,0

28,8

32,0

34,9

 

 

5.2.2.

ИндексВ В  физического
объемаВ В В В  продукции
сельскогоВ  хозяйства
воВ  всехВ  категориях
хозяйств, %В В В В В В В В 

109,5

106,1

100,6

103,5

104,0

105,3

103,5

118В 

 

5.2.3.

Урожайность зерновых
культурВ В В  воВ В  всех
категорияхВ  хозяйств
(зерно в весеВ  после
доработки), ц/гаВ В В 

10,3

12,6

11,6

12В В 

12,6

13,2

13,6

 

 

5.2.4.

ДоляВ В В В В В В  посевной
площади, наВ  которой
внесеныВ  минеральные
удобрения,В  вВ  общей
посевной площадиВ  по
сельскохозяйственным
организациям, % В В В В 

5,7

7В В 

10В 

13В В 

17В В 

20В В 

23В В 

 

 

5.2.5.

Продуктивность коров
вВ В В В В В В В В В В В В В В В В В 
сельскохозяйственных
организациях, кгВ  на
1 коровуВ В В В В В В В В В В 

3066В В 

3200В В 

3350В В 

3400В В 

3500В В 

3600В В 

3700В В 

 

 

5.2.6.

УдельныйВ В В В В В В В  вес
безубыточныхВ В В В В В В 
сельскохозяйственных
организаций, %В В В В В 

68,6

70В В 

73В В 

77В В 

82В В 

88В В 

92В В 

 

 

Задача 5.3. Устойчивое развитие сельских территорий, значительное сокращениеВ  отставанияВ  уровня
жизни сельского населения от городскогоВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В  В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

5.3.1.

СоотношениеВ В В В В В В В 
среднемесячнойВ В В В В 
заработнойВ В В В  платы
работников сельского
хозяйстваВ В В В В В В В В  и
среднемесячнойВ В В В В 
заработнойВ  платыВ  в
целом поВ  Алтайскому
краю, %В В В В В В В В В В В В 

44,6

47В В 

48В В 

51В В 

54В В 

57В В 

60В В 

 

 

Цель 6. Формирование организационной и экономической средыВ  дляВ  развитияВ  вВ  краеВ  современного

 

 

всесезонного туристско-рекреационного комплексаВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

Задача 6.1. ОбеспечениеВ  условийВ  дляВ  устойчивого развитияВ  туризмаВ  вВ  крае,В  созданиеВ  особой
экономической зоны туристско-рекреационного типаВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

6.1.1.

КоличествоВ В  средств
размещенияВ В В В В В В В В 
(гостиниц,В В В В В В В В В 
пансионатов,В В В В В В В 
санаториев,В В В В В  баз
отдыха и др.), ед.В 

202В В 

214В В 

230В В 

240В В 

250В В 

265В В 

280В В 

131В 

 

6.1.2.

КоличествоВ В В В  мест,
тыс. местВ В В В В В В В В В 

16,2

16,6

16,9

17,4

18,8

19,8

21,2

128В 

 

6.1.3.

Количество занятых в
сфереВ В В  туризмаВ В  с
учетомВ В В В В В  смежных
отраслей, тыс. чел.

10,8

11,0

11,3

11,6

12,6

13,2

14,1

128В 

 

6.1.4.

ДоходВ В  отВ  туризма,
млн. руб.В В В В В В В В В В 

1432,4

1934В В 

2514В В 

3124В В 

3928В В 

4713В В 

5656В В 

293В 

 

Задача 6.2. Продвижение туристического продукта на российский и зарубежный рынокВ В В В В В В В В В В В В В В 

 

6.2.1.

ТуристскийВ  потокВ  -
всего, тыс. чел.В В В 

625В В 

845В В 

1055В В 

1265В В 

1520В В 

1750В В 

2010В В 

238В 

 

 

въездной, тыс. чел.

390В В 

565В В 

730В В 

895В В 

1110В В 

1200В В 

1520В В 

269В 

 

 

выездной, тыс. чел.

130В В 

155В В 

180В В 

205В В 

230В В 

255В В 

280В В 

181В 

 

 

внутренний,В В В  тыс.
чел.В В В В В В В В В В В В В В В 

105В В 

125В В 

145В В 

165В В 

180В В 

195В В 

210В В 

168В 

 

Цель 7. Развитие международного сотрудничестваВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

Задача 7.1. Активное продвижение товаров и услуг региональных предприятий на международные рынки

 

7.1.1.

ОбъемВ В В В В В  экспорта
продукции,В В В В В  млн.
долл. СШАВ В В В В В В В В В 

595,1

939В В 

979В В 

1028В В 

1090В В 

1174В В 

1268В В 

135В 

 

7.1.2.

ВнешнеторговыйВ В В В В 
оборотВ В В В  наВ В  душу
населения,В В В В В  тыс.
долл. СШАВ В В В В В В В В В 

0,35

0,50

0,53

0,56

0,60

0,66

0,72

 

 

Стратегическая цель: повышение эффективности системы управления региономВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

ЦельВ  8.В В  РазвитиеВ В  государственногоВ В  управленияВ В  поВ В  результатам,В В  внедрениеВ В  механизмов
проектно-целевого управленияВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

Задача 8.1. Повышение эффективности формирования и использование региональных финансовВ В В В В В В В В 

 

8.1.1.

ДоляВ В В В В В В  расходов
консолидированногоВ 
бюджетаВ В В В В В В  края,
формируемых в рамках
программ,В  вВ В  общем
объемеВ В В В В  расходов
консолидированногоВ 
бюджетаВ  (безВ  учета
субвенцийВ В В В В В В В  на
исполнениеВ В В В В В В В В 
делегируемыхВ В В В В В В 
полномочий), %В В В В В 

3,4

6,2

9,6

10,1

 

 

 

 

 

8.1.2.

БюджетнаяВ В В В В В В В В В 
обеспеченностьВ В В  за
счетВ В В В В В В В  доходов
консолидированногоВ 
бюджета,В В  руб.В В  на
душу населенияВ В В В В 

7229В В 

9370В В 

10770В В 

11983В В 

13264В В 

14526В В 

15745В В 

 

 

8.1.3.

УровеньВ В В В В В В В В В В В 
дотационностиВ В В В В В 
региональногоВ В В В В В 
бюджета, %В В В В В В В В В 

37В В 

36В В 

35В В 

34В В 

33В В 

33В В 

32В В 

 

 

 

Приложение 2

к Программе

социально-экономического

развития Алтайского края

на 2008 - 2012 годы

 

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2008 - 2012 ГОДЫ

 

NВ 

НаименованиеВ В В 
мероприятияВ В В В 

СрокВ 
реали-
зации

ОбъемВ В В 
финанси-
рования,
всегоВ В В 

В том числе по источникамВ В В В В 
финансированияВ В В В В В В В В В В 

ИсполнительВ В 

Ожидаемые результаты

федераль-
ныйВ В В В В 
бюджет -
безвоз-В 
вратнаяВ 
основа*В 

краевой
бюджетВ 

муници-
пальные
бюджеты

внебюд-В 
жетныеВ В 
источники

1В 

2В В В В В В В В В 

3В В 

4В В В 

5В В В 

6В В В 

7В В 

8В В В В 

9В В В В В В В 

10В В В В В В В В 

Всего по программеВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

 

Всего

288121,50

44388,94

39836,42

5628,60

198267,54

 

 

2008В 

54583,79

10947,67

7663,81

1103,21

34869,10

2009В 

58507,72

11438,21

8124,94

1311,94

37632,64

2010В 

68322,25

8653,21

8370,57

1394,95

49903,52

2011 -
2012В 

106707,74

13349,86

15677,10

1818,50

75862,28

I. Достижение высокого уровня благосостояния населения, создание благоприятного социального климата дляВ В В В В В В 
деятельности и здорового образа жизниВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

 

Всего

37147,92

10824,42

24376,88

1137,41

809,21

 

 

2008В 

8615,75

3808,11

4560,40

186,37

60,87

2009В 

7326,19

1941,20

4851,46

250,51

283,01

2010В 

7419,39

1781,46

5076,79

248,81

312,33

2011 -
2012В 

13786,59

3293,65

9888,23

451,71

153,00

Цель 1. Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятостиВ В В В В В В В В В В В В 

 

 

Всего

4430,08

4,71

4173,43

87,06

164,88

 

 

2008В 

916,28

 

868,33

14,94

33,01

2009В 

905,12

4,71

846,92

20,59

32,91

2010В 

867,67

 

818,18

16,54

32,96

2011 -
2012В 

1741,00

 

1640,00

35,00

66,00

1.В 

ФЦП "ЭкономическоеВ  и
социальноеВ В  развитие
коренныхВ В В В В В В В В В В В 
малочисленных народов
Севера,В В  СибириВ В В  и
ДальнегоВ  ВостокаВ  до
2015В В В В В В В В В В  года",
строительствоВ  здания
дляВ  размещенияВ  цеха
поВ В В В В В В  переработке
дикоросов, г.В  Бийск,
Алтайский крайВ В В В В В 

всего

9,42

4,71

 

4,71

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
экономикиВ В В В В  и
инвестицийВ В В В В 
Алтайского края

реализацияВ В В  проекта
позволитВ В  обеспечить
дополнительнымиВ В В В В 
рабочимиВ В В В В  местами
представителейВ В В В В В 
коренныхВ В В В В В В В В В В В 
малочисленных народов

2009В 

9,42

4,71

 

4,71

 

2.В 

КЦПВ В В В В В  "Содействие
занятостиВ В  населения
АлтайскогоВ  края"В  на
2007 - 2010 годыВ В В В 

Всего

4414,06

 

238,67

238,67

238,67

управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В  трудуВ В В  и
занятостиВ В В В В В 
населенияВ В В В В В 

увеличениеВ В В В В В  доли
трудоустроенныхВ В В В  в
общемВ В В В В  количестве
граждан,В В В В В В  ищущих
работу при содействии
органовВ В В В В В В  службы
занятостиВ  населения,
с 40 до 60%. Снижение
кВ В В  2010В В В В В В В  году
численностиВ В В В В В В В В 
безработных граждан и
уровняВ В В  безработицы
(поВ В В  отношениюВ В В  к
численностиВ В В В В В В В В 
экономическиВ В В В В В В В 
активногоВ  населения)
до 7,5%В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

916,06

 

868,11

14,94

33,01

2009В 

895,48

 

846,70

15,88

32,91

2010В 

867,67

 

818,18

16,54

32,96

2011 -
2012В 

1741,00

 

1640,00

35,00

66,00

3.В 

ВЦПВ В В В В В В  "Улучшение
условийВ В  иВ В В  охраны
трудаВ  вВ В В  Алтайском
крае"В  на 2007 - 2009
годыВ В В В В В В В В В В В В В В В 

всего

0,42

 

0,42

 

 

управлениеВ В В В В 
государственной
службы занятости
населенияВ В В В В В 
Алтайского края

увеличение в 1,5 раза
объемаВ В В В В В  средств,
направляемыхВ В В В В В В В 
работодателямиВ В В В  на
улучшениеВ В В В  условий
охраныВ В В В В В В В  труда.
Развитие общественно-
государственныхВ В В В В 
формВ В  контроляВ В В  за
состоянием условийВ  и
охраны трудаВ В В В В В В В 

2008В 

0,20

 

0,20

 

 

2009В 

0,22

 

0,22

 

 

Цель 2. Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климатаВ В В В В В В В В В В В В В В В 

 

Всего

32709,84

10819,71

20203,45

1050,35

 

 

2008В 

7691,47

3808,11

3692,07

171,43

 

2009В 

6421,07

1936,49

4004,55

229,93

 

2010В 

6551,71

1781,46

4258,61

232,28

 

2011 -
2012В 

12045,59

3293,56

8248,23

416,71

 

2.1. Повышение эффективности сектора социальных услуг, оказание поддержки социально уязвимым категориям населенияВ 

 

Всего

14553,18

733,20

13427,12

392,87

 

 

2008В 

2362,91

122,58

2165,87

74,46

 

2009В 

2735,06

458,23

2511,07

76,67

 

2010В 

3155,64

147,32

2923,61

79,74

 

2011 -
2012В 

6299,57

311,00

5826,57

162,00

 

4.В 

КЦПВ В В В В В  "Социальная
поддержкаВ  малоимущих
граждан иВ  малоимущих
семейВ  сВ  детьми"В  на
2007 - 2010В В В В  годы,
всегоВ В В В В В В В В В В В В В В 

всего

13683,84

236,07

13055,64

392,14

 

Главалтай-В В В В В 
соцзащитаВ В В В В В 

ежегоднаяВ  социальная
поддержка вВ  денежной
или натуральной форме
околоВ В В  700В В В  тысяч
малоимущихВ В  граждан,
позволяющаяВ  повысить
ихВ В В  доходВ В В В В В В  до
прожиточногоВ В В В В В В В 
минимума. Оптимизация
расходовВ  наВ  выплату
субсидий.В В В В В В В В В В В 
ДополнительноеВ В В В В В 
обеспечениеВ В В В В В В В В 
проживанияВ В В В В В В В  66
престарелых граждан в
стационарныхВ В В В В В В В 
учрежденияхВ В В В В В В В В 
социальногоВ В В В В В В В В 
обслуживания.В В В В В В В 
ЕжегодноеВ В В В В В В В В В В 
оздоровлениеВ В В В В В  10
процентовВ  детейВ В  из
семей, находящихсяВ  в
труднойВ В В В  жизненной
ситуации. Рост к 2010
году числа получивших
содействиеВ В В В В В В  В В в
организацииВ В В В В В В В В 
самозанятостиВ В В В В В В 
малоимущихВ В  граждан,
испытывающихВ В В В В В В В 
трудностиВ  вВ В  поиске
работы,В В В  доВ В В  34,5
тысячиВ В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

2239,09

45,90

2119,47

73,73

 

2009В 

2572,12

46,68

2448,76

76,67

 

2010В 

2932,64

47,49

2805,41

79,74

 

2011 -
2012В 

5940,00

96,00

5682,00

162,00

 

предоставлениеВ В В В В В 
субсидийВ  наВ В  оплату
жилогоВ  помещенияВ В  и
коммунальных услугВ В 

всего

5478,37

 

5478,37

 

 

2008В 

1528,48

 

1528,48

 

 

2009В 

1803,61

 

1803,61

 

 

2010В 

2146,29

 

2146,29

 

 

2011 -
2012В 

4293,00

 

4293,00

 

 

оказаниеВ В В В В В В В В В В В 
единовременнойВ В В В В В 
денежнойВ В В В В В  помощи
малоимущимВ  гражданам
и малоимущим семьям с
детьми, находящимся в
труднойВ В В В  жизненной
ситуацииВ В В В В В В В В В В В 

всего

26,74

 

26,74

 

 

2008В 

8,41

 

8,41

 

 

2009В 

8,05

 

8,89

 

 

2010В 

8,89

 

9,44

 

 

2011 -
2012В 

19,00

 

19,00

 

 

оказаниеВ  помощиВ В В  в
денежнойВ В  формеВ В В  в
соответствииВ В В В В В В  с
муниципальнымиВ В В В В В 
программамиВ В В В В В В В В 

всего

118,26

 

63,95

54,31

 

2008В 

37,89

 

20,49

17,40

 

2009В 

39,40

 

21,31

18,09

 

2010В 

40,98

 

22,16

18,82

 

2011 -
2012В 

83,00

 

45,00

38,00

 

оказаниеВ  помощиВ В В  в
натуральной формеВ В В 

всего

137,32

 

 

137,32

 

2008В 

43,99

 

 

43,99

 

2009В 

45,75

 

 

45,75

 

2010В 

47,58

 

 

47,58

 

2011 -
2012В 

97,00

 

 

97,00

 

организацияВ В В В В В В В В 
оздоровления и отдыха
детейВ В В  изВ В В  семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуацииВ В 

всего

79,05

79,05

 

 

 

2008В 

26,35

26,35

 

 

 

2009В 

26,35

26,35

 

 

 

2010В 

26,35

26,35

 

 

 

2011 -
2012В 

53,00

53,00

 

 

 

выплатаВ  ежемесячного
пособия на ребенкаВ В 

всего

1735,70

 

1735,70

 

 

2008В 

533,80

 

533,80

 

 

2009В 

578,10

 

578,10

 

 

2010В 

623,80

 

623,80

 

 

2011 -
2012В 

1250,00

 

1250,00

 

 

прочие мероприятияВ В 

всего

168,40

61,02

68,87

38,51

 

2008В 

60,18

19,55

28,29

12,34

 

2009В 

70,02

20,33

36,86

12,83

 

2010В 

38,20

21,14

3,72

13,34

 

2011 -
2012В 

145,00

43,00

75,00

27,00

 

5.В 

КЦП "О первоочередных
мерахВ  поВ В  улучшению
социальногоВ В В В В В В В В 
обслуживанияВ  граждан
пожилогоВ  возрастаВ  в
АлтайскомВ  крае"В В  на
2005 - 2010В В В В  годы,
всегоВ В В В В В В В В В В В В В В 

всего

15,44

 

15,44

 

 

Главалтай-В В В В В 
соцзащитаВ В В В В В 

развитиеВ  наВ  местном
уровнеВ В В В В В В  системы
комплексныхВ В В  услуг,
экономически выгодных
моделей ихВ  оказания,
соответствующихВ В В В В 
потребностямВ  граждан
пожилогоВ  возрастаВ  и
современным социально
-экономическимВ В В В В В 
условиям, аВ  такжеВ  в
целомВ  развитиеВ  сети
учрежденийВ  иВ  служб,
работающихВ В В В В В В В В  с
гражданамиВ В  пожилого
возраста,В В В  особенно
стационарныхВ В В В В В В В 
учреждений - районных
домов ветеранов малой
вместимости.В В В В В В В В 
УлучшениеВ В В  качества
жизни пожилых граждан
краяВ В В В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

7,22

 

7,22

 

 

2009В 

1,83

 

1,83

 

 

2010В 

1,82

 

1,82

 

 

2011 -
2012В 

4,57

 

4,57

 

 

развитиеВ В В В В  системы
учрежденийВ В В В В В В В В В 
социальногоВ В В В В В В В В 
обслуживанияВ  граждан
пожилого возрастаВ В В 

всего

8,20

 

8,20

 

 

2008В 

6,20

 

6,20

 

 

2009 В 

1,00

 

1,00

 

 

2010В 

1,00

 

1,00

 

 

2011 -
2012В 

2,50

 

2,50

 

 

поддержка действующих
учрежденийВ  иВ  служб,
работающихВ В В В В В В В В  с
гражданамиВ В  пожилого
возрастаВ В В В В В В В В В В В 

всего

2,59

 

2,59

 

 

2008В 

0,99

 

0,99

 

 

2009В 

0,80

 

0,80

 

 

2010В 

0,79

 

0,79

 

 

2011 -
2012В 

2,00

 

2,00

 

 

сотрудничествоВ В В В В  с
общественнымиВ В В В В В В 
организациями,В В В В В В 
работающимиВ В В В В В В В  с
гражданамиВ В  пожилого
возрастаВ В В В В В В В В В В В 

всего

0,08

 

0,08

 

 

2008В 

0,03

 

0,03

 

 

2009В 

0,03

 

0,03

 

 

2010В 

0,03

 

0,03

 

 

2011 -
2012В 

0,07

 

0,07

 

 

6.В 

КЦП "ДетиВ  Алтая"В  на
2007 - 2010В  годыВ  (в
рамкахВ В В В В В В В В В В В В В 
софинансированияВ В В В 
ФЦП),В В В В В В В В В В В В В В В 
подпрограммаВ В В В В В В В 
"ДетиВ В В  иВ В В  семья",
направления: "Семья с
детьми-инвалидами";В 
"Дети-сироты"В В В В В В В 

всего

442,99

137,37

305,62

 

 

Главалтай-В В В В В 
соцзащитаВ В В В В В 

улучшениеВ В В В  условий
проживанияВ В В В В В В В В В 
детей-инвалидов.В В В В 
ПриведениеВ В В В В В В В В  в
соответствиеВ В В В В В В  с
санитарнымиВ В  нормами
условийВ В  В пребывания
детей и подростковВ  с
ограниченнымиВ В В В В В В 
возможностями;В В В В В В 
социальнаяВ  поддержка
иВ В В В В В  реабилитация,
улучшение качества их
жизниВ В В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

46,25

10,00

36,25

 

 

2009В 

92,69

32,20

60,49

 

 

2010В 

99,06

30,17

68,89

 

 

2011 -
2012В 

205,00

65,00

140,00

 

 

7.В 

НепрограммнаяВ  часть,
обеспечениеВ В В  жильем
ветеранов, инвалидов,
иВ В  семей,В В В  имеющих
детей-инвалидовВ В В В В 

всего

355,76

355,76

 

 

 

Главалтай-В В В В В 
соцзащитаВ В В В В В 

заявленныеВ В  средства
позволят В В В В улучшить
жилищныеВ В В В В  условия
болееВ  750В В В  граждан
данной категорииВ В В В 

2008В 

62,69

62,69

 

 

 

2009В 

68,44

68,44

 

 

 

2010В 

74,64

74,64

 

 

 

2011 -
2012В 

150,00

150,00

 

 

 

8.В 

НепрограммнаяВ  часть,
строительствоВ В В В В В В 
пищеблока В В В В В В В В В В с
овощехранилищемВ  (дом
ветеранов)В В В В В В В В  по
ул. Тимирязева,В  146,
г. СлавгородВ В В В В В В В 

всего

7,66

4,00

2,93

0,73

 

Главалтай-В В В В В 
соцзащитаВ В В В В В 

реализацияВ В В  проекта
позволитВ В  полноценно
функционироватьВ В В В В 
объектуВ В  социального
назначенияВ В В В В В В В В В 

2008В 

7,66

4,00

2,93

0,73

 

2.2. Обеспечение улучшения здоровья населенияВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

Всего

9036,96

5689,71

2675,56

242,86

428,84

 

2008В 

3515,58

2740,33

744,93

30,32

 

2009В 

1643,44

790,89

603,82

46,82

201,92

2010В 

1599,04

782,68

535,91

53,53

226,92

2011 -
2012В 

2278,91

1375,81

790,910

112,19

 

9.В 

СтроительствоВ В В В В В В 
ФедеральногоВ В  центра
травматологии,В В В В В В 
ортопедииВ В В В В В В В В В  и
эндопротезирования,В 
г. БарнаулВ В В В В В В В В В 

всего

2219,30

2069,30

150,00

 

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В В В В В В В В В В В 
здравоохранению
иВ В В В В В В В В В В В В В 
фармацевтической
деятельностиВ В В 

повышение доступности
дляВ В В В В В В В  населения
РоссийскойВ  Федерации
дорогостоящейВ В В В В В В 
высокотехнологичнойВ 
медицинской помощиВ В 

2008В 

2219,30

2069,30

150,00

 

 

10.

КЦПВ В В В В В  "Социальное
развитие села до 2010
года"В В В  (вВ В В  рамках
софинансированияВ В В В 
ФЦП),В  развитиеВ  сети
учрежденийВ  первичной
медико-санитарнойВ В В 
помощиВ  вВ В В  сельской
местностиВ В В В В В В В В В В 

всего

120,84

22,11

78,15

20,58

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
сельскогоВ В В В В В 
хозяйстваВ В В В В В 
Алтайского края

развитие сети больниц
в сельскойВ  местности
иВ В В В В В В В В В  улучшение
стационарнойВ В В В В В В В 
медицинскойВ В  помощи,
оказываемой сельскому
населениюВ В В В В В В В В В В 

2008В 

68,40

13,00

43,30

12,10

 

2009В 

53,30

10,20

33,00

10,10

 

2010В 

16,70

2,90

11,10

2,70

 

2011 -
2012В 

35,74

6,21

23,75

5,78

 

11.

СубсидииВ В В В В В В В В В  из
федеральногоВ  бюджета
наВ В В В В  строительство
объектовВ В В В В В В В В В В В 
здравоохраненияВ В В В В 
(ФедеральныйВ В В В  фонд
региональногоВ В В В В В В 
развития)В В В В В В В В В В В 

всего

693,18

464,97

100,54

127,68

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
экономикиВ В В В В В 
иВ В В В  инвестиций
Алтайского края

реализацияВ  В проектов
позволитВ  ввестиВ В В  в
эксплуатациюВ  объекты
здравоохраненияВ В В В В 

2008В 

20,00

13,40

5,28

1,32

 

2009В 

135,49

90,78

24,90

19,82

 

2010В 

171,49

114,90

22,66

33,93

 

2011 -
2012В 

366,20

245,89

47,70

72,61

 

12.

ФЦПВ В В В В  "Преодоление
последствийВ В В В В В В В В 
радиационныхВ В  аварий
наВ  периодВ  доВ В  2010
года",В В  региональный
центр радиационнойВ  и
экологическойВ В В В В В В 
медицины, г. Барнаул

всего

718,64

359,32

359,32

 

 

Главалтай-В В В В В 
соцзащитаВ В В В В В 

капитальныеВ  вложения
позволятВ В  обеспечить
вводВ В  2В В В  пускового
комплексаВ В В В В В В В В В В 
региональногоВ  центра
радиационнойВ В В В В В В  и
экологическойВ В В В В В В 
медициныВ В В В В В В В В В В  в
г. Барнауле.В  Прирост
мощности составит 370
коекВ В В В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

235,82

117,91

117,91

 

 

2009В 

322,82

161,41

161,41

 

 

2010В 

160,00

80,00

80,00

 

 

13.

Строительство корпуса
ГУЗВ В В В В В В В В  "Детский
санаторийВ В В В В В В В В В В 
"Белокуриха"В  наВ  205
местВ В В В В В В В В В В В В В  по
ул. Славского,В  1В В  в
г. БелокурихаВ В В В В В В 

всего

429,50

 

4,50

 

425,00

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В В В В В В В В В В В 
здравоохранению
иВ В В В В В В В В В В В В В 
фармацевтической
деятельностиВ В В 

реализацияВ В В  проекта
позволитВ В В  увеличить
числоВ В В В  пролеченных
детей с 1120 доВ  2300
детейВ В  вВ В В  годВ В В  и
внедритьВ В В  В В В В новые
технологииВ В В  лечения
детейВ  иВ В  подростков
АлтайскогоВ  краяВ В В  и
прилегающих регионов

2008В 

4,50

 

4,50

 

 

2009В 

200,00

 

 

 

200,00

2010В 

225,00

 

 

 

225,00

14.

НепрограммнаяВ  часть,
строительство лечебно
-диагностическогоВ В В 
корпусаВ В В  наВ В В В  450
посещений в смену ГУЗ
"АлтайскийВ В В  краевой
онкологическийВ В В В В В 
диспансер"В В В В В В В В  по
ул. Партизанской, 97
в г. БарнаулеВ В В В В В В 

всего

186,96

93,48

93,48

 

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В В В В В В В В В В В 
здравоохранению
иВ В В В В В В В В В В В В В 
фармацевтической
деятельностиВ В В 

пропускнаяВ В В В В В В В В В 
способностьВ В В В В В В В В 
поликлиникиВ В В В В В В В В 
увеличится со 180В  до
450 посещений в смену

2008В 

33,40

16,70

16,70

 

 

2009В 

34,00

17,00

17,00

 

 

2010В 

119,56

59,78

59,78

 

 

15.

КЦПВ В В В В  "Организация
сервисногоВ В В В В В В В В В 
обслуживания,В В В В В В В 
восстановлениеВ В В В В  и
приобретениеВ В В В В В В В 
медицинскойВ В  техники
дляВ В В В В В В  учреждений
здравоохраненияВ В В В В 
АлтайскогоВ  края"В  на
2007 - 2011 годы.В В В 
Мероприятия:В В  В В В В В В 
1. улучшение качества
оказанияВ  медицинской
помощиВ В В В В  населению
АлтайскогоВ В В В В В  края
посредствомВ В В В В В В В В 
сохраненияВ В В В В В В В В  в
работоспособномВ В В В В 
состоянииВ В В В В В В В В В  и
обновленияВ В В В В  парка
медицинскойВ  техники,
повышениеВ В В В В В В В В В В 
эффективностиВ В В В В В В 
использованияВ В В В В В В 
медицинскогоВ В В В В В В В 
оборудованияВ В В В В В В  в
учрежденияхВ В В В В В В В В 
здравоохраненияВ В В В В 
Алтайского края;В В В В 
2. восстановлениеВ В  и
модернизацияВ В В В В В В В 
выработавшейВ В В В  свой
ресурсВ В В  медицинской
техники;В В В В В В В В В В В В 
3. обеспечениеВ В В В В В 
полногоВ В  объемаВ В В  и
улучшениеВ В В  качества
техническогоВ В В В В В В В 
обслуживанияВ В В В В В В  и
ремонтаВ В  медицинской
техникиВ В  вВ  лечебно-
профилактическихВ В В В 
учрежденияхВ В В В В В В В В 
Алтайского края;В В В В 
4. продлениеВ В В  срока
эксплуатации В В В В В В В В 
медицинской техникиВ 

всего

218,41

 

218,41

 

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В В В В В В В В В В В 
здравоохранению
иВ В В В В В В В В В В В В В 
фармацевтической
деятельностиВ В В 

обновлениеВ В В В В  парка
медицинскойВ В  техники
заВ В В В В В В В В В В В В В  счет
восстановленияВ В В В В  и
модернизацииВ В В В В В В В 
оборудования;В В В В В В В 
обеспечениеВ В В В В В В В В 
эксплуатацииВ В В В В В В  в
лечебно-В В В В В В В В В В В В 
профилактическихВ В В В 
учрежденияхВ В В В В В В В В 
АлтайскогоВ В В В В В  края
уникальногоВ В В В В В В В В 
медицинскогоВ В В В В В В В 
оборудованияВ В В В В В В В 

2008В 

78,19

 

78,19

 

 

2009В 

44,92

 

44,92

 

 

2010В 

46,72

 

46,72

 

 

2011 -
2012В 

48,59

 

48,59

 

 

16.

КЦПВ В В В В В В  "Важнейшие
направленияВ  развития
специализированнойВ В 
медицинскойВ В  помощи"
наВ  2007 - 2011 годы,
всегоВ В В В В  В В В В В В В В В В 

всего

282,06

 

282,06

 

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В В В В В В В В В В В 
здравоохранению
иВ В В В В В В В В В В В В В 
фармацевтической
деятельностиВ В В 

повышениеВ В В В В В В В В В В 
выявляемостиВ В В В В В В В 
артериальнойВ В В В В В В В 
гипертонииВ  1В  стадии
доВ  70В  процентовВ  от
числаВ  всехВ В  впервые
зарегистрированныхВ В 
случаев;В В  ликвидация
очередностиВ В В В В В В  на
операцииВ В В В В В В В В В В  с
применениемВ  методики
искусственногоВ В В В В В 
кровообращения,В В В В В 
увеличение количества
операций с ИК доВ  576
вВ  год;В В  В увеличение
выдачиВ В В В В В  лечебным
учреждениямВ В В В В  края
тромбоцитарной массы;
увеличениеВ В В В В  числа
больных,В В В В В  которым
искусственноВ В В В В В В В 
продляетсяВ  жизньВ  за
счет гемодиализа,В  до
192 человекВ В В В В В В В В 

2008В 

52,40

 

52,40

 

 

2009В 

54,49

 

54,49

 

 

2010В 

56,67

 

56,67

 

 

2011 -
2012В 

118,49

 

118,49

 

 

профилактика,В  ранняя
диагностика и лечение
артериальнойВ В В В В В В В 
гипертонииВ В В  иВ В В  ее
осложненийВ В В В В В В В В В 

всего

3,01

 

3,01

 

 

2008В 

0,56

 

0,56

 

 

2009В 

0,58

 

0,58

 

 

2010В 

0,61

 

0,61

 

 

2011 -
2012В 

1,26

 

1,26

 

 

повышение доступности
кардиохирургическойВ 
помощи для населения

всего

502,90

460,00

42,90

 

 

2008В 

93,98

86,00

7,98

 

 

2009В 

98,30

90,00

8,30

 

 

2010В 

102,63

94,00

8,63

 

 

2011 -
2012В 

207,98

190,00

17,98

 

 

ранняя диагностикаВ  и
лечениеВ В В В В  болезней
органов дыханияВ В В В В 

всего

21,19

 

21,19

 

 

2008В 

3,94

 

3,94

 

 

2009В 

4,09

 

4,09

 

 

2010В 

4,26

 

4,26

 

 

2011 -
2012В 

8,90

 

8,90

 

 

обеспечениеВ В В В В В В В В 
лечебно-В В В В В В В В В В В В 
профилактическихВ В В В 
учреждений Алтайского
краяВ В В В В  безопасными
компонентамиВ В В В В В В  и
препаратами кровиВ В В 

всего

42,42

 

42,42

 

 

2008В 

7,87

 

7,87

 

 

2009В 

8,19

 

8,19

 

 

2010В 

8,51

 

8,51

 

 

2011 -
2012В 

17,85

 

17,85

 

 

сохранениеВ В В В В  жизни
больных,В В  страдающих
хроническойВ  почечной
недостаточностьюВ В В В 

всего

151,25

 

151,25

 

 

2008В 

28,11

 

28,11

 

 

2009В 

29,24

 

29,24

 

 

2010В 

30,41

 

30,41

 

 

2011 -
2012В 

63,50

 

63,50

 

 

повышение доступности
высокотехнологичныхВ 
операций в ортопедии,
травматологииВ В В В В В  и
эндопротезированииВ В 

всего

21,29

 

21,29

 

 

2008В 

3,94

 

3,94

 

 

2009В 

4,09

 

4,09

 

 

2010В 

4,26

 

4,26

 

 

2011 -
2012В 

9,00

 

9,00

 

 

17.

ВЦПВ В В  "Витаминизация
женщинВ В  сВ В В  высоким
рискомВ В В В В В  рождения
детей,В В В В В В В  имеющих
врожденныйВ В В В В  порок
развитияВ  центральной
нервнойВ  системы,В В  в
АлтайскомВ  крае"В В  на
2008 - 2010В В В В  годы.
Мероприятия:В В В В В В В В 
1. снижениеВ В В В  числа
случаевВ В В В В  рождения
детейВ  сВ  врожденными
порокамиВ В В В  развития
центральнойВ В  нервной
системы;В В В В В В В В В В В В 
2. повышениеВ В В В В В В В 
мотивацииВ  беременных
кВ  раннейВ В  явкеВ В В  в
женские консультации;
3. устранениеВ В В В В В В 
дефицитаВ В В В  жизненно
важныхВ  витаминовВ В  и
укреплениеВ В  здоровья
женщинВ В В  детородного
возрастаВ В В В В В В В В В  из
определеннойВ В  группы
риска;В В В В В В В В В В В В В В 
4. изданиеВ В В В В В В В В В 
методического пособия
поВ В В В В В В В В В  вопросам
витаминизацииВ В В В В В В 
беременныхВ В В В В В В В В В 

всего

1,63

 

1,63

 

 

ГлавноеВ  В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В В В В В В В В В В В 
здравоохранению
иВ В В В В В В В В В В В В В 
фармацевтической
деятельностиВ В В 

полноеВ В В  обеспечение
женщин, включенныхВ  в
группуВ В В В В В В В  риска,
комплексом витаминов;
снижениеВ В В  наВ В В В  25
процентовВ В В В В В  числа
детей,В  родившихсяВ  с
ВПРВ  ЦНСВ  уВ В  женщин,
прошедшихВ В В В В В В  курс
витаминопрофилактики
в установленный срок

2008В 

0,52

 

0,52

 

 

2009В 

0,54

 

0,54

 

 

2010В 

0,57

 

0,57

 

 

18.

КЦП "ДетиВ  Алтая"В  на
2007 - 2010В В В В  годы.
ПодпрограммаВ В  В В В В В В 
"Здоровое поколение"

всего

130,50

30,00

100,50

 

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В В В В В В В В В В В 
здравоохранению
иВ В В В В В В В В В В В В В 
фармацевтической
деятельностиВ В В 

снижениеВ В В В В В  уровня
младенческойВ В В В В В В В 
смертности доВ  10В  на
1000В В В В В  родившимися
живыми.В В В В В  Снижение
материнскойВ В В В В В В В В 
смертности доВ  24В  на
100В  тыс.В  родившихся
живымиВ В В В В В В В В В В В В В 

2008В 

53,50

15,00

38,50

 

 

2009В 

53,50

15,00

38,50

 

 

2010В 

23,50

 

23,50

 

 

2011 -
2012В 

48,00

 

48,00

 

 

19.

ФЦП "Предупреждение и
борьбаВ  сВ  социально-
значимымиВ В  заболева-
ниямиВ  на 2007 - 2011
годы",В В  подпрограмма
"Туберкулез",В В В В В В В 
строительствоВ В В В В В В 
лечебногоВ  корпусаВ  и
100В В В В В В В  койко-мест
учрежденияВ В  УБ-14/12
(ЛПУ-12), г. Барнаул

всего

25,12

 

25,12

 

 

УправлениеВ В В В В 
ФедеральнойВ В В В 
службыВ В В В В В В В В 
исполненияВ В В В В 
наказанийВ В В В  по
Алтайскому краю

ввод объекта позволит
снизитьВ В В В В В В В  темпы
распространенияВ В В В В 
инфекционныхВ В В В В В В В 
заболеванийВ В В В В В В В В 

2008В 

25,12

 

25,12

 

 

20.

КЦПВ В  "Предупреждение
заболеванийВ В В В В В В В В 
социального характера
и борьба сВ  ними"В  на
2007 - 2011В  годыВ  (в
рамкахВ В В В В В В В В В В В В В 
софинансированияВ В В В 
ФЦП), всегоВ В В В В В В В В 

всего

2848,13

2574,68

273,45

 

 

ГлавноеВ В В В В В В В 
управлениеВ В В В  В 
АлтайскогоВ  края
поВ В В В В В В В В В В В В 
здравоохранению
иВ В В В В В В В В В В В В В 
фармацевтической
деятельностиВ В В 

охватВ В В  диспансерным
наблюдениемВ В В В В В В В В 
выявленныхВ В В В В В В В В В 
ВИЧ-инфицированныхВ  в
80 процентов случаев;
количествоВ В В  химико-
токсикологическихВ В  В 
исследованийВ В В В В В  на
наличие наркотических
иВ В В В В В В В В В В В В  других
психоактивныхВ В В В В В В 
веществ,В  проведенных
поВ В В В В В  направлениям
лечебно-В В В В В В В В В В В В 
профилактическихВ В В В 
учреждений Алтайского
краяВ В В В В В В В В В В В В В В  и
правоохранительныхВ В 
органов;В  обеспечение
обученияВ В В В В  целевых
группВ В В В В В  населения
(родителей,В В В В В В В В В 
педагогов,В В В В В В В В В В 
медицинскихВ В В В В В В В В 
работников)В В В В В В В  по
профилактикеВ В В В В В В В 
наркомании;В В В В В В В В В 
увеличениеВ  выявления
рака в I - IIВ  стадии
доВ  57В  процентовВ  от
всех выявленныхВ В В В В 

2008В 

523,45

462,60

60,85

 

 

2009В 

551,31

488,70

62,61

 

 

2010В 

564,43

517,00

47,43

 

 

2011 -
2012В 

1208,94

1106,38

102,56

 

 

предупреждениеВ В В В В В 
распространенияВ В В В  в
АлтайскомВ В В В В В В  крае
ВИЧ/СПИДаВ В В В В В В В В В  В 

всего

500,98

494,86

6,12

 

 

2008В 

91,12

90,00

1,12

 

 

2009В 

95,17

94,00

1,17

 

 

2010В 

100,22

99,00

1,22

 

 

2011 -
2012В 

214,47

211,86

2,61

 

 

профилактика, лечение
реабилитацияВ В В В  лиц,
больных алкоголизмом,
наркоманиейВ В В В В  В В В и
токсикоманиейВ В В В В В В 

всего

6,23

 

6,23

 

 

2008В 

1,12

 

1,12

 

 

2009В 

1,17

 

1,17

 

 

2010В 

1,22

 

1,22

 

 

2011 -
2012В 

2,72

 

2,72

 

 

мероприятияВ В В В В В В  по
совершенствованиюВ В В 
медицинскойВ В В  помощи
онкологическимВ В В В В В 
больнымВ В В В В В В В В В В В В 

всего

383,74

321,68

62,06

 

 

2008В 

65,05

53,80

11,25

 

 

2009В 

71,40

59,70

11,70

 

 

2010В 

78,46

66,30

12,16

 

 

2011 -
2012В 

168,84

141,88

26,96

 

 

своевременнаяВ В В В В В В 
диагностика и лечение
больных туберкулезом

всего

598,70

509,68

89,02

 

 

2008В 

119,52

92,40

27,12

 

 

2009В 

124,53

97,00

27,53

 

 

2010В 

112,95

102,00

10,95

 

 

2011 -
2012В 

241,71

218,28

23,43

 

 

иммунопрофилактикаВ В 
инфекционныхВ В В В В В В В 
заболеванийВ В В В В В В В В 

всего

582,90

540,12

42,78

 

 

2008В 

105,87

98,00

7,87

 

 

2009В 

111,19

103,00

8,19

 

 

2010В 

116,51

108,00

8,51

 

 

2011 -
2012В 

249,33

231,12

18,21

 

 

развитиеВ В В В В В  службы
медицины катастрофВ В 

всего

6,12

 

6,12

 

 

2008В 

1,12

 

1,12

 

 

2009В 

1,17

 

1,17

 

 

2010В 

1,22

 

1,22

 

 

2011 -
2012В 

2,61

 

2,61

 

 

обеспечениеВ В В В В В В В В 
адекватногоВ В  лечения
больныхВ  психическими
заболеваниямиВ В В